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    • 企业内部控制PPT课件.ppt企业内部控制PPT课件.ppt

      企业内部控制山东财政学院 会计学院教授 硕士生导师赵 英 林第二章:企业内部控制环境 这章是讲内部控制的环境,主要是明确这章是讲内部控制的环境,主要是明确什么是内部控制环境,它都包括哪些要素,什么是内.

      上传时间:2022-11-29   |   页数:31   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 企业内部控制和审计实务.pptx 企业内部控制审计实务.pptx

      企业内部控制审计实务讨论的问题n内部控制,内部审计和外部审计n内部控制制度n内部审计的实施n问题讨论保护公司财产有形和无形内部控制和内部审计n完善企业规章制度n监督制度的实施n自我检查n隶属于区域或.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:27   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 企业内部控制评价和审计.pptx 企业内部控制评价和审计.pptx

      企业内部控制评价和审计企业内部控制评价和审计报告小组:第六组报告小组:第六组 内部控制是内部控制是管理管理的范畴。内部审计评价的范畴。内部审计评价及审计是及审计是经济监督经济监督的范畴,两者有着密切的.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:54   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 企业内部控制审计程序.docx 企业内部控制审计程序.docx

      内部控制审计程序小记:2007年9月8日晚间时候,一友发来加密内部控制审计程序文件,并要求:1是否有价值;2解密.受此委托,历时一小时,简短完成任务.确认:1有价值,内部审计和外部审计均有利用空间;2.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:148   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制评价与审计.pptx 企业内部控制评价与审计.pptx

      企业内部控制评价和审计企业内部控制评价和审计报告小组:第六组报告小组:第六组 内部控制是内部控制是管理管理的范畴。内部审计评价的范畴。内部审计评价及审计是及审计是经济监督经济监督的范畴,两者有着密切的.

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    • 2023年企业内部控制审计.docx 2023年企业内部控制审计.docx

      2023年企业内部控制审计 第一篇:企业内部限制审计 企业内部限制审计 课 后 作 业 老师:陈老师 学生: 何敏 学号: 202308050326 一请简述什么是内部限制的规范体系 答: 内部限制规.

      上传时间:2023-01-14   |   页数:40   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计-geud.pptx 企业内部控制审计-geud.pptx

      1企业内部控制审计企业内部控制审计2一内部控制审计的制度背景一内部控制审计的制度背景 3制度背景证监会首次公开发行股票并上市管理办法2006年财务与会计一节规定,发行人的内部控制在所有重大方面是有效的.

      上传时间:2023-03-09   |   页数:110   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 企业内部控制与审计案例.doc 企业内部控制审计案例.doc

      第五章 购货与付款循环的内部控制审计漯河卷烟厂竞价采购等典型案例案例一:漯河卷烟厂的竞价采购案例分析与思考中国财经报1999年9月23日报道:从1998年3月开始,漯河卷烟厂试行辅料公开竞标采购,既.

      上传时间:2023-03-21   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引.doc 企业内部控制审计指引.doc

      企业内部控制审计指引第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据企业内部控制基本规范、 中国注册会计师鉴证业务基本准则及相关执业准则,制定本指引。.

      上传时间:2019-10-26   |   页数:15   |   格式:DOC   |   浏览:19

    • 企业内部控制审计-2012827-厦门.ppt 企业内部控制审计-2012827-厦门.ppt

      企业内部控制审计指引实施意见企业内部控制审计指引实施意见2012年8月厦门1一内部控制审计的制度背景一内部控制审计的制度背景 2制度背景SarbanesOxley Act of 2002,要求发行者管.

      上传时间:2023-01-30   |   页数:115   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计-实务与案例.ppt 企业内部控制审计-实务与案例.ppt

      上传时间:2023-02-15   |   页数:188   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部审计在企业内部控制的应用.docx 内部审计企业内部控制的应用.docx

      内部审计企业内部控制的应用摘要:新经济环境下,企业业务内容越来越冗杂,经济活动类型越来越多,内部管理简单出现各类问题,使企业遭受各种风险问题,造成不必要经济损失。而通过内部掌握可规范企业经济活动,制.

      上传时间:2022-02-04   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计在企业内部控制的应用.doc 内部审计企业内部控制的应用.doc

      内部审计企业内部控制的应用摘要:新经济环境下,企业业务内容越来越复杂,经济活动类型越来越多,内部管理容易出现各类问题,使企业遭受各种风险问题,造成不必要经济损失。而通过内部控制可规范企业经济活动,制.

      上传时间:2022-08-06   |   页数:8   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部控制中内部审计的运用.docx 企业内部控制内部审计的运用.docx

      摘要:企业内部控制制度是为了适应市场经济宏观发展的要 求,也是满足企业管理模式和经营方针的需要,为了促进企业 经济活动健康有序的进行.内部审计从各方面帮助并支持内部 控制职能的发挥.内部审计与内部控制.

      上传时间:2023-04-14   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制和审计实务(28页PPT).pptx 企业内部控制审计实务(28页PPT).pptx

      企业内部控制审计实务讨论的问题n内部控制,内部审计和外部审计n内部控制制度n内部审计的实施n问题讨论保护公司财产有形和无形内部控制和内部审计n完善企业规章制度n监督制度的实施n自我检查n隶属于区域或.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:28   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 企业内部控制评价和审计(55页PPT).pptx 企业内部控制评价和审计(55页PPT).pptx

      企业内部控制评价和审计企业内部控制评价和审计报告小组:第六组报告小组:第六组 内部控制是内部控制是管理管理的范畴.内部审计评价的范畴.内部审计评价及审计是及审计是经济监督经济监督的范畴,两者有着密切的.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:55   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 企业内部控制评价与审计(55页PPT).pptx 企业内部控制评价与审计(55页PPT).pptx

      企业内部控制评价和审计企业内部控制评价和审计报告小组:第六组报告小组:第六组 内部控制是内部控制是管理管理的范畴.内部审计评价的范畴.内部审计评价及审计是及审计是经济监督经济监督的范畴,两者有着密切的.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:55   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 2022年企业内部审计控制制度 .pdf 2022年企业内部审计控制制度 .pdf

      企 业 内 部 审 计 控 制 制 度 一 企 业 内 部 审 计 主 要 涉 及 到 公 司 的 内 部 控制 ,内 部 控 制 的 强 弱 关 系 到 整 个 公 司 运 营 的 好 坏以 及 审.

      上传时间:2022-04-05   |   页数:13   |   格式:PDF   |   浏览:6

    • 企业内部控制审计指引解课后 .docx 企业内部控制审计指引解课后 .docx

      精品名师归纳总结1注册会计师应当对财务报告内部掌握和非财务报告内部掌握的有效性发表审计看法. 正确答案: B2注册会计师应当依据重要性和审计风险水平,确定拟实施审计程序的性质时间支配和范畴,猎取充分适.

      上传时间:2022-07-15   |   页数:21   |   格式:DOCX   |   浏览:4

    • 2022年企业内部控制审计指引 .pdf 2022年企业内部控制审计指引 .pdf

      企业内部控制审计指引一单选题1注册会计师应当按照的方法实施审计工作。A.自下而上B.自上而下C.从前往后D.从后往前 A B C D 2是我们审计的灵魂,是确保审计质量的关键所在,会计师事务所取信于社.

      上传时间:2022-08-09   |   页数:7   |   格式:PDF   |   浏览:0

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