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    • 审计考试中应当关注的会计知识(DOC 53页).docx 审计考试中应当关注会计知识(DOC 53页).docx

      审计考试中应当关注的会计知识审计考试中应当关注的会计内容汇总:转载者必须注明来源和作者一货币资金1.货币资金项目,反映企业库存现金银行结算户存款外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用卡存款信用证保证金存.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:53   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 关联交易的会计、税务、审计等规定集(DOC 106页) .docx 关联交易会计、税务、审计等规定集(DOC 106页) 》.docx

      关联交易的会计税务审计等规定集目录财会20063号企业会计准则第36号关联方披露20063财会20063号企业会计准则第20号企业合并20065企业会计准则第33号合并财务报表9企业会计准则第33号合.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:106   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 全面预算管理在审计机关的应用(doc 6)gliq.docx 全面预算管理在审计机关应用(doc 6)gliq.docx

      浅析全面预算管理在审计机关的应用全面预算管理自从上个世纪20年代在美国杜邦通用汽车等公司产生之后,作为一种标准作业程序在很多大企业一直沿用至今,对现代工商企业的成熟与发展起到了重大的推动作用.近年来,.

      上传时间:2022-11-25   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 世界领先公司的内部审计(doc 86页)gycc.docx 世界领先公司内部审计(doc 86页)gycc.docx

      Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.世界领先公公司的内部部审计 这这是翻译的的几个大公公司的内部部.

      上传时间:2022-09-28   |   页数:86   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司组织结构与内部审计的治理作用(DOC 12页).docx 公司组织结构与内部审计治理作用(DOC 12页).docx

      公司组织结构与内部审计的治理作用1基于平衡计分卡的内部审计绩效评估研究2现代内部审计十大理念3基于并行审计技术的内部审计应用研究420042006年国际内部审计师协会活动综述5上市公司内部审计信息披露.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:11   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 财务报表审计的目标与过程(DOC 54)bpfy.pptx 财务报表审计目标与过程(DOC 54)bpfy.pptx

      上传时间:2023-05-14   |   页数:54   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 六种实用审计证据的取得和运用(doc 40页)(1).doc 六种实用审计证据取得和运用(doc 40页)(1).doc

      六种实用审计证据的取得和运用随着信息技术的高速发展和社会经济管理制度的逐步健全,可查阅和利用的信息量大量增加,注册会计师在符合相关性客观性和合法性的原则指引下,同样也可以灵活地选择和运用这些信息来作为.

      上传时间:2022-10-16   |   页数:39   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 品牌管理的基本概念与品牌竞争策略(doc 19页).docx 品牌管理基本概念与品牌竞争策略(doc 19页).docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第19页 共19页目录一品牌管理之基本概念错误未定义书签.二個案研討杜邦在中國错误未定义书签.三品牌機構經濟學错误未定义书签.四品牌競.

      上传时间:2022-09-21   |   页数:19   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 工作团队、内在报酬的概念以及圈子文化(DOC 5页).docx 工作团队、内在报酬概念以及圈子文化(DOC 5页).docx

      第八讲一课程简介 本讲主要讲授了三部分内容:工作团队内在报酬的概念以及圈子文化。.二课程目标:l 了解群体发展的阶段l 了解群体行为模式l 说明高绩效团队的特征l 区别工作群体与工作团队l 掌握外在报.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年上半年江苏省内审师内部审计基础:风险的词汇和概念考试题 .pdf 2022年上半年江苏省内审师《内部审计基础》:风险词汇和概念考试题 .pdf

      1 2016 年上半年江苏省内审师内部审计基础 :风险的词汇和概念考试题本卷共分为1 大题 50 小题,作答时间为180 分钟,总分100 分, 60 分及格。一单项选择题共50 题,每题2 分。每题.

