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    • 2023年内部控制与风险管理.docx 2023年内部控制与风险管理.docx

      2023年内控制与风险管理 一单项选择题 只有一个正确答案 1 对内部控制无效性理解错误的是 . A: 内部控制制度设计不够完整合理 B: 内部控制政策和措施有与法律法规相抵触的地方 C: 在企业生.

      上传时间:2023-03-24   |   页数:45   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制学复习要点.docx 2022年内部控制学复习要点.docx

      精品精品资料资料word 精心总结归纳 学习好资料欢迎下载内部掌握复习学问点第一章内部掌握概论1内部掌握学的进展阶段:五阶段内部牵制阶段 起步阶段两个设想是:1两个或两个以上的人或部门无意识的犯同样的.

      上传时间:2022-08-30   |   页数:24   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制制度生产循环.docx 2022年内部控制制度《生产循环》.docx

      精品精品资料资料word 精心总结归纳 可编辑资料 欢迎下载精品精品资料学习资料 名师精选 第 1 页,共 32 页 可编辑资料 欢迎下载精品精品资料内部掌握制度生产循环文 件 管 制 等 级: 管 .

      上传时间:2022-08-30   |   页数:33   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制制度处理准则.docx 2022年内部控制制度处理准则.docx

      精品精品资料资料word 精心总结归纳 内部掌握制度处理准就第一章总就第1 条本准就依证券交易法以下简称本法 第十四条之一其次项规定订定之.第2 条公开发行公司建立内部掌握制度,除证券期货金融及保险等.

      上传时间:2022-08-30   |   页数:23   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制意见和建议.docx 2022年内部控制意见和建议.docx

      2022内部控制意见和建议为适应日益激烈的竞争,加强内部限制刻不待时,那么,下面是我给大家整理收集的内部限制看法和建议,供大家阅读参考。内部限制看法和建议一一是完善法人治理结构。只有完善法人治理结构,.

      上传时间:2022-04-08   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:2

    • 2022年内部控制意见及建议.docx 2022年内部控制意见及建议.docx

      2022内部控制意见及建议如何提出对内部限制的看法及建议下面请参考公文站我给大家整理收集的内部限制看法及建议,希望对大家有帮助。内部限制看法及建议1一转变观念,走出对内部审计的相识误区。内部审计终归是.

      上传时间:2022-04-08   |   页数:13   |   格式:DOCX   |   浏览:7

    • 2022年内部控制会议纪要.docx 2022年内部控制会议纪要.docx

      2022内部控制会议纪要内部限制,是指一个单位为了实现其经营目标,爱护资产的平安完整,保证会计信息资料的正确牢靠,确保经营方针的贯彻执行。下面是我给大家整理收集的内部限制会议纪要,供大家阅读参考。内部.

      上传时间:2022-04-08   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制工作总结.docx 2022年内部控制工作总结.docx

      2022年内控制工作总结下面是小编为大家整理的2022年内控制工作总结,供大家参考。篇一:内部控制工作总结 为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求,贯彻中建总公司局内部控制标准化发展战略,公司.

      上传时间:2022-07-01   |   页数:14   |   格式:DOCX   |   浏览:4

    • 2022年内部控制学习心得.docx 2022年内部控制学习心得.docx

      2022年内控制学习心得篇1 我区联社开展案件专项治理活动,其目的是进一步落实各项内限制度,提高全体员工团结务实审慎经营爱岗敬业遵章守纪的自觉性,查摆堵塞工作中的漏洞,遏制各类案件的发生,全面提高工.

      上传时间:2022-07-04   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制自我评价报告.docx 2022年内部控制自我评价报告.docx

      2022年度内部掌握自我评价报告根据企业内部掌握基本规范及其配套指引的规定和其他内部掌握监管要求,以下简称,企业内部掌握规范体系,结合,控股股份有限公司,以下简称,公司,内部掌握制度和评价方法,在内部.

      上传时间:2023-05-28   |   页数:11   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2023年内部控制与风险管理作业.docx 2023年内部控制与风险管理作业.docx

      2023年内控制与风险管理作业 内部控制与风险管理结课报告 报告标题:报 告 人:学号:序号:课程编号:课堂号:任课教师:分 数: 探索中国餐饮连锁企业的内部控制与风险管理 以俏江南集团为例 刘紫薇.

      上传时间:2023-03-24   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制管理制度3.pdf 2022年内部控制管理制度3.pdf

      内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全有效稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标防范风险,对内部机构职.

      上传时间:2022-05-02   |   页数:8   |   格式:PDF   |   浏览:2

    • 2022年内部控制管理制度2.pdf 2022年内部控制管理制度2.pdf

      内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全有效稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标防范风险,对内部机构职.

      上传时间:2022-05-02   |   页数:8   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年内部控制与风险管理教案2.pdf 2022年内部控制与风险管理教案2.pdf

      内部控制与风险管理教案20112012学年第二学期内部控制与风险管理教案会计学院审计系20XX年 2 月内部控制与风险管理1050036安徽财经大学教案专用页内容标题第一章内部控制的产生与发展一课 时.

      上传时间:2022-05-02   |   页数:36   |   格式:PDF   |   浏览:2

    • 2022年内部控制与企业文化.docx 2022年内部控制与企业文化.docx

      2022年内控制与企业文化 内部限制与企业文化 企业内部限制制度的建设和执行与企业文化亲密相关。企业文化是一种企业的经营理念 经营制度依存于企业而存在的共同价值观念的组合。企业内部限制制度的贯彻执行.

      上传时间:2022-04-03   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:2

    • 2022年内部控制制度自我评价报告.docx 2022年内部控制制度自我评价报告.docx

      精品精品资料资料word 精心总结归纳 内部掌握制度自我评判报告一公司简介股份有限公司以下简称公司或本公司系经 号文批准,由 公司独家发起,采纳定向募集方式设立.公司于1993年 7月 28 日在工商.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:24   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制制度采购及付款.docx 2022年内部控制制度采购及付款.docx

      精品精品资料内部掌握制度选购及付款循环文 件 管 制 等 级: 管 制 文件 非 管 制文 件可编辑资料 欢迎下载精品精品资料资料word 精心总结归纳 文 件 履 历 纪 要页文件发行单位文件管制等.

      上传时间:2023-03-22   |   页数:19   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年最新版内部控制管理手册.pdf 2022最新版内部控制管理手册.pdf

      XXX内部控制管理手册编制:内控工作组审核:内控管理委员会批准:单位负责人精品资料 欢迎下载 欢迎下载 名师归纳 第 1 页,共 33 页 目录1. 前言 . 31.1 概述 . . 31.1.1手册.

      上传时间:2022-05-05   |   页数:33   |   格式:PDF   |   浏览:4

    • 2023年内部控制管理工作总结.docx 2023年内部控制管理工作总结.docx

      2023年内控制管理工作总结时间:20230826 内部控制管理工作总结. 韶光易逝,这一阶段的工作已经快要结束了我们需要总结本阶段的工作情况,画上一个圆满的句号.做好工作总结可以帮助自己少走弯路,.

      上传时间:2023-01-31   |   页数:167   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2023年内部控制管理岗位职责3篇.docx 2023年内部控制管理岗位职责3篇.docx

      2023年内控制管理岗位职责3篇书目第1篇高级询问顾问,风险管理和内部限制方向,岗位职责要求第2篇风险管理内部限制岗位职责第3篇内部限制和风险管理岗位职责要求内部限制和风险管理岗位职责要求职位描述,.

      上传时间:2023-06-11   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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