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    • 内审检查表(保全科) (3).docx 内审检查表(保全科) (3).docx

      审 核 员一杨夫来审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER50018审核日期受审核部门保全科接待人员括攵园戴世权受审核者确认ISONO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格4.2环境方.

      上传时间:2023-04-14   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 新 GJBC 内审检查表bpsi.doc 新 GJBC 内审检查表bpsi.doc

      XXXXX有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.GJB90011C2017版内审检查查表 受.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:75   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 管理层内审检查表.docx 管理层内审检查表.docx

      内 审 检 查 表 JL8.2.204 检查时间: 2005年 9月 25 日 页 码:共 5 页 第1 页受审部门:领导层 负责人:吴庆彪 审核组长:顾昀 审核员:蒋庭梁序号标 准 条 款检 查 方.

      上传时间:2022-07-18   |   页数:28   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 品管部内审检查表.pdf 品管部内审检查表.pdf

      品质部内审检查表 审核员:审核日期:序号 检查内容 涉及条款 审核记录 审核结果 1 品管部在公司的作用有哪些询部品管主管及 23 名品管员工作职责有哪些5.5.1 在公司的作用:来料检查过程检验出货.

      上传时间:2023-04-04   |   页数:5   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 管理层内审检查表.pdf 管理层内审检查表.pdf

      文件类型:程序文件附表 文件名称:内审现场检查表 页码:第 1 页 共 3页 版本号:文件编号:修改状态:0 编制:审核:批准:生效日期:审核时间 审核对象 管理层 审核地点 审核组长 审核员 要素条.

      上传时间:2023-04-04   |   页数:3   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年内审检查表 .docx 2022年内审检查表 .docx

      精品精品资料内部质量审核检查表审核部门:制造部时间: 2022818报告编号序号检 查 项 目审 核 记 录判定结果不 符 合抽查 35 名员工询问是否知道没懂得公司的质量方针经询问,对方明白符合可编.

      上传时间:2022-11-24   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内审检查表internal audit checklist.doc 内审检查表internal audit checklist.doc

      内部审核检查表计划和实施过程名称:体系策划MP1审核员: 要求记录结论1是否按照要求建立质量管理体系,并形成文件2是否按照要求实施并持续改进质量体系的有效性3质量管理体系是否正确运用了过程方法 KPI.

      上传时间:2023-03-19   |   页数:20   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 3月内审检查表(销售).doc 3月内审检查表(销售).doc

      品质治理系统内审反省表贩卖受考核部分考核员担任人时间页码规范条目考核要点考核办法考核记载评估1文件操纵顺序内容是否完好,是否有可操作性顺序是否对文件的体例同意宣布存档查寻订正评审做出了规则2查阅部分受.

      上传时间:2022-06-02   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • BRC第8版内审检查表.xls BRC第8版内审检查表.xls

      第 1 页,共 29 页BRCBRC第第8 8版版内内审审检检查查表表 No.No. 标标准准编编号号标标准准要要求求符符合合情情况况检检查查内内容容Y, N1 1管管理理承承诺诺 高高层层管管理理应.

      上传时间:2019-07-12   |   页数:29   |   格式:XLS   |   浏览:10

    • 品质部内审检查表1.doc 品质部内审检查表1.doc

      内部审核检查表受审核部门品质部审核日期审核条款Q:E:审核员陪同人条款号检 查 内 容检查方法检查结果记录评定文件控制 a文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜;b必要时对文件进展评审与更新,并再.

      上传时间:2022-08-21   |   页数:6   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • BRC第8版内审检查表.doc BRC第8版内审检查表.doc

      如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流BRC第8版内审检查表标准要求符合情况不符合内容描述Y, N或者不适用BRCHACCCP高级管理层的承诺1.1高级管理层承诺与不断改善工厂的高级管理层应展现他们.

      上传时间:2022-08-14   |   页数:46   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内审检查表-各部门 .docx 内审检查表-各部门 .docx

      精品名师归纳总结被审核部门:治理层审核员:标准条款审核内容现场实施记录可编辑资料 欢迎下载精品名师归纳总结质量 治理体系 总要求1 本公司对质量治理体系所需的过程2 确定为确保这些过程的有效运行和掌握.

      上传时间:2022-05-21   |   页数:23   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • HACCP内审检查表(document 18).docx HACCP内审检查表(document 18).docx

      最新资料推荐HACCP内审检查表受审部门总经理 中国最庞大的下载资料库 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3总要求的内容:1HAC.

      上传时间:2022-10-07   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 检验检测机构内审检查表.docx 《检验检测机构内审检查表》.docx

      检验检测机构内审检查表内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容方法 检查状况记录 推断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严峻 不符合 4.1 组织 依法成立并能够.

      上传时间:2022-04-22   |   页数:32   |   格式:DOCX   |   浏览:4

    • HACCP内审检查表(doc 18).docx HACCP内审检查表(doc 18).docx

      HACCP内审检查表受审部门总经理 中国最庞大的下载资料库 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3总要求的内容:1HACCP管理体系.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内审检查表( 技术部).doc 内审检查表( 技术部).doc

      内审检查表QRJZ,00,011部门代表,审核员,标准章节号检查内容检查记录备注5,3质量方针5,4,1质量目标1,请技术质量部谈谈公司的质量方针和质量目标是什么,2,公司质量目标分解到技术质量部,你.

      上传时间:2023-05-04   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 最新EHS部内审检查表.doc 最新EHS部内审检查表.doc

      Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit mo.

      上传时间:2022-08-18   |   页数:36   |   格式:DOC   |   浏览:4

    • QHSE内审全条款检查表.docx QHSE内审全条款检查表.docx

      质量管理体系审核清单检查表条款号审核要点审核记录审核结果4.1总要求1. 体系范围2. 是否有删减及理由是否充分3. 是否确保QHSE管理体系运作资源和信息,并对其过程监视4. 是否对这些过程进行了监.

      上传时间:2022-08-19   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 防保科内审检查表.docx 防保科内审检查表.docx

      流程检查表质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现不符合事实记录院外体检 管理院外体检管理流程1是否积了解客户集体体检需求 查体检联系登记表2体检预约 查体检单位登记表是否与体检 单位商.

      上传时间:2022-11-16   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 总务后勤科内审检查表.docx 总务后勤科内审检查表.docx

      流程检查表审核员:审核时间:年 月 日审核部门:总务后勤质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现不符合事实记录物资仓库 采购总务科物资仓库采购 流程1了解物资领用申请情况. 查月份科室物.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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