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    • 企业内部审计专题.ppt 企业内部审计专题.ppt

      1,内部审计专题(纲要),南 京 审 计 学 院国 际 审 计 学 院主讲人:刘世林教授,2,内部审计专题,内部审计理论内部审计实务 内部控制及其审计 风险管理及其审计 财务经营审计 经济效益审计 经.

      上传时间:2019-10-23   |   页数:343   |   格式:PPT   |   浏览:48

    • 企业内部审计实务.ppt 企业内部审计实务.ppt

      企业内部审计实务企业内部审计实务章章 从从 大大 个人简介中国人民大学MBA注册会计师注册税务师实战派管理专家与著名培训师世界华人讲师500强中国总裁培训网中华培训网成功在线网阿里巴巴直播室国家发展与.

      上传时间:2023-03-18   |   页数:77   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 企业内部审计讲义.ppt 企业内部审计讲义.ppt

      山财培训网 主讲人:孟宪胜主讲人:孟宪胜企业内部审计第7讲内部审计督导与审计结果沟通一什么是内部审计督导 内部审计督导,是指内部审计机构负责内部审计督导,是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施.

      上传时间:2023-04-15   |   页数:14   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引详解(49页PPT).pptx 企业内部控制审计指引详解(49页PPT).pptx

      企业内部控制审计企业内部控制审计指引详解指引详解引言:引言:一为什么要如此重视内部控制一为什么要如此重视内部控制一国家整体管制角度一国家整体管制角度 20012001年大陆财政部发布年大陆财政部发布内.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:49   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 剖析企业内部控制审计指引(48页PPT).pptx 剖析企业内部控制审计指引(48页PPT).pptx

      企业内部控制审计指引企业内部控制审计指引讲解讲解 .博导博导中国中国CPACPA审计准则委员会审计准则委员会 委员委员中国财政部会计准则委员会中国财政部会计准则委员会 咨询专家咨询专家中国企业内部控制.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:48   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计-唐建华(98页PPT).pptx 企业内部控制审计-唐建华(98页PPT).pptx

      1企业内部控制审计指引实施意见企业内部控制审计指引实施意见讲解讲解2013年10月2主讲人简介唐建华,中注协专业标准与技术指导部主任3我国原有的内部控制鉴证规范2001年中注协发布内部控制审核指导意见.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:98   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引框架(40页PPT).pptx 企业内部控制审计指引框架(40页PPT).pptx

      企业内部控制配套指引20讲 审计指引第20讲:企业内部控制审计指引 前面我们在第前面我们在第1919讲已经明确企业讲已经明确企业在年终要编制内部控制评价报告,财在年终要编制内部控制评价报告,财政部等五.

      上传时间:2023-04-16   |   页数:40   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 企业内部控制评价 .ppt 企业内部控制评价 .ppt

      企业内部控制评价企业内部控制评价二零零九年六月八日二零零九年六月八日第一部分内部控制和萨宾斯法案介绍第一部分内部控制和萨宾斯法案介绍第二部分企业内部控制基本规范解读第二部分企业内部控制基本规范解读内部.

      上传时间:2024-06-10   |   页数:202   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 试谈企业内部控制审计blfa.docx 试谈企业内部控制审计blfa.docx

      第五节 企业业内部控制审计一中国企业内内部控制规范范体系理解解掌握一企业内内部控制基本本规范1.2008年年5月22日日,财政部会会同证监会审审计署银监监会和保监会会五部委后后简称五部委委联合发布布.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制和审计实务1.pptx 企业内部控制审计实务1.pptx

      企业内部控制审计实务讨论的问题n内部控制,内部审计和外部审计n内部控制制度n内部审计的实施n问题讨论保护公司财产有形和无形内部控制和内部审计n完善企业规章制度n监督制度的实施n自我检查n隶属于区域或.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:27   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 试谈企业内部控制审计gzgo.docx 试谈企业内部控制审计gzgo.docx

      第五节 企业内部控制审计一中国企业内部控制规范体系理解掌握一企业内部控制基本规范1.2008年5月22日,财政部会同证监会审计署银监会和保监会五部委后简称五部委联合发布了企业内部控制基本规范,其中第九.

      上传时间:2022-11-25   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 18项企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引和企业内部控制审计指引.doc 18项企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引和企业内部控制审计指引.doc

      . 附件1:企业部控制应用指引企业部控制应用指引第1号组织架构第一章 总 则第一条 为了促进企业实现发展战略,优化治理结构管理体制和运行机制,建立现代企业制度,根据中华人民国公司法等有关法律法规和企.

      上传时间:2022-07-26   |   页数:93   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部控制和审计实务(ppt 27页)1.pptx 企业内部控制审计实务(ppt 27页)1.pptx

      企业内部控制审计实务讨论的问题n内部控制,内部审计和外部审计n内部控制制度n内部审计的实施n问题讨论保护公司财产有形和无形内部控制和内部审计n完善企业规章制度n监督制度的实施n自我检查n隶属于区域或.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:27   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • A企业内部审计质量控制研究.docx A企业内部审计质量控制研究.docx

      毕业设计论文中文题目:A企业内部审计质量控制研究学习中心:北京交通大学 专 业:会计 姓 名:a 学 号:14702130 指导教师:b 2005年 12 月31日远程与继续教育学院北京交通大学毕业设.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:37   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2021年企业内部控制审计案例.pdf 2021年企业内部控制审计案例.pdf

      企业内部控制审计案例一资金内部控制一某公司出纳贪污公司款项案.A 事务所在对G 公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证后带回,在现场.

      上传时间:2022-11-02   |   页数:19   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引39106.docx 企业内部控制审计指引39106.docx

      企业内部控制审计指引第一章 总 则则第一条 为了规规范注册会计计师执行企业业内部控制审计业务,明明确工作要求求,保证执业业质量,根据据企业内部控制基本规规范中中国注册会计计师鉴证业务务基本准则及.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:16   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指导geuq.docx 企业内部控制审计指导geuq.docx

      企业内部控制审计指引第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据企业内部控制基本规范中国注册会计师鉴证业务基本准则及相关执业准则,制定本指引.第二.

      上传时间:2022-09-28   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计指引geur.docx 企业内部控制审计指引geur.docx

      企业内部控制审计指引第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据企业内部控制基本规范中国注册会计师鉴证业务基本准则及相关执业准则,制定本指引.第二.

      上传时间:2022-09-28   |   页数:17   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制审计实务与案例.pptx 企业内部控制审计实务与案例.pptx

      2012年年7月月 天津天津企业内部控制审计企业内部控制审计实务与案例实务与案例Page 2主讲人简介主讲人简介李杰李杰 管理学博士金融工程研究方向管理学博士金融工程研究方向n信永中和会计师事务所合伙.

      上传时间:2022-05-09   |   页数:188   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 2022年企业内部控制审计指引.pdf 2022年企业内部控制审计指引.pdf

      企业内部控制审计指引第一章总则第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求, 保证执业质量,根据中国注册会计师鉴证业务基本准则及相关执业准则,制定本指引。第二条本指引所称内部控制审计.

      上传时间:2022-04-28   |   页数:25   |   格式:PDF   |   浏览:0

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