欢迎来到得力文库 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
得力文库 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • 1089个搜索结果:
    • 大型集团公司财务内部控制制度模版-采购与付款.doc 大型集团公司财务内部控制制度模版-采购付款.doc

      内部控制制度采购付款母子公司管控体系制度汇编之浙江,集团公司内部控制制度采购付款服务单位,有限公司二零,年四月,控股集团公司采购付款内部控制制度第一节总则第一条为了加强对,控股集团公司,以下简.

      上传时间:2023-08-23   |   页数:8   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 2-2-2-1了解内部控制采购与付款循环(33页DOC).docx 2-2-2-1了解内部控制——采购付款循环(33页DOC).docx

      最新资料推荐在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制采购付款循环:了解内部控制被审计单位: 项目: 编制: 日期: 索引号: CGL 所审计会计期间: 复核: 日期: 被审计单位: 项目: 编制:.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:37   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 制造企业采购与付款流程及关键内部控制点(17页DOC).docx 制造企业采购付款流程及关键内部控制点(17页DOC).docx

      最新资料推荐采购付款流程财务制度一 目的:为加强规范公司采购付款业务流程,加强采购相关业务的管理,保证公司资产的安全,特制定本制度.二 适用范围:适用于公司的除费用现金报销外的所有付款,包括但不限.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:17   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年企业内部控制具体规范第号采购与付款 .pdf 2022年企业内部控制具体规范第号——采购付款 .pdf

      企业内部控制具体规范第xx 号采购付款征求意见稿第一章总 则第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制,规范采购付款行为,防范采购付款过程中的差错和舞弊,根据企业内部控制规范基本规范以及国.

      上传时间:2022-08-10   |   页数:6   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 至润公司采购与付款内部控制存在问题及对策毕业论文.doc 至润公司采购付款内部控制存在问题及对策毕业论文.doc

      毕业论文题 目 至润公司采购付款内部控制存在 问题及对策 院 系 会计学系 专 业 审计学 年 级 2009级 层 次 本科 学 号 200951303001 姓 名 指导老师 2013年4月5日 .

      上传时间:2022-08-02   |   页数:19   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 天津祥顺达商贸公司采购与付款业务 内部控制存在的问题及对策.doc 天津祥顺达商贸公司采购付款业务 内部控制存在的问题及对策.doc

      沈阳城市学院毕业设计论文天津祥顺达商贸公司采购付款业务内部控制存在的问题及对策摘 要1Abstract2引 言31 采购付款业务内部控制概述61.1 内部控制的含义要素及目标61.2 采购业务内部.

      上传时间:2022-10-23   |   页数:23   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • (本科)第九章 采购与付款内部控制与核算规程设计教学ppt课件.ppt (本科)第九章 采购付款内部控制核算规程设计教学ppt课件.ppt

      本科第九章 采购付款内部控制与核算规程设计教学ppt课件第九章第九章 采购付款内部控制与核算规程设计采购付款内部控制与核算规程设计第一节第一节 采购付款的内部控制要求与内容采购付款的内部控制.

      上传时间:2022-05-21   |   页数:38   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • (本科)第八章 采购与付款内部控制与核算规程设计教学ppt课件.ppt (本科)第八章 采购付款内部控制核算规程设计教学ppt课件.ppt

      本科第八章 采购付款内部控制与核算规程设计教学ppt课件第八章第八章 采购付款内部控制与核算规程设计采购付款内部控制与核算规程设计第一节第一节 采购付款的内部控制要求与内容采购付款的内部控制.

      上传时间:2022-05-21   |   页数:29   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 【精品文档-管理学】企业采购与付款的内部会计控制制度设计_财.docx 【精品文档-管理学】企业采购付款的内部会计控制制度设计_财.docx

      企业采购付款的内部会计控制制度设计财务管理论文毕业论文作者:未知下载前请注意:1:本文档是版权归原作者所有,下载之前请确认.2:如果不晓得侵犯了你的利益,请立刻告知,我将立刻做出处理3:可以淘宝交易.

      上传时间:2022-12-31   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业会计制度设计(第二版)3-2-1 采购与付款业务制度设计.ppt 企业会计制度设计(第二版)3-2-1 采购付款业务制度设计..ppt

      企业会计制度设计第二版321 采购付款业务制度设计.Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope.

