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    • 内部制度.docx 内部制度.docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第18页 共19页温州华富投资管理有限公司内部规章制度二00九年三月十二日温州华富投资管理有限公司员工行为守则 为了华富投资管理有限公.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:19   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部稽核制度.docx内部稽核制度》.docx

      内部稽核制度 内部稽核制度 一目的: 为加强财务监督机制,提高内部财务管理水平,确保集团资产安全完整,制定本制度 二权限 1对发现的会计凭证会计账簿会计核算会计报表和其他资料的问题,属于会计业务的要求.

      上传时间:2022-07-17   |   页数:11   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计制度事业单位内部审计制度.docx [内部审计制度]事业单位内部审计制度.docx

      内部审计制度事业单位内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部限制,保障集团经营活动稳定健康发展,依据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定及其他相.

      上传时间:2022-07-04   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制制度课件.pptx内部控制制度》课件.pptx

      汇报人,目录内部控制是一种过程内部控制是企业内部管理的重要组成部分内部控制旨在提高企业的运营效率,效果和诚信度内部控制涉及企业各个层级和流程保障企业资产安全,防止资产流失和被盗提高会计信息质量,确保财.

      上传时间:2024-05-15   |   页数:42   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 资金管理内部控制制度_04 资金内部控制制度.docx 资金管理内部控制制度_04 资金内部控制制度.docx

      资金管理内部控制制度04 资金内部控制制度 资金管理内部控制制度04 资金内部控制 制度 第四部分:资金内部控制制度 1.货币资金是指公司所拥有的现金银行存款和其他货币资金。 2.公司经理对本公司货币.

      上传时间:2022-07-20   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部审计制度 公司内部审计制度 .doc 公司内部审计制度 公司内部审计制度 .doc

      公司内部审计制度 公司内部审计制度 股份有限公司内部审计制度第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定健康发展,维护财经法纪,改善经营管.

      上传时间:2022-08-07   |   页数:10   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部审计制度.pdf 内部审计制度.pdf

      1 股份有限公司 内部审计制度2019 年 7 月 2 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为加强山东龙泉管道工程股份有限公司以下简称公司内部审计工作管理,建立健全内部审计制度,明确内部审计机构和.

      上传时间:2022-05-12   |   页数:11   |   格式:PDF   |   浏览:1

    • 内部控制制度.docx 内部控制制度.docx

      内部控制制度篇一:公司内部限制制度 公司内部限制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部限制,提高公司经营管理水平和风险防范实力,促进公司可持续发展,依据中华人民共和国公司法中华人民共和国会.

      上传时间:2022-04-03   |   页数:26   |   格式:DOCX   |   浏览:5

    • 内部审核制度.doc 内部审核制度.doc

      第一条 根据中华人民共和国会计法第二十七条会计机构内部应建立稽核制度的规定,结合我校实际,建立本制度。 第二条 校内单位的会计机构必须指定内部会计人员担任专职或兼职稽核岗位,履行稽核职责。 第三条 内.

      上传时间:2022-02-03   |   页数:13   |   格式:DOC   |   浏览:2

    • 内部审计制度.doc 内部审计制度.doc

      XXXX有限公司有限公司 内部审计制度(关务) 第一章总则 第一条为了进一步提高审计工作质量,加大审计监督力度,实现内部审计工作规范化,完善公司内部控制制度;同时增强公司自我约束,改善经营管理,保障公.

      上传时间:2019-06-04   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:22

    • 内部控制制度.doc 内部控制制度.doc

      内部控制制度内部控制制度目目 录录第一篇 内部控制的基础.4 第一章 总则.

      上传时间:2019-07-30   |   页数:159   |   格式:DOC   |   浏览:12

    • 内部审计制度.docx 内部审计制度.docx

      内部审计制度 内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计工作的规定以及国家.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部稽核制度.docx 内部稽核制度.docx

      内部稽核制度 内部稽核制度 总则 第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条本公司稽核业务范围,定为帐务业务财务总务监验五项,除另有规定外,悉以本办法.

      上传时间:2022-07-17   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:2

    • 内部联络制度.pdf 内部联络制度.pdf

      有限 公司文件编号: ZH AD08 体系支持性文件第 A 版第 1 次修改标题:内部联络制度第 1 页共 5 页NO. 版本生效日期页次更改内容内页版本1 A0 5 首次发行2 3 4 5 6 7 .

      上传时间:2022-08-10   |   页数:5   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 内部培训制度.doc 内部培训制度.doc

      附录一1附表内部培训管理制度目的1为独特报关组的展开,提升员工素养,加强员工对本职任务的能力及管理才干,并无计划地充实其知识技能,发挥其埋伏才干,树破优良的人际关系,作为报关组各级人员培训以下简称本制.

      上传时间:2022-11-01   |   页数:12   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部控制制度.ppt 内部控制制度.ppt

      1,内部控制制度,一、中心公司内部控制目的与内容(一)内部控制主要是为了保护企业资产提高经营效率坚持既定管理方针而采用的组织计划以及各种协调方法和措施(二)中心公司的内部控制应主要包括下述几个内容 人.

      上传时间:2019-01-26   |   页数:67   |   格式:PPT   |   浏览:21

    • 内部牵制制度.doc 内部牵制制度.doc

      内部牵制制度 内部牵制制度 第一条为保证各种业务和会计核算的正常进行,减少错弊,保障国家集团财产物资的平安完整和会计信息的合法真实准确完整,依据国家军队有关规定,制定本制度。 第二条本制度是集团内部各.

      上传时间:2022-02-03   |   页数:8   |   格式:DOC   |   浏览:4

    • 内部讲师制度.docx 内部讲师制度.docx

      内部讲师制度 Date: Page 3 / 3 1 目的 Purpose 为充分利用公司内部教育培训资源,积极培养和建设企业培训讲师队伍,有效传承企业相关技术和企业文化并实现知识共享,形成完善的培训.

      上传时间:2020-11-15   |   页数:3   |   格式:DOCX   |   浏览:31

    • 内部讲师制度.doc 内部讲师制度.doc

      2022年2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作内部讲师管理办法第一章 总则第一条 目的 为充分利用公司内部的智力资源,积极培养和建设公司兼职讲师队伍,发挥内部讲师在公司整体培训教育体系中的核心作.

      上传时间:2022-10-16   |   页数:14   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部控制制度.pptx 内部控制制度.pptx

      内部控制制度内部控制制度一中心公司内部控制目的与内容一中心公司内部控制目的与内容一内部控制主要是为了一内部控制主要是为了4保护企业资产4提高经营效率4坚持既定管理方针而采用的组织计划以及各种协调方法和.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:67   |   格式:PPTX   |   浏览:2

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