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    • 不符合项-改.doc 不符合项-改.doc

      不符合事项报告编号,被审部门行政部审核员何莉陪同人员审核日期,采用标准条款,和,参考文件管理手册不符合事项事实描述审核过程发现行政部办公室灭火器未能提供年月份点检记录,以上违反了,标准第,条款的规定,.

      上传时间:2023-05-11   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 不符合潜在不符合预防控制.ppt 不符合潜在不符合预防控制.ppt

      纠正与预防措施CAPA品管部:张益欣品管部:张益欣药品生产质量管理规范2010年修订第十章第十章 质量控制与质量保证质量控制与质量保证第六节第六节 纠正措施和预防措施纠正措施和预防措施第二百五十二条第.

      上传时间:2023-02-02   |   页数:36   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 不符合项-改(1).doc 不符合项-改(1).doc

      不符合事项报告编号,被审部门行政部审核员何莉陪同人员审核日期,采用标准条款,参考文件管理手册不符合事项事实描述未能提供外来文件清单以上违反了,标准第,条款的规定,类别判定严重一般轻微纠正措施,立即补充.

      上传时间:2023-05-11   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 不符合项报告.pdf 不符合项报告.pdf

      不符合项报告不符合项报告编号:QESB1604版本:A0序号:受审核部门审核日期不合格事实陈述:不符合标准:条款号管理手册章节号程序文件文件号严重程度严重不合格项一般不合格项审核员签名 :受审核方代表.

      上传时间:2022-05-29   |   页数:1   |   格式:PDF   |   浏览:4

    • 不符合报告.docx 不符合报告.docx

      不符合报告CFTJ06ZJ21受审部门岗位审核时间 年 月 日不符合事实描述:不符合:质量手册 程序文件 作业指导书 评审准则 法律法规 标准 其他文件编号及条款: 不符合类型:体系性 实施性 效果性.

      上传时间:2022-08-25   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 不符合项报告.doc 不符合项报告.doc

      不符合项报告不符合项报告范文3篇不贴合项报告一:20 xx年xx月我司对2015年GSP体系运行情景进行全面内审,经过自查,除了合理缺项外,基本贴合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求,有以下主要几.

      上传时间:2022-01-11   |   页数:17   |   格式:DOC   |   浏览:6

    • 不符合项培训 考试.docx 不符合项培训 考试.docx

      不符合项培训考试基本信息:姓名:部门:岗位:身份证号:一判断题此题共10小题,共50分1重复发生的不符合项是指在同一责任单位在同一个统计周期6个月内, 发生两次及以上由相似原因引起的不符合项.对错2n.

      上传时间:2023-04-14   |   页数:2   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 不符合项分布表.pdf 不符合项分布表.pdf

      编号: PYHFQR057 版本: A 不 符 合 项 分 布 表职能部门不符合数标准条款总经理管理者代表业务部人事部厂长合计工程部品 管部仓库生 产部C D C D C D C D C D C D .

      上传时间:2022-08-08   |   页数:1   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 不符合项的分类.doc 不符合项的分类.doc

      如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流不符合项的分类精品文档第 2 页严重不符合项亦称:主要不符合主要缺失:是下列一个或多个情况: 该体系缺项或完全不满足ISOTS 16949:2002的要求。违背.

      上传时间:2022-08-11   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:2

    • 内审不符合项案例.ppt 内审不符合项案例.ppt

      内审中的不符合项内审中的不符合项 陈敏陈敏 20141115内审的实施内审的实施内审员按照检查表实施审核内审员按照检查表实施审核:2.经被审核方陪同人员经被审核方陪同人员确认不符合事实确认不符合事实.

      上传时间:2022-11-25   |   页数:54   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内审不符合报告.docx 内审不符合报告.docx

      内审不符合报告编号:2019年第2次第1号受审部门或人员:办公室资料室陪同人员:XXXXX内审员:XXXX审核日期;2019 年10 月1日不符合事实描述:资料管理员作为内审员,审核文件控制条款,审核.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 不符合项记录表.docx 不符合项记录表.docx

      不符合项记录表不符合项记录表不符合项记录表编号,审查活动编号,NCR流水号,被审查单位名称,审查日期,审查类别,口质量系统审查口供应商控制审查主管检查员审查其他审查的生产设施,产品审查相关,如适用,所.

      上传时间:2023-06-16   |   页数:2   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022不符合项的确定与不符合报告的编写 .doc 2022不符合项的确定与不符合报告的编写 .doc

      不符合项的确定与不符合报告的编写 审核组收集到审核证据以后,要对全部证据进行评审.一方面用以确定受审核方的hse管理体系符合审核准则的方面.另一方面,对于不符合审核准则的证据更要进行认真分析,以确定体.

      上传时间:2022-09-24   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内审不符合项分布表.pdf 内审不符合项分布表.pdf

      不符合项分布表编号:部门缺点数量标准合计合计编制:日期:审核:日期:备注 :代表一般不符合项代表严重不符合事项代表观察事项 .

      上传时间:2022-07-26   |   页数:1   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 1-不符合项报告.docx 1-不符合项报告.docx

      不符合观察项项报告被审核工程:审核日期: 年 月日审核依据:nCNALACOl: 2005检测和校准实验室认可准那么 口质量体系文件口技术标准和技术规范审核员:不符合项描述:审核员签名:审核组长签名:.

      上传时间:2022-11-05   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 不符合报告1.docx 不符合报告1.docx

      不符合报告编号:QR8. 2.204序号:01纠正措施的验证:受审部门生产运行事业部部门负责人袁波审核员杨俊审核FI期不合格事实陈述:现场审核中发现,生产运行事业部仓库西北角处摆放了一堆原材料,上面没.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 5、内审不符合项报告.docx 5、内审不符合项报告.docx

      管理体系内审不符合项报告受控编号:受审部门内审日期部门负责人陪同人员不符合事实陈述:内审员签名:受审部门负责人签名:不符合管理体系文件:XX程序文件或规定不符合:检验检测机构资质认定能力评价检验检测机.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内审不符合项分布表.docx 内审不符合项分布表.docx

      内审不符合项分布表Nq:部门条款号要素疏经理质量负责人技术负责人X车间X车间业务室总计4治理要求组织治理体系文件操作检测和或校准分包效劳和供应品的采购合约评审申诉和投诉改E昔施预防措施及改进记录内部审.

      上传时间:2022-11-29   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 不符合项报告单.pdf 不符合项报告单.pdf

      科技股份有限公司不符合项报告单不符合项报告单编号:AQ2D06R001受审核部门:迎审人:不符合项描述:不符合文件:标准:不符合类型:严重轻微审核员日期:部门负责人日期:审核日期:不合格项的检查表编号.

      上传时间:2023-02-10   |   页数:1   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 不符合项分布表(废).docx 不符合项分布表(废).docx

      不符合项分布表部门名称部门责任人受审核审核时间和地点审核组组长审核组成员依据的标准:审核组组长:年 月 日不附合工程不附合内容:审核组组长:年 月 日不附合项分布:审核组组长:年 月 日结论:审核组组.

      上传时间:2023-04-14   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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