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    • 内部控制制度(DOC 445页).docx 内部控制制度(DOC 445页).docx

      内部控制制度二零零二年一月 目 录第一篇 内部控制的基础4第一章 总则1第二章 机构及岗位职责3第三章 内部控制方法4第四章 内部控制基础工作6第五章 授权体系概述7第六章 附则10第二篇 供应生产销.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:432   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 沃尔玛成本控制(DOC 20页).docx 沃尔玛成本控制DOC 20页).docx

      奢侈的沃尔玛 编者按随着对外资零售的全面解禁,我们第一次有机会如此近距离地研究一个同样以劳动密集型和低成本取胜的超级跨国企业 随着对外资零售的全面解禁,我们第一次有机会如此近距离地研究一个同样以劳动密.

      上传时间:2022-09-07   |   页数:27   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制制度(DOC 28页).docx 内部控制制度(DOC 28页).docx

      内部控制制度销售及收款循环文件管制等级:管制文件非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表管制文件非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期0第1版新发行1. 总则1.1. 制定.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:28   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 论会计控制(14页DOC).docx 论会计控制(14页DOC).docx

      最新资料推荐论会计控制摘 要随着世界经济特别是高新技术的飞速发展,企业的管理理念和管理方法处于剧烈的发展和变化之中.会计作为现代企业管理重要组成部分同样也面临着改革的挑战和压力.传统的会计观念和方法已.

      上传时间:2022-09-26   |   页数:14   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 8、内部控制(59页DOC).docx 8、内部控制(59页DOC).docx

      最新资料推荐第八章 内部控制第一节 内部控制的定兑和发展一内部控制的定义内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策.内部控制还应确保识别可能阻碍实现这些目标的风险因素并采取预防措施.内部控制和风.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:59   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制调查(5页DOC).docx 内部控制调查(5页DOC).docx

      最新资料推荐客户内部控制制度调查表委托单位:序号已建内部控制制度名称建立时间备注负责人: 填表人: 填表日期:企业内部控制调查问卷委托单位: 填表人:被调查人: 复核人:会计期间: 调查时间:调查问题.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制测试程序和内部控制测评(doc 28).docx 内部控制测试程序和内部控制测评(doc 28).docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第69页 共26页内部控制测试程序和一般性内部控制测评第一节 公司内部控制简介一公司内部控制的含义从广义上说,内部控制是组织机构在经营.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:26   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制及控制风险评价(doc 21)fwdf.docx 内部控制控制风险评价(doc 21)fwdf.docx

      内部控制控制风险评价一大纲一内部控制目标与要素 二了解与记录内部控制 三内部控制测试 四内部控制评价 五管理建议书 二本章重点难点注册会计师编制审计计划时,应当研究与评价被审计单位的内部控制.对拟信.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:21   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 项目六单片机音频控制技术项目开发教学课件 中职 单片机技术及应用高教版.ppt 项目六单片机音频控制技术项目开发教学课件 中职 单片机技术及应用高教版.ppt

      YCF项目六 单片机音频控制技术项目开发教学课件 中职 单片机技术及应用 高教版单片机技术及应用单片机技术及应用任务任务61 音频控制电路设计与制作音频控制电路设计与制作任务任务62 单片机音频控制程.

      上传时间:2023-04-16   |   页数:48   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制与控制风险评价(doc 31页)fwmx.docx 内部控制控制风险评价(doc 31页)fwmx.docx

      内部控制控制风险评价 一大纲一内部控制目标与要素 二了解与记录内部控制 三内部控制测试 四内部控制评价 五管理建议书 二本章重点难点注册会计师编制审计计划时,应当研究与评价被审计单位的内部控制.对拟.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 医院感染控制方案DOC.doc 医院感染控制方案DOC.doc

      医院感染控制方案 一指导思想 按照以病人为中心,以医疗质量为核心,紧紧围绕创建优质医院及三级医院评审标准,结合我院实际情况,制定本方案。二医院感染控制目标1医院感染总发生率102医院感染漏报率103住.

      上传时间:2022-08-19   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 纳米材料的形貌控制.(DOC).doc 纳米材料的形貌控制.(DOC).doc

      如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流纳米材料的形貌控制.DOC精品文档第 20 页纳米材料的形貌控制1 概述纳米材料是指材料的三维尺寸中至少有一维处于纳米尺度1100 nm,或由纳米尺度结构单元构.

      上传时间:2022-08-16   |   页数:20   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 自动控制实验1(DOC).doc 自动控制实验1(DOC).doc

      如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流自动控制实验1DOC精品文档第 7 页实验一 利用MATLAB实现拉氏正反变换实验目的1 掌握利用MATLAB实现部分分式展开的函数用法;2 掌握利用MATLA.

      上传时间:2022-08-16   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部控制制度汇编(doc 38).docx 内部控制制度汇编(doc 38).docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第39页 共39页内部控制制度汇编差旅费报销管理制度1内部控制制度设计3财务部各岗位人员应知应会标准14原始凭证管理办法16会计基础工.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:39   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • CO成本对象控制(doc 425).docx CO成本对象控制(doc 425).docx

      ContentsCO 成本对象控制13版本13版权13SAP 联机帮助中的惯例14成本对象控制的介绍15成本对象控制15成本对象16SAP系统中的成本对象控制17成本对象控制:基本功能18与订单有关的.

      上传时间:2022-09-07   |   页数:413   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部管控制度(164页DOC).docx 内部管控制度(164页DOC).docx

      最新资料推荐农林局内控体系资料汇编三内部管控制度江都市农林局二八年十月目 录一局机关内部管控制度1江都市农林局工作规则 12农林局内控制度执行情况督查制度113政务公示制度134服务承诺制度155首问.

      上传时间:2022-11-07   |   页数:164   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 05预算控制表(2页DOC).docx 05预算控制表(2页DOC).docx

      最新资料推荐05 预算控制表预算编号: 预算科目: 预算金额:日期凭证号码摘 要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写变更或追加,并注明理由.最新精品资料整理推荐,更新于二二年十二月二十八.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:2   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 资金调度控制表(1页DOC).docx 资金调度控制表(1页DOC).docx

      最新资料推荐资金调度控制表 年 月 日 单位:年收 入支 出银行存款余额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计

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    • 控制点复核报告doc.pdf 控制点复核报告doc.pdf

      第 1 页 共 2 页 测量技术报告 一概况 2011 年 11 月份,我部对业主提供的控制网 二测量内容 根据业主提供的 GPSLY01GPSDH0243 为起算点,计算 JXD01JXD02JX.

      上传时间:2023-02-19   |   页数:2   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 内部控制与内部会计控制(doc 22).docx 内部控制与内部会计控制(doc 22).docx

      内部控制与内部会计控制一内部控制的组成要素 内部控制是由企业董事会管理层以及其他员工制定和实施的,旨在为财务报告的可靠性经营的效果和效率以及相关法律法规的贯彻执行等目前提供合理保证的过程。内部控制的组.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:21   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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