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    • 内部审计课件.pptx 内部审计课件.pptx

      内部审计简述内部审计的定义w 内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性合法性和有效性来促进组织目标的实现。中国内部审计准则w 内部审计是独立监督.

      上传时间:2022-08-30   |   页数:19   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计案例.pptx 内部审计案例.pptx

      德隆集团的悲剧 2004年4月13日,德隆系老三股之一合金投资 000633高台跳水,德隆系开始步入危机。一周时间,德隆系股票彻底崩盘,流通市值缩水高达60亿元以上。 从德隆谜局看深层危机从德隆谜局看.

      上传时间:2022-08-30   |   页数:48   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计论文.docx 内部审计论文.docx

      内部审计论文内部审计论文当今内部审计在企业中的地位不仅仅是监督者角色,更多的转向管理咨询者方向。下文是学习啦我为大家搜集整理的关于内部审计论文下载的内容,欢迎大家浏览参考内部审计论文下载篇1试谈银行内.

      上传时间:2022-05-26   |   页数:13   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计制度.doc 内部审计制度.doc

      XXXX有限公司有限公司 内部审计制度(关务) 第一章总则 第一条为了进一步提高审计工作质量,加大审计监督力度,实现内部审计工作规范化,完善公司内部控制制度;同时增强公司自我约束,改善经营管理,保障公.

      上传时间:2019-06-04   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:22

    • 内部审计简述.pptx 内部审计简述.pptx

      内部审计简述内部审计的定义w 内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性合法性和有效性来促进组织目标的实现。中国内部审计准则w 内部审计是独立监督.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:19   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计概述.pptx 内部审计概述.pptx

      审计审计学 王明华课程性质与任务课程性质与任务 本课程以注册会计师审计为主线本课程以注册会计师审计为主线, 以会计报表审以会计报表审计为重点,通过对审计学基本理论及审计技能的计为重点,通过对审计学.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:43   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 联想内部审计.pptx 联想内部审计.pptx

      12高速成长的联想高速成长的联想 现现 代代 企企 业业 内内 部部 控控 制制 引引 子子联想电脑国内市场份额联想电脑国内市场份额3281725429822846379114762618304867.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:53   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计制度.docx 内部审计制度.docx

      内部审计制度 内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计工作的规定以及国家.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计知识.pptx 内部审计知识.pptx

      内部审计内部审计顾慧莹顾慧莹CGA, CPA电话:电话:13588490111690111邮箱:邮箱:内部审计内部审计课程简介课程简介Learning objectives掌握内部审计的基本理论和方法.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:28   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计规范.pptx 内部审计规范.pptx

      第二章 内部审计规范Learning objectives1.掌握我国内部审计准则基本框架2.掌握内部审计职业道德的基本原则内容3.掌握呢不审计质量控制的含义内容4.掌握内部审计质量考核评价的内容和方.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:33   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计培训.pptx 内部审计培训.pptx

      内审实务分享郑智园2018年9月20日2017 非常开心能够有机会坐在这里,和在座的各位内审同仁做内审知识的分享。今天我们就不谈内审的历史渊源对企业重要性等等,只想通过各种真实的内审实务案例来说明如何.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:31   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计资料.docx 内部审计资料.docx

      离任审计与经理离接任工作交接管理办法第一条 为规范集团各公司总经理负责人的离任审计工作,协助完成接离任工作交接,特制定本办法。第二条 根据集团人事管理制度以及财务管理制度规定,结合国家相关管理办法,集.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:1

    • 内部审计准则.docx 内部审计准则.docx

      2014.1.1内部审计具体准则来源:中国内部审计协会网站第1101号内部审计基本准则第一章总则第一条为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,根据审计法及其实施条.

      上传时间:2022-07-20   |   页数:44   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计导入.pptx 内部审计导入.pptx

      审计基础知识审计基础知识共55 页,第1页目 录审计基础知识一审计概述二审计组织与审计人员三内部审计准则四审计对象目标和分类五审计依据审计证据和审计工作底稿六审计的方法七内部审计的程序八课程回顾共55.

      上传时间:2022-07-18   |   页数:57   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计流程.ppt 内部审计流程.ppt

      内部审计流程内部审计流程流程名称:内部审计流程流程编号:5.1流程拥有者:审计部结束开始审计部被审计部门和个人实施审计制定审计工作计划调查分析讨论是否需要进行调整持有异议向董事事会汇报审计工作情况时间.

      上传时间:2022-11-02   |   页数:2   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制审计.pptx 内部控制审计.pptx

      第五章内部控制审计1开篇案例我国第一份内部控制审计的否定意见报告2012年3月23日,信永中和会计师事务所为山东新华制药股份有限公司以下简称新华制药2011 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:150   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 内部控制审计.docx 内部控制审计.docx

      浙江雅仕股份有限公司业务流程层面内部控制审计 摘要健全有效的内部控制对保证财务报告的可靠性至关重要,而加强各业务流程层面的内部控制更是重中之重。最近几年政府监管机构也将监管重点从单纯注重财务报告本身可.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:33   |   格式:DOCX   |   浏览:3

    • 加强内部审计.ppt 加强内部审计.ppt

      加强内部审计维护三资安全从浙江省内部审计工作规定说起2009.11.18沈谦介绍的目录一规定对单位内部审计机构设置的要求二规定对单位审计人员任职的要求三规定对单位领导人是审计工作的第一责任人四单位经济.

      上传时间:2023-01-31   |   页数:49   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 联想内部审计.ppt 联想内部审计.ppt

      1审计部:审计部:蔡金方蔡金方现代企业内部控制现代企业内部控制现代企业内部控制现代企业内部控制20012001年年9 9月月23.93.93.93.919941994国内第三国内第三国内第三国内第三5.

      上传时间:2023-01-31   |   页数:53   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部审计精要.pdf 内部审计精要.pdf

      项目计划阶段规划项目计划阶段规划制定项目审计计划:制定项目审计计划:一一拟定项目审计计划准备工作拟定项目审计计划准备工作应充分了解被审计单位的一下情况应充分了解被审计单位的一下情况,以定计划以定计划1.

      上传时间:2023-02-03   |   页数:4   |   格式:PDF   |   浏览:0

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