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    • 质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(过程方法) (2).doc质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(过程方法) (2).doc

      C1订单评审输入:1顾客交付订单2顾客规范要求3法律法规要求4库存状况5生产能力6供方信息。输出: 1合同评审记录2生产计划3交付计划4采购需求合同评审率顾客沟通控制程序产品有关要求评审控制程序8.2.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:16   |   格式:DOC   |   浏览:1

    • 质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(过程方法) (3).doc质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(过程方法) (3).doc

      C1订单评审输入:1顾客交付订单2顾客规范要求3法律法规要求4库存状况5生产能力6供方信息。输出: 1合同评审记录2生产计划3交付计划4采购需求合同评审率顾客沟通控制程序产品有关要求评审控制程序8.2.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:16   |   格式:DOC   |   浏览:6

    • 质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表 (2).doc质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表 (2).doc

      ISO9001:2015版内审检查表 标准条款审 核 要 点审 核 记 录范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失2.组织QMS对标准条款是否剪裁如有,所剪裁条款中过程确凿没有4组织环境4.1理解组.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:17   |   格式:DOC   |   浏览:11

    • 质量管理体系文件iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录) (2).doc质量管理体系文件iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录) (2).doc

      ISO9001:2015版内审检查表完整记录 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则ISO9001体系文件适用法律法规符合说明符合;观察项;一般不符合;215;重大不符合 不符时记入证据事实。涉及条款.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:30   |   格式:DOC   |   浏览:65

    • 质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(过程方法).doc质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(过程方法).doc

      C1订单评审输入:1顾客交付订单2顾客规范要求3法律法规要求4库存状况5生产能力6供方信息。输出: 1合同评审记录2生产计划3交付计划4采购需求合同评审率顾客沟通控制程序产品有关要求评审控制程序8.2.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:16   |   格式:DOC   |   浏览:3

    • 质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表.doc质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表.doc

      ISO9001:2015版内审检查表 标准条款审 核 要 点审 核 记 录范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失2.组织QMS对标准条款是否剪裁如有,所剪裁条款中过程确凿没有4组织环境4.1理解组.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:17   |   格式:DOC   |   浏览:7

    • 质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(完整要素).doc质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(完整要素).doc

      ISO9001:2015内审检查表标准条款审 核 要 点审 核 记 录范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失2.组织QMS对标准条款是否剪裁如有,所剪裁条款中过程确凿没有4组织环境4.1理解组织及.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:14   |   格式:DOC   |   浏览:9

    • 质量管理体系文件ISO9001-2015版内审检查表(总表).xls质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(总表).xls

      内内审审检检查查记记录录表表ISO9001编号:AAARCRS03 被审核部门:审核日期:审核员:被审核部门签名:NO.标准条款审核内容审核记录检查方法判定结果文件查阅现场检查严重 一般 轻微 符合1.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:11   |   格式:XLS   |   浏览:4

    • 质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(带完整审核记录).doc质量管理体系文件ISO9001-2015内审检查表(带完整审核记录).doc

      ISO9001:2015版内审检查表完整记录 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则ISO9001体系文件适用法律法规符合说明符合;观察项;一般不符合;215;重大不符合 不符时记入证据事实。涉及条款.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:30   |   格式:DOC   |   浏览:4

    • 质量管理体系文件ISO9001:2015质量体系内审检查表(通用).doc质量管理体系文件ISO90012015质量体系内审检查表(通用).doc

      2015标准版本质量体系内审检查表9001条款及要求检查内容检查记录4.1 理解组织及其环境 Q:1公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景经营范围财务表现规模及设施人力资源能力技术优势.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:15   |   格式:DOC   |   浏览:15

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