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    • 内部审计在治理风险与控制中的作用讲义36928.docx 内部审计治理风险控制作用讲义36928.docx

      n更多企业学院: 中小企业管理理全能版183套讲座897000份资料总经理高层层管理49套讲座116388份份资料中层管理学院院46套讲座66020份资料国学智慧易易经46套讲座人力资源学院院56套讲.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:18   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计在治理、风险和控制中的作用综合练习题36925.docx 内部审计治理风险控制作用综合练习题36925.docx

      一单项选择题题1.管理层在电电脑中配置了了一套自动程程序处理系统统,以方便文文件下载,并并在每天的特特定时段自动动处理相关业业务.下列哪哪项能够证明明该系统运作作良好 AA.利用排队队模型分析系系统工.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:56   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计在治理、风险和控制中的作用综合练习题fxbv.docx 内部审计治理风险控制作用综合练习题fxbv.docx

      一单项选择题1.管理层在电脑中配置了一套自动程序处理系统,以方便文件下载,并在每天的特定时段自动处理相关业务.下列哪项能够证明该系统运作良好 A.利用排队模型分析系统工作情况,以明确工作负荷特征 B.

      上传时间:2022-09-28   |   页数:32   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计在治理、风险和控制中的作用-兆泰讲义整理精炼版.docx 内部审计治理风险控制作用-兆泰讲义整理精炼版.docx

      内部审计治理风险控制中的作用兆泰考前辅导整理版2004年10月 小桥v 学习是个积累的过程。有了一定的目标,锲而不舍地进行努力,终可实现理想。天道酬勤。如何复习PART1v 首先,内部审计是一项管.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:22   |   格式:DOCX   |   浏览:1

    • 国际内审师考试内部审计在治理、风险和控制中的作用真题.pdf 国际内审师考试内部审计治理风险控制作用真题.pdf

      国际内审师考试内部审计治理风险控制中的作用真题 1.一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为.该年度公司更换了一个新的劳务供应商,该会计人员却继续提交前供应商开来的发票.由于订立劳.

      上传时间:2023-03-23   |   页数:21   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 第1部分内部审计在治理、风险和控制中的作用-LQ.docx 第1部分内部审计治理风险控制作用-LQ.docx

      CIAPart I内部审计治理风险控制中的作用目录1 如何应对CIA 1 2 当代国际内部审计新发展 2 2.1 传统观念 3 2.2 内部审计内部控制的关系 3 2.3 内部审计定义关键词 4.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:147   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计在治理、风险和控制中的作用综合练习题(25页DOC).docx 内部审计治理风险控制作用综合练习题(25页DOC).docx

      最新资料推荐一单项选择题1.管理层在电脑中配置了一套自动程序处理系统,以方便文件下载,并在每天的特定时段自动处理相关业务.下列哪项能够证明该系统运作良好 A.利用排队模型分析系统工作情况,以明确工作负.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:26   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计在治理、风险和控制中的作用-兆泰讲义整理精炼版36924.docx 内部审计治理风险控制作用-兆泰讲义整理精炼版36924.docx

      内部审计治理风险和控控制中的作用用兆泰考前辅导整整理版2004年100月 小桥v 学习是个积累的的过程.有了了一定的目标标,锲而不舍舍地进行努力力,终可实现现理想.天道道酬勤.如何复习PARRT1.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:49   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 国际内审师考试内部审计在治理、风险和控制中的作用真题606.pdf 国际内审师考试内部审计治理风险控制作用真题606.pdf

      国际内审师考试内部审计治理风险控制中的作用真题 1.一家中型公司由于某会计人员承担过多的职责,发生了舞弊行为.该年度公司更换了一个新的劳务供应商,该会计人员却继续提交前供应商开来的发票.由于订立劳.

      上传时间:2023-04-04   |   页数:19   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年内部在治理与风险和控制中的作用模拟试题.docx 2022年《内部治理风险控制作用》模拟试题.docx

      2022年内部治理风险控制中的作用模拟试题单项选择题1.在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助:A.取得控制的初步调查B.确认业务重点的范围C.取得业务客户对控制问题的评论和建议D.评价控制.

      上传时间:2023-04-16   |   页数:33   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 第1部分内部审计在治理、风险和控制中的作用-LQ(158页DOC).docx 第1部分内部审计治理风险控制作用-LQ(158页DOC).docx

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      上传时间:2022-10-07   |   页数:210   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • CIA教材第1部分_内部审计在治理、风险和控制中的作用(132页).doc CIA教材第1部分_内部审计治理风险控制作用(132页).doc

      CIA教材第1部分内部审计治理风险控制中的作用第 128 页CIAPart I内部审计治理风险控制中的作用目录1 如何应对CIA 1 2 当代国际内部审计新发展 2 2.1 传统观念 3 2.

      上传时间:2022-08-26   |   页数:132   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • CIA第一部分重点题库审计在治理风险和控制中的作用.docx CIA第一部分重点题库审计治理风险控制作用.docx

      控1计算机系统的效率和计算机资源的有效利用是SAC模型的鉴证目标的组成局部。A.可用性 B.能力 D.问责性 B计算机系统的效率是能力的一个方面,而这种能力可以有效地利用计算机资源。管理层的目标是实现.

      上传时间:2022-08-19   |   页数:35   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • CIA第一部分重点题库-审计在治理风险和控制中的作用.docx CIA第一部分重点题库-审计治理风险控制作用.docx

      控1计算机系统的效率和计算机资源的有效利用是SAC模型的鉴证目标的组成部分.A.可用性 B.能力 C.功能性 D.问责性 B计算机系统的效率是能力的一个方面,而这种能力可以有效地利用计算机资源.管理层.

      上传时间:2022-11-13   |   页数:35   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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