      上传时间:2022-11-06   |   页数:49   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 浅析采购业务的内部控制制度设计(9页DOC).docx 浅析采购业务的内部控制制度设计(9页DOC).docx

      最新资料推荐浅谈采购业务的内部控制制度设计摘要:采购业务活动是企业经营活动的重要内容,长期以来一直备受关注,完善的采购业务内部控制制度对于降低企业的采购和生产成本提高企业的市场竞争力阻塞管理漏洞具有很.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制-采购控制制度汇编(36页DOC).docx 企业内部控制-采购控制制度汇编(36页DOC).docx

      最新资料推荐企业内部控制采购1 采购授权审批制度制度名称采购授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为明确审批人对采购付款业务的授权批准方式权限程序责任和相关控制措施,规定经.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:36   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年北京内审师内部审计基础采购与付款内部会计控制试题 .pdf 2022年北京内审师《内部审计基础》采购付款内部会计控制试题 .pdf

      20XX 年北京内审师内部审计基础:采购付款内部会计控制试题一单项选择题共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意1在防止作案人获取用户口令方面,以下哪种程序最有效A:应用识破.

      上传时间:2022-04-24   |   页数:9   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年北京内审师内部审计基础采购与付款内部会计控制试题.docx 2022年北京内审师《内部审计基础》采购付款内部会计控制试题.docx

      精品精品资料20XX年北京内审师内部审计基础:选购与付款内部会计掌握试题一单项挑选题共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意1在防止作案人猎取用户口令方面,以下哪种程序最有效 .

      上传时间:2022-11-24   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 【精品文档-管理学】企业采购与付款的内部会计控制制度设计_财1388.docx 【精品文档-管理学】企业采购付款的内部会计控制制度设计_财1388.docx

      Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.企业采购与与付款的的内部会会计控制制度设计计财务管理理论文毕.

      上传时间:2022-10-08   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 【精品文档-管理学】企业采购与付款的内部会计控制制度设计_财1078.docx 【精品文档-管理学】企业采购付款的内部会计控制制度设计_财1078.docx

      企业采购购与付款款的内部部会计控制制度设计计财务管理理论文毕业论论文作者:未未知下载前请请注意:1:本文文档是版版权归原作作者所有有,下载载之前请确认.2:如果果不晓得侵犯犯了你的的利益,请立刻告知.

      上传时间:2022-11-25   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 审计模拟实训教程 第4版 电子工作底稿 3-1控制测试采购与付款循环.docx 审计模拟实训教程 第4版 电子工作底稿 3-1控制测试——采购付款循环.docx

      控制测试被审计单位,项目,编制,日期,索弓I号,财务报表截止日期间,复核,日期,测试本循环控制运行有效性的工作包括,1,针对了解的被审计单位采购付款循环的控制活动,确定拟进行测试的控制活动,2,测试.

      上传时间:2023-08-13   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 进口原油采购业务控制矩阵(制度范本、DOC格式)(共4页).doc 进口原油采购业务控制矩阵(制度范本、DOC格式)(共4页).doc

      精选优质文档倾情为你奉上1.2进口原油代理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生真实性;2完整性;3权利与义务.

      上传时间:2022-05-23   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 许昌XX发饰品有限公司采购控制制度(DOC-5页).doc 许昌XX发饰品有限公司采购控制制度(DOC-5页).doc

      来自资料搜索网 海量资料下载许昌万隆发饰品有限公司 采购部文件采购控制制度第1章 总则第1条 目的明确采购方式采购数量采购订单供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化。第2条 责权单位来自资料搜索网 .

      上传时间:2022-08-08   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 财务控制与内部稽核制度(doc 12页).docx 财务控制内部稽核制度(doc 12页).docx

      财务控制与内部稽核制度doc 12页 财务控制与内部稽核制度doc 12页 一资产控制制度原则 第一条资产的保管与帐簿的记载,应由不同人员分别负责。 第二条资产的保管,应明确指派人员负责,以免责任混淆.

      上传时间:2022-07-13   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    关于得利文库 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

    © 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

    黑龙江省互联网违法和不良信息举报
    举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com  

    收起
    展开