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    • 质量管理体系文件内部审核报告 (2).doc质量管理体系文件内部审核报告 (2).doc

      内部审核报告 F038A0内审编号审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001质量管理体系质.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:3

    • 质量管理体系文件内部审核报告.doc质量管理体系文件内部审核报告.doc

      年度内部审核报告 版本号A0 表单编号:QP2003审核目的审核范围 审核依据审核部门审核组成员审核时间审 核 结论编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 保存期

      上传时间:2021-12-01   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:3

    • 质量管理体系文件内部质量管理体系审核报告-012.doc质量管理体系文件内部质量管理体系审核报告-012.doc

      审核目的:审核范围:审核依据:审核组长: 审核员:审核日期:报告提交人职务日期:报告发送:审核综述:审核结论:审批意见: 审批人日期:附件不合格项统计分布表不合格项通知单其他:

      上传时间:2021-12-01   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:25

    • 质量管理体系文件内部审核报告 (4).doc质量管理体系文件内部审核报告 (4).doc

      内部审核报告 F038A0内审编号审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001质量管理体系质.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:6

    • 质量管理体系文件内部审核报告 (5).doc质量管理体系文件内部审核报告 (5).doc

      年度内部审核报告 版本号A0 表单编号:QP2003审核目的审核范围 审核依据审核部门审核组成员审核时间审 核 结论编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 保存期

      上传时间:2021-12-01   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:10

    • 质量管理体系文件内部审核报告 (3).doc质量管理体系文件内部审核报告 (3).doc

      内部审核报告 F038A0内审编号审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001质量管理体系质.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:12

    • 质量管理体系文件内部审核管理程序 (2).doc质量管理体系文件内部审核管理程序 (2).doc

      程 序 文 件文件编号:QP0803编制日期:010801标题:内部质量审核管理程序版本版次:1.0页 次:13页1.0 目的: 为确保品质系统的运作符合要求且能有效地维持与发展,进而为管理评审提供证.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:4

    • 质量管理体系文件内部审核检查表 (2).doc质量管理体系文件内部审核检查表 (2).doc

      内部审核检查表 F037A0受审核部门: 审核日期: 审核时间:标准条款程序编号检 查 内 容检 查 结 果判定备注:判定栏用Y表示符合合格,N表示不符合不合格,H表示待改善。 审核员: 审核组长:.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 质量管理体系文件内部审核管理程序.doc质量管理体系文件内部审核管理程序.doc

      程 序 文 件文件编号:QP0803编制日期:010801标题:内部质量审核管理程序版本版次:1.0页 次:13页1.0 目的: 为确保品质系统的运作符合要求且能有效地维持与发展,进而为管理评审提供证.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 20221质量管理体系内部审核报告 (2) .doc 20221质量管理体系内部审核报告 (2) .doc

      1质量管理体系内部审核报告 内部质量管理体系审核报告审核时间: 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二审核目的: 1验证本企业质量管理体系文件的符合性适宜性; 2评价质量管理体系的符合性有效性.

      上传时间:2022-09-24   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部质量管理体系审核(DOC 64)(2).docx 内部质量管理体系审核(DOC 64)(2).docx

      内部质量量管理体体系的审审核7.1 质量管管理体系审核的的分类 7.11.1 质量管管理体系审核的的分类 质量管管理体系审核分分为: 1 内部部质量管管理体系审核,也也称第一一方审核核,是组组.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:118   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 质量管理体系文件内部审核实施计划.xls质量管理体系文件内部审核实施计划.xls

      XXXX包装有限公司 年内部审核实施计划 版本号A0表单编号:QP2002 日日 期期时时 间间审审核核部部门门审审核核组组成成员员审审核核相相关关要要素素上午 首次会议下午上午下午 末次会议备注: .

      上传时间:2021-12-01   |   页数:2   |   格式:XLS   |   浏览:6

    • 质量管理体系文件内部审核检查表.doc质量管理体系文件内部审核检查表.doc

      内部审核检查表 F037A0受审核部门: 审核日期: 审核时间:标准条款程序编号检 查 内 容检 查 结 果判定备注:判定栏用Y表示符合合格,N表示不符合不合格,H表示待改善。 审核员: 审核组长:.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:14

    • 内部质量管理体系审核(DOC 64页)(2).docx 内部质量管理体系审核(DOC 64页)(2).docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第68页 共68页内部质量管理体系审核7.1 质量管理体系审核的分类 7.1.1 质量管理体系审核的分类 质量管理体系审核分为: 1.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:68   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 质量管理体系文件管理层-内部审核查检表.doc质量管理体系文件管理层-内部审核查检表.doc

      内部审核查检表ISO9001:2015审核部门组别管理层 审核员被审核审核日期审核标准条款:4.14.24.35.15.2.15.2.25.36.16.26.39.310.3NO审核项目判定审核记录.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:6

    • 质量管理体系文件内部审核控制程序 (2).doc质量管理体系文件内部审核控制程序 (2).doc

      1目的: 验证公司质量控制活动和其有关结果是否符合质量体系的要求以确定质量体系的有效性,及时发现质量体系中存在的问题并给予纠正以达到持续改进的目的。2适用范围:适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域的.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:7

    • 质量管理体系文件工模部-内部审核查检表.doc质量管理体系文件》工模部-内部审核查检表.doc

      内部审核查检表ISO9001:2015审核部门组别工模部 审核员被审核审核日期审核标准条款:5.36.16.27.1.47.27.37.58.3.18.3.28.3.38.3.48.3.58.3.6.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:13

    • 质量管理体系文件生产部-内部审核查检表.doc质量管理体系文件》生产部-内部审核查检表.doc

      内部审核查检表ISO9001:2015审核部门组别生产部审核员被审核审核日期审核标准条款:5.36.16.27.1.47.27.37.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.6NO审核项目.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:2

    • 质量管理体系文件品质部-内部审核查检表.doc质量管理体系文件》品质部-内部审核查检表.doc

      内部审核查检表ISO9001:2015审核部门组别品质部 审核员被审核审核日期审核标准条款:5.36.16.27.1.5.17.1.5.27.27.37.58.18.2.18.5.28.68.79.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:2

    • 质量管理体系文件计划部-内部审核查检表.doc质量管理体系文件》计划部-内部审核查检表.doc

      内部审核查检表ISO9001:2015审核部门组别计划部 审核员被审核审核日期审核标准条款:5.36.16.27.27.37.58.2.3NO审核项目判定审核记录审核发现ABC123455.3 组织.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:5

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