欢迎来到得力文库 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
得力文库 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • 1338个搜索结果:
    • (专科)项目三内部控制 教学ppt课件.ppt (专科)项目三内部控制 教学ppt课件.ppt

      项目三控制测试和实质性程序审计基础与实务东北财经大学出版社审计基础与实务审计基础与实务项目三:控制测试与实质性程序项目三:控制测试与实质性程序知识目标知识目标 1.了解内部控制概念目标了解内部控制概念.

      上传时间:2022-05-21   |   页数:51   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • (本科)第12章 内部控制教学ppt课件.ppt (本科)第12章 内部控制教学ppt课件.ppt

      本科第12章 内部控制教学ppt课件第第1212章章 内部控制内部控制Contents内部控制概论12.1内部控制的要素12.2内部控制的措施12.3内部控制的设计与评价12.4了解内部控制的设计与评.

      上传时间:2022-05-21   |   页数:42   |   格式:PPT   |   浏览:2

    • (本科)第10章 内部控制教学ppt课件.ppt (本科)第10章 内部控制教学ppt课件.ppt

      本科第10章 内部控制教学ppt课件第第1010章章 内部控制内部控制Contents内部控制概论10.1内部控制的要素10.2内部控制的措施10.3内部控制的设计与评价10.4了解内部控制的设计与评.

      上传时间:2022-05-22   |   页数:42   |   格式:PPT   |   浏览:1

    • 内部控制课件演示PPT课件.ppt内部控制课件演示》PPT课件.ppt

      行政事业单位内部控制张东廷吉林工商学院马春静等制作内部控制:为为了了合合理理保保证证企企业业财财务务报报告告的的可可靠靠性性经经营营的的效效率率和和效效果果资资产产的的安安全全以以及及对对法法律律法法.

      上传时间:2022-10-29   |   页数:21   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 位内部控制PPT课件.ppt 《位内部控制PPT课件.ppt

      单位内部控制 与风险防范张裕裕龙 1讨论内容一内部控制简述一内部控制简述二需要单位重点关注的内部控制二需要单位重点关注的内部控制内部控制设计实务和探讨三内部控制设计实务和探讨 四风险防范四风险防范一.

      上传时间:2023-01-11   |   页数:86   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制系PPT课件.ppt内部控制系》PPT课件.ppt

      第七章第七章 内部控制系统及其评审内部控制系统及其评审第一节第一节 内部控制系统内部控制系统第二节第二节 内部控制的描述内部控制的描述第三节第三节 内部控制的评审内部控制的评审学习目的和要求学习目的和.

      上传时间:2023-01-30   |   页数:14   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制一PPT课件.ppt内部控制一》PPT课件.ppt

      企业内部控制之一 总论企业的不同发展阶段转型阶段创业阶段成熟阶段优点一吃苦耐劳,有非常强凝聚力二灵活多变,对市场有极快的反映能力.三团队之间有很好的信任,不拘泥于规章制度.效率很好不足一规模有限无法承.

      上传时间:2023-01-30   |   页数:40   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • (本科)第12章 内部控制1教学ppt课件.ppt (本科)第12章 内部控制[1]教学ppt课件.ppt

      本科第12章 内部控制1教学ppt课件第第1 12 2章章 内部控制内部控制Contents内部控制概论12.1内部控制的要素12.2内部控制的措施12.3内部控制的设计与评价12.4中国企业内控的实.

      上传时间:2022-05-21   |   页数:46   |   格式:PPT   |   浏览:4

    • 审计教学ppt课件16-内部控制审计.pptx 《审计》教学ppt课件—16-内部控制审计.pptx

      第十三章 内部控制审计引导案例过程有缺陷,结果能好吗2019年4月25日,大信会计师事务所特殊普通合伙以下简称大信对一家国内规模领先品种最齐全的超硬材料供应商河南黄河旋风股份有限公司以下简称黄河旋风出.

      上传时间:2023-02-16   |   页数:47   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部控制目标PPT课件.ppt内部控制目标》PPT课件.ppt

      第三章内部控制目标第三章内部控制目标内部控制目标的概念及其与组织目标的关系.有关内部控制目标的各种观点.融于管理体系中的内部控制目标.1第一节第一节 内部控制目标的概念及其与内部控制目标的概念及其与组.

