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    • 内审计划及检查表.docx 内审计划检查表.docx

      江苏大生电气工程有限公司2016年度内审计划 NO:1601审核目的评价本公司建立的质量环境和职能健康安全管理体系是否符合有关标准和策划的要求,是否得到有效的实施,是否有效满足公司管理方针和目标,并为.

      上传时间:2022-08-20   |   页数:29   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内审计划及检查表.doc 内审计划检查表.doc

      江苏大生电气工程有限公司2016年度内审计划 NO:1601审核目的评价本公司建立的质量环境和职能健康安全管理体系是否符合有关标准和策划的要求,是否得到有效的实施,是否有效满足公司管理方针和目标,并为.

      上传时间:2022-08-19   |   页数:28   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 反恐内审检查表及报告.docx 反恐内审检查表报告.docx

      反恐内审報告序号问 题 点是否备注1有专职的保安人员去监督货物进出吗货柜检查记录2货仓将所有的货物正确的标识称重点数存档吗3有程序并保留有记录以便可追溯货柜上,拖车上和卡车上的封条吗CT0194有程序.

      上传时间:2022-08-20   |   页数:16   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 质量管理体系年度内审计划检查表检查明细.docx 质量管理体系年度内审计划检查表检查明细.docx

      质量管理体系内部审核检查表页码,13被审核部门总经理审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4,1质量管理体系总要求1,请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么,2,请总经理简单回顾一下本公.

      上传时间:2024-04-11   |   页数:23   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符.pdf 质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符.pdf

      年 度 内 审 计 划编号:LDJL 8.2.2 01 审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性.审核范围XXXXX 产品的生产和服务全过程.审核依据aISO9001:2000;b.

      上传时间:2023-03-02   |   页数:35   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 经营部内审检查表及审核内容.docx 经营部内审检查表审核内容.docx

      经营部内审检查表及审核内容内审检查表QRQADJ003 版本修改次数:0100 :016部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1. 请经营部谈谈公司质量方针和.

      上传时间:2022-08-20   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年质检部内审检查表及审核内容.docx 2022年质检部内审检查表审核内容.docx

      精选学习资料 受审核部门:质检部 第 1 页 共 5 页内审检查表QRQADJ003 版本 修改次数: 0100 检查记录:011部门代表:审核员:备注标准章节号检查内容1见手册1. 请质检部主管谈谈.

      上传时间:2022-07-26   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司春季复工及安全管理内审检查表范本.docx 公司春季复工安全管理内审检查表范本.docx

      公司春季复工职业健康安全管理内审检查表范本项目名称:检查人:时间:检查项目劳务人员进场管理安全生产培训教育情况序检 查 内 容评符存不没合在符有要问合发分求题项生号对一线生产劳务人员进行详细的入场信息.

      上传时间:2023-04-14   |   页数:3   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符合.doc 质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符合.doc

      年 度 内 审 计 划编号:LDJL8。2。201审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据a ISO9001:2000; b 公.

      上传时间:2022-08-09   |   页数:31   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符合.pdf 质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符合.pdf

      年 度 内 审 计 划编号:LDJL 8.2.2 01 审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性.审核范围XXXXX 产品的生产和服务全过程.审核依据aISO9001:2000;b.

      上传时间:2023-03-08   |   页数:35   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表.docx 内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划内审检查表.docx

      内审员培训资料内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表内审审核行程安排表 目 的依据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系.为第三方审核做好打算. 范 围本公司产品从进料生产到.

      上传时间:2023-03-24   |   页数:40   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表.doc 内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划内审检查表.doc

      内审审核行程计划表目 的根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范 围本公司产品从进料生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。审 核 标 准ISO9001.

      上传时间:2021-11-14   |   页数:31   |   格式:DOC   |   浏览:7

    • IS014064-1温室气体管理体系:内审实施计划+内审检查表+内审报告资料.docx IS014064-1温室气体管理体系:内审实施计划+内审检查表+内审报告资料.docx

      温室气体管理体系内审实施计划,内审检查表,内审报告全套资料一,温室气体内审实施计划,二,温室气体内审检查表三,温室气体内审不符合报告四,温室气体管理体系内部审核报告,年,月内审实施计划,审核目的对,体.

      上传时间:2024-04-11   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 质量体系年度内审计划-检查表-报告-不符合(完整版)资料.doc 质量体系年度内审计划-检查表-报告-不符合(完整版)资料.doc

      质量体系年度内审计划,检查表,报告,不符合,完整版,资料,可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载,年度内审计划编号,LDJL8,2,201审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性.

      上传时间:2023-05-27   |   页数:65   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 02-新版3合1及50430内审检查表(综合部).docx 02-新版3合150430内审检查表(综合部).docx

      管理体系检查表 审核部门:综合部 审核员: 审核日期:2017.3.09 9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求 50430条款及要求 查 询 问 题 评价 6.1 应对风险和.

      上传时间:2020-07-10   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:33

    • 企业年度安全检查计划及安全检查表汇编.docx 企业年度安全检查计划安全检查表汇编.docx

      企业年度安全检查计划及全套安全检查表汇编编制,审核,批准,有限公司5仪表检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一,在外在和内在条件变化的情况下仪表有什.

      上传时间:2024-04-02   |   页数:37   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022版质量体系各部门内审检查表及审核记录.docx 2022版质量体系各部门内审检查表审核记录.docx

      2022版质量体系各部门内审检查表及审核记录 2022版质量体系各部门内审检查表及审核记录 内部审核记录 受审部门管理层审核时间2022.6.6 标准条款审核内容及方法审核记录 合格Y 不合格N Q:.

      上传时间:2022-07-20   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • ISO45001:2018内部审核计划、检查表模版及内审报告按部门及过程整理.pdf ISO45001:2018内部审核计划检查表模版内审报告——按部门过程整理.pdf

      ISO45001:2018原 OHS18001内部审核计划20192019 年度年度ISO45001ISO45001 内部审核方案计划内部审核方案计划目的范围依据对公司职业健康安全管理体系实施检查,以.

      上传时间:2023-04-14   |   页数:68   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年版质量职业健康安全及环境管理体系内审检查表.docx 2022年版质量职业健康安全环境管理体系内审检查表.docx

      精品学习资源封面欢迎下载精品学习资源受审核部门治理层时间标准条款审核内容方法审核看法作者: PanHongliang仅供个人学习内审检查表审核员:欢迎下载精品学习资源QE:4.1 组织环境基不不符本符.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:20   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • (完整版)安全隐患排查计划及检查表.docx (完整版)安全隐患排查计划检查表.docx

      安全隐患排查计划及检查表1. 总则公司为了增强事故隐患监察管理,防备和减少事故发生保障公司员工生命及公司财产安全,依据安全生产法等法律行政法例和有关标准规范要求,联合公司实质状况,制定本计划.2. 计.

      上传时间:2023-04-15   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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