      上传时间:2022-08-15   |   页数:8   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 第六章 利润的形成和分配的审计实训(7页DOC).docx 第六章 利润形成和分配审计实训(7页DOC).docx

      最新资料推荐第六章 利润的形成和分配的审计实训第一节 利润形成的审计实训案例一基本案情注册会计师审查丁企业2005利润表的主营业务成本时,了解到该厂采用计划成本进行成本的日常核算,第四季度生产成本账的.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 试谈人力资源与工薪循环的审计(doc 33页).docx 试谈人力资源与工薪循环审计(doc 33页).docx

      n更多企业学院: 中小企业管理全能版183套讲座89700份资料总经理高层管理49套讲座16388份资料中层管理学院46套讲座6020份资料国学智慧易经46套讲座人力资源学院56套讲座27123份资料.

      上传时间:2022-07-13   |   页数:33   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 财务报表审计的目标与过程(DOC 54)(1)bpfx.pptx 财务报表审计目标与过程(DOC 54)(1)bpfx.pptx

      上传时间:2023-05-13   |   页数:54   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 供应链及供应链管理概念的演变(doc 22)23727.docx 供应链及供应链管理概念演变(doc 22)23727.docx

      供应链及供应链管理概念的演变供应链Supply Chain,SC的概念在80年代末提出,近年来随着全球制造Global Manufacturing的出现,供应链在制造业管理中得到普遍应用,成为一种新的.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:21   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 会计审计准则国际化趋同的民间视域(doc 8).docx 会计审计准则国际化趋同民间视域(doc 8).docx

      会计审计准则国际化趋同的民间视域一引言经济新会计审计新。2005年我国会计审计界的一件大事是,紧密配合我国市场经济的发展进程,加快制定和完善我国会计审计准则,将基本构建起与国际审计准则趋同的我国审计准.

      上传时间:2022-07-14   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 工作团队、内在报酬的概念以及圈子文化(DOC 5)23571.docx 工作团队、内在报酬概念以及圈子文化(DOC 5)23571.docx

      第八讲一课程简介 本讲主主要讲授授了三部部分内容容:工作作团队内内在报酬酬的概念念以及圈圈子文化化.二课程目目标:l 了解群体发发展的阶阶段l 了解群体行行为模式式l 说明高绩效效团队的的特征l 区别.

      上传时间:2022-12-30   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2019-2020学年高二数学上学期曲线与方程的概念学案.doc 2019-2020学年高二数学上学期《曲线与方程概念》学案.doc

      20192020学年高二数学上学期曲线与方程的概念学案学习目标1. 掌握曲线的方程与方程的曲线的概念,能根据点的坐标是否适合方程判断改点是否在曲线上。能够通过求方程组的解,确定曲线的交点。2. 了解用.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:9

    • 2021-2022年收藏的精品资料英国国家审计署绩效审计手册DOC 88页.doc 2021-2022年收藏精品资料英国国家审计署绩效审计手册DOC 88页.doc

      英国国家审计署绩效审计手册2003年英国绩效审计手册内容提要 本手册由前言什么是绩效审计如何实施绩效审计绩效审计的质量控制环节和附录5个部分组成。 前言介绍了手册的发布背景,总结了在1997年发布绩.

      上传时间:2022-06-03   |   页数:87   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 审计宏观调控中的地位和作用分析(DOC 11)8141.docx 审计宏观调控中地位和作用分析(DOC 11)8141.docx

      国家审计在宏观观调控中的地地位和作用简介:在政府府运用财政政政策和货币政政策等手段对对国民经济进进行宏观调控控的体系中,与与其他专业监监督相比,国国家审计以其其法定性独独立性综合合性以及监督督领域的广.

      上传时间:2022-12-30   |   页数:14   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计在治理风险和控制中的作用考试(26页DOC).docx 内部审计在治理风险和控制中作用考试(26页DOC).docx

      最新资料推荐内部审计在治理风险和控制中的作用A 遵守国际内审协会的属性标准熟练掌握1明确内部审计的宗旨权力和职责1000 a 确定内审的宗旨权力和职责是否清楚地以书面形式记录并获得批准内部审计:是一种.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:26   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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