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    • 企业内部控制审计(powerpoint 48页).pptx 企业内部控制审计(powerpoint 48页).pptx

      企业内部控制审计企业内部控制审计2013年7月内部控制审计的对象内部控制审计的对象n n与财务报表相关的内部控制小内控n n企业所有的内部控制大内控n n事务所没有主动发现与财务报表不相关的内部控制重.

      上传时间:2022-11-08   |   页数:49   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 2022年企业内部审计控制制度.docx 2022年企业内部审计控制制度.docx

      精品精品资料企 业 内 部 审 计 控 制 制 度 一 企 业 内 部 审 计 主 要 涉 及 到 公 司 的 内 部 控制 ,内 部 控 制 的 强 弱 关 系 到 整 个 公 司 运 营 的 好 .

      上传时间:2022-11-24   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 某企业内部控制审计程序.docx企业内部控制审计程序.docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第212页 共212页目 录前言31.1内部审计程序的编制基础31.2内部审计程序的内容简介41.3内部审计程序的使用说明52正文72.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:212   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计思维新探.docx 企业内部控制审计思维新探.docx

      企业内部控制审计思维新探企业内部控制审计思维新探 王妮 摘 要对于现代企业来说,内部控制系统的合理性和有效性对于企业的健康发展至关重要。内控审计是评估和改善内控系统的有效方法,受到了企业的高度重视。基.

      上传时间:2022-08-07   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 论企业内部审计的风险控制.doc企业内部审计的风险控制.doc

      湖北省高等教育自学考试本科毕业生论文评审意见表论文题目:论企业内部审计的风险控制姓 名:吴 敏专 业:会 计准考证号:013712212887办学单位:华中师范大学填表日期: 年 月 日目 录内容摘要.

      上传时间:2022-08-08   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 国有大中型企业内部控制与内部审计研究 企业内部审计与内部控制.doc 国有大中型企业内部控制内部审计研究 企业内部审计内部控制.doc

      国有大中型企业内部控制与内部审计研究 企业内部审计与内部控制 中图分类号:f239文献标识:a文章编号:1009420220210800002摘要近年来,随着我国国企改革的不断深入以及国内外环境的风云.

      上传时间:2022-09-24   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部【企业内部环境审计研究】.doc 企业内部企业内部环境审计研究】.doc

      企业内部企业内部环境审计研究 摘要我国开展的环境审计主要是以政府进行的环境审计为主导,而与环境污染密切相关的企业开展内部环境审计的却寥寥无几.本文将从企业内部环境审计的定义必要性作用存在的问题和解决对.

      上传时间:2022-09-23   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引框架.pptx 企业内部控制审计指引框架.pptx

      企业内部控制配套指引20讲 审计指引山东财政学院主讲:教授硕士生导师赵英林第20讲:企业内部控制审计指引 前面我们在第前面我们在第1919讲已经明确企业讲已经明确企业在年终要编制内部控制评价报告,财在.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:39   |   格式:PPTX   |   浏览:3

    • 企业内部控制审计指引详解.pptx 企业内部控制审计指引详解.pptx

      企业内部控制审计企业内部控制审计指引详解指引详解引言:引言:一为什么要如此重视内部控制一为什么要如此重视内部控制 一国家整体管制角度一国家整体管制角度 20012001年大陆财政部发布年大陆财政部发布.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:48   |   格式:PPTX   |   浏览:4

    • 企业内部控制审计开题报告.docx 企业内部控制审计开题报告.docx

      企业内部控制审计开题报告企业内部控制审计开题报告篇一:内部控制开题报告江西农业大学经济贸易学院本科毕业生论文开题报告篇二:企业内部财务控制开题报告安徽建筑工业学院管理学院毕业论文设计开题报告题目专业姓.

      上传时间:2022-06-03   |   页数:3   |   格式:DOCX   |   浏览:2

    • 企业内部控制审计问题探讨.doc 企业内部控制审计问题探讨.doc

      企业内部控制审计问题探讨摘要:本文首先对内部控制审计的基本理论做了一个概述,分别论述了财务报表审计与内部控制审计的整合问题以及内部控制自我评价内部控制内部审计与内部控制审计的关系问题.公司自身应加强内.

      上传时间:2022-10-06   |   页数:10   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引【2010】.pdf 企业内部控制审计指引【2010】.pdf

      企业内部控制审计指引财会企业内部控制审计指引财会201011201011201011201011号附件号附件3 3 3 3第一章第一章 总总 则则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明.

      上传时间:2023-02-27   |   页数:7   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 企业内部审计控制矩阵模版.docx 企业内部审计控制矩阵模版.docx

      内部控制管理手册内部审计1,内容概述本模块主要涉及审计立项,经济责任审计,工程项目审计,绩效审计,专项审计和内控测试等业务,2,适用范围内部审计适用于,股份有限公司及下属单位的内部审计实施,3,与下属.

      上传时间:2023-08-21   |   页数:40   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计若干问题.ppt 企业内部控制审计若干问题.ppt

      企业内部控制审计企业内部控制审计若干问题干问题中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班 rr一内部控制一内部控制审计审计的背景的背景rr二内部控制二内.

      上传时间:2023-03-15   |   页数:39   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引实施意见.ppt 企业内部控制审计指引实施意见.ppt

      企业内部控制审计企业内部控制审计指引实施意见引实施意见中国注册会计师协会企业内部控制审计中国注册会计师协会企业内部控制审计业务业务培训班培训班引言制定背景效力实施时间2中国注册会计师协会企业内部控制.

      上传时间:2023-03-15   |   页数:55   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 企业内部财务控制与内部审计管理.pptx 企业内部财务控制内部审计管理.pptx

      企业内部财务控制与内部审计佛山克莱科特管理技术公司企业管理顾问胡辰财务管理与内部审计制度财务管理与内部审计制度 纵观世界各国,许多成功的企业将内部财务控制看作血液对生命那样重要,将强化内部财务控制作为.

      上传时间:2023-04-15   |   页数:67   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 企业内部控制和审计实务1(28页PPT).pptx 企业内部控制审计实务1(28页PPT).pptx

      企业内部控制审计实务讨论的问题n内部控制,内部审计和外部审计n内部控制制度n内部审计的实施n问题讨论保护公司财产有形和无形内部控制和内部审计n完善企业规章制度n监督制度的实施n自我检查n隶属于区域或.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:28   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 2022企业内部控制审计报告 .doc 2022企业内部控制审计报告 .doc

      企业内部控制审计报告企业内部控制审计报告内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度范文,供大家参考.企业内部控制审计报告范文一xx 特种电磁线股份有限公司.

      上传时间:2022-12-26   |   页数:84   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部控制甄PPT课件.ppt企业内部控制甄》PPT课件.ppt

      企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范出台背景与内容出台背景与内容出台背景与内容出台背景与内容 AP1033553 卢嘉甄引言 企业内部控制配套指引为企业战略.

      上传时间:2022-10-30   |   页数:15   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 企业内部控制.ppt 企业内部控制.ppt

      非财务经理财务培训内部控制,西子联合控股有限公司财务部,中国杭州凤起路420 邮编 310003 电话:+86 571 85166111 传真:+86 571 851647024,- 1,探讨内容,内.

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