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    • 检验检测机构内部审核和管理评审39764.pptx 检验检测机构内部审核管理评审39764.pptx

      检验检测机构检验检测机构内部审核内部审核o审核,为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的的过程,注1,审核的基本要素包括由对被审核客体不承担责任的人员.

      上传时间:2023-05-21   |   页数:46   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 检验检测机构内部审核和管理评审-PPT.ppt 检验检测机构内部审核管理评审-PPT.ppt

      检验检测机构检验检测机构内部审核内部审核o审核,为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的的过程,注1,审核的基本要素包括由对被审核客体不承担责任的人员.

      上传时间:2023-06-01   |   页数:46   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部审核与管理评审培训教材bnmm.pptx 内部审核管理评审培训教材bnmm.pptx

      国家实验室认可国家实验室认可国家实验室认可国家实验室认可国家实验室认可国家实验室认可内部审核内部审核管理评审管理评审国家实验室认可国家实验室认可国家实验室认可国家实验室认可国家实验室认可国家实验室.

      上传时间:2023-05-21   |   页数:86   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 质量管理体系内部审核程序.docx 质量管理体系内部审核程序.docx

      XX有限公司 控制状态:质量管理体系内部审核程序文件编号: SJQP003 文件版本: B 生效日期: 2014。11.01 发文编号: 编制质量部审核批准质量管理体系内部审核流程图责任单位流程描述备.

      上传时间:2022-08-08   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部运作审核管理程序51447.docx 内部运作审核管理程序51447.docx

      Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内部运作审审核管理程序文件编号:QP881版次:1.0生效日.

      上传时间:2022-12-30   |   页数:18   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部运作审核管理程序11772.docx 内部运作审核管理程序11772.docx

      内部运作作审核管理程序序文件编号号:QPP81版次:11.0生效日期期:04 006 118页次:114归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划1目的的:验证.

      上传时间:2022-11-24   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部运作审核管理程序15960.docx 内部运作审核管理程序15960.docx

      Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内部运作审审核管理程序文件编号:QP881版次:1.0生效日.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:18   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 质量管理体系内部审核程序.pdf 质量管理体系内部审核程序.pdf

      文件编号:CXZG01内部评审1内部评审:企业应定期组织内部评审,当企业质量体系发生重大变化时应进行专项内部评审.2内部评审的组织:企业应组成由质量管理部门牵头,相关管理及业务部门专业技术人员参加的内.

      上传时间:2023-02-08   |   页数:4   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 08、内部管理体系审核程序.docx 08、内部管理体系审核程序.docx

      中电建建筑集团有限公司标准管理体系内部审核程序批准年月日发布实施管理体系内部审核程序目的评价管理体系的符合性,有效性,并不断完善管理体系,确保管理体系持续有效地运行,适用范围本程序适用于公司管理体系的.

      上传时间:2023-05-23   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审核控制程序3(5页DOC).docx 内部审核控制程序3(5页DOC).docx

      最新资料推荐家具集团有限公司文件编号WBPD0320内部审核控制程序版 本 号A修 订 号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页 码361.目的验证质量体系是否符合标准和策划的要.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部管理体系审核程序(DOC9)(1)11828.docx 内部管理体系审核程序DOC9)(1)11828.docx

      程序 A0 实施:2005.4.22 共9页工程有限限公司版次:AA0程序文件件页次:119QP0221A内部管理理体系审审核程序序0新 订工程管理理中心韩荣衫程智余20055.4.22 修改号修改页.

      上传时间:2022-11-25   |   页数:15   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • PR-11-内部体系审核管理程序.doc PR-11-内部体系审核管理程序.doc

      深圳市XXX有限公司 文件名称 内部体系审核管理程序 文件编号 PR11 版 本 A0 生效日期 20201201 页 次 第33页 制 订 XXX 批 准 XXX1.目的验证管理体系是否被有效实施,.

      上传时间:2022-12-07   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 09 内部审核管理程序-安质部.docx 09 内部审核管理程序-安质部.docx

      中铁十五局集团第二工程管理体系程序文件内部审核管理程序文件版号:C3版文件编号:ZT1502CX09修订状态:第3次修订发布日期:2017. 6. 1编制部门:安全质量部编 制 人:刘伟立 日期:20.

      上传时间:2022-11-05   |   页数:23   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部管理体系审核程序51433.docx 内部管理体系审核程序51433.docx

      程序 A0 实施:2005.4.22 共9页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 工程有限限公司 .

      上传时间:2022-12-29   |   页数:16   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审核管理程序(二阶文件).docx 内部审核管理程序(二阶文件).docx

      福建,机械工业有限公司,文件编号文件名称内部审核管理程序第一版生效日期年月日核审承准核办发行日期年月日修订一览表主题内部审核管理程序编号页次版次日期修订人审核修订章节修订内容概述生效日期年月核审核承办.

      上传时间:2023-07-30   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 实验室管理体系的内部审核及管理评审.docx 实验室管理体系的内部审核管理评审.docx

      四.实实验室管管理体系系的内部审核及及管理评审1名词术术语1.1 管理理体系1.1.1 体体系:相互关关联或相相互作用用的一组组要素.体系一般有有四个特特征: 至少少有两个个及以上上的可以以区别.

      上传时间:2022-11-24   |   页数:41   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 实验室管理体系的内部审核及管理评审.pdf 实验室管理体系的内部审核管理评审.pdf

      四四.实验室管理体系的内部审核管理评审实验室管理体系的内部审核管理评审1 1 名词术语名词术语1.11.1管理体系管理体系1.1.11.1.1 体系:体系:相互关联或相互作用的一组要素.相互关联或.

      上传时间:2023-02-19   |   页数:28   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 嘉利纸品厂 11内部质量审核管理程序.docx 嘉利纸品厂 11内部质量审核管理程序.docx

      程序文件,内部质量审核管理程序版本,文件编号,第页共页生效日期,内部质量审核管理程序,文件分发号,受控盖章处,编制,时间审批,时间批准,时间年月日发年月日实施程序文件,内部质量审核管理程序版本,文件编.

      上传时间:2024-03-29   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部质量审核控制程序(6页DOC).docx 内部质量审核控制程序(6页DOC).docx

      最新资料推荐 文件标题内部质量管理体系审核控制程序编 写 审 核文件编号 1 目的 通过控制内部质量审核过程,验证公司的各项质量活动和结果是否符合计划的安排,确保质量体系运行的有效性和适宜性.2 适用.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 浅析内部审核控制程序(9页DOC).docx 浅析内部审核控制程序(9页DOC).docx

      最新资料推荐 年度质量内审计划封面 共 页 第 页 年质 量 内 审 计 划编号:YXQR1901编制: 审核: 批准: 有限公司年 月 日有限公司第 次质量内审实施计划编号:YXQR1902 共 页.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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