      上传时间:2022-10-30   |   页数:13   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制方法PPT课件.ppt内部控制方法》PPT课件.ppt

      第三章第三章 内部控制方法内部控制方法本章重点和难点:本章重点和难点:了解组织结构控制方法;了解组织结构控制方法;理解授权批准控制方法;理解授权批准控制方法;了解文件记录控制方法;了解文件记录控制方法.

      上传时间:2022-10-30   |   页数:41   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制题目PPT课件.ppt内部控制题目》PPT课件.ppt

      内部控制内部控制理论论与方法与方法演演讲题讲题目目2012年年9月月课程论文内容要求课程论文内容要求1.论论文文题题目目2.摘要与关摘要与关键词键词3.正文正文4.正文字数不得少于正文字数不得少于3.

      上传时间:2022-10-30   |   页数:23   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制概述PPT课件.ppt内部控制概述》PPT课件.ppt

      中国注册会计师审计准则第中国注册会计师审计准则第1211号号了解被审计单位及了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险其环境并评估重大错报风险第三条 注册会计师应当了解被审计单位及其环境,以足够识别和评.

      上传时间:2022-10-29   |   页数:26   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制部分PPT课件.ppt内部控制部分》PPT课件.ppt

      企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范讲解讲解我国内部控规范的演进我国内部控规范的演进序号序号时间时间部门部门名称名称11986财政部财政部会计基础工作规范会计基础工作规范21996财政部财政部独立.

      上传时间:2022-10-29   |   页数:21   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制审核PPT课件.ppt内部控制审核》PPT课件.ppt

      第四讲第四讲 内部控制审核内部控制审核一概述一概述1.定义:定义:v内部控制审核:是指注册会计师接受委托,内部控制审核:是指注册会计师接受委托,就被审核单位管理当局对特定日期与会计报就被审核单位管理当.

      上传时间:2022-10-29   |   页数:33   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 资金内部控制PPT课件.ppt 《资金内部控制PPT课件.ppt

      论资金内部控制论资金内部控制杨瑞平杨瑞平山西财经大学山西财经大学本讲主要内容本讲主要内容 资金内部控制的意义资金内部控制的意义资金的分工控制资金的分工控制资金的收入控制资金的收入控制资金的支出控制资金.

      上传时间:2023-01-21   |   页数:54   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 走进内部控制PPT课件.ppt 《走进内部控制PPT课件.ppt

      教学参考资料教学参考资料1Steven J.Root,2004,超越COSO加强公司治理的内部控制,清华大学出版社2 杨有红,2004,企业内部会计控制系统,中国人民大学出版社3 宋建波,2004,企.

      上传时间:2023-02-11   |   页数:68   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制培训PPT课件.ppt内部控制培训》PPT课件.ppt

      内部控制培训内部控制培训 公司的管理者,最关心公司的管理者,最关心的是什么的是什么达成目标达成目标影响企业目标的达成的情况包括影响企业目标的达成的情况包括:采购发票索取错误,影响上百万元抵扣税采购发票.

      上传时间:2023-01-19   |   页数:53   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制审计PPT课件.ppt内部控制审计》PPT课件.ppt

      内部控制基本概念销售与收款内部控制不相容职务介绍内部控制局限性及完善1 内部控制审计内部控制审计 基于销售与收款循环基于销售与收款循环 内部控制基本概念销售与收款内部控制不相容职务介绍内部控制局限性及.

      上传时间:2023-01-19   |   页数:27   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制案例PPT课件.ppt内部控制案例》PPT课件.ppt

      内部控制案例部分齐鲁银行贷骗案20102010年年1212月月6 6日日,山山东东经经济济学学院院在在齐齐鲁鲁银银行行账账户户中中的的30003000万万元元被被转转走走,查查证证过过程程中中,齐齐鲁.

      上传时间:2023-01-19   |   页数:70   |   格式:PPT   |   浏览:0

    关于得利文库 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

    © 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

    黑龙江省互联网违法和不良信息举报
    举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com  

    收起
    展开