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    • 质量管理体系文件17订单评审 (2).doc质量管理体系文件17订单评审 (2).doc

      订单评审表产品名称批号合同类型传真;电话记录;其它。合同编号质量保证有要求;无要求。运输方式海运;空运;陆运;合同评审项目是否生产过是,否合同会签物料供应能否满足是,否交货期限能否满足是,否价格能否接.

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    • 质量管理体系文件17订单评审.doc质量管理体系文件17订单评审.doc

      订单评审表产品名称批号合同类型传真;电话记录;其它。合同编号质量保证有要求;无要求。运输方式海运;空运;陆运;合同评审项目是否生产过是,否合同会签物料供应能否满足是,否交货期限能否满足是,否价格能否接.

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    • 质量管理体系文件17订单评审 (4).doc质量管理体系文件17订单评审 (4).doc

      订单评审表产品名称批号合同类型传真;电话记录;其它。合同编号质量保证有要求;无要求。运输方式海运;空运;陆运;合同评审项目是否生产过是,否合同会签物料供应能否满足是,否交货期限能否满足是,否价格能否接.

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    • 质量管理体系文件17订单评审 (3).doc质量管理体系文件17订单评审 (3).doc

      订单评审表产品名称批号合同类型传真;电话记录;其它。合同编号质量保证有要求;无要求。运输方式海运;空运;陆运;合同评审项目是否生产过是,否合同会签物料供应能否满足是,否交货期限能否满足是,否价格能否接.

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    • 质量管理体系文件17订单评审 (5).doc质量管理体系文件17订单评审 (5).doc

      订单评审表产品名称批号合同类型传真;电话记录;其它。合同编号质量保证有要求;无要求。运输方式海运;空运;陆运;合同评审项目是否生产过是,否合同会签物料供应能否满足是,否交货期限能否满足是,否价格能否接.

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    • 质量管理体系文件订单评审.doc质量管理体系文件订单评审.doc

      订单评审表产品名称批号合同类型传真;电话记录;其它。合同编号质量保证有要求;无要求。运输方式海运;空运;陆运;合同评审项目是否生产过是,否合同会签物料供应能否满足是,否交货期限能否满足是,否价格能否接.

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    • 质量管理体系文件FM-SE-001订单评审表.xls质量管理体系文件》FM-SE-001订单评审表.xls

      有限公司文件名称订单评审表编 制审核人员批准人员文件编号日 期日 期日 期发行版本01订单编号2017W000100902客户编码03客户简称04客户区域05合同号码06发单日期07出货日期08业务姓.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:2   |   格式:XLS   |   浏览:2

    • 质量管理体系文件订单记录表 (2).doc质量管理体系文件订单记录表 (2).doc

      订单记录表 F024A0序号顾客接单日期产品规格产品要求交货期备注

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    • 质量管理体系文件管理评审报告 (2).doc质量管理体系文件管理评审报告 (2).doc

      年度管理评审报告版本号A0 表单编号:QP03021 评审目的: 2 评审依据: 3 参加会议人员:4 评审时间:5 评审输入:1审核结果第一二三方的审核2客户反馈客户评价客户投诉客户满意度等3过程.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:3

    • 质量管理体系文件QP-10订单评审控制程序.doc质量管理体系文件》QP-10订单评审控制程序.doc

      编制XXX审核批准日期201761日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改.

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    • 质量管理体系文件QP-10订单评审控制程序 (2).doc质量管理体系文件》QP-10订单评审控制程序 (2).doc

      编制XXX审核批准日期201761日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改.

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    • 质量管理体系文件管理评审计划 (2).doc质量管理体系文件管理评审计划 (2).doc

      年度管理评审计划版本号A0 表单编号:QP0301评审日期地点主持人时间评审目的参加人员 评审依据评审内容各部门准备资料和报告的内容编 制: 审 核: 批 准: 日 期: 日 期: 日 期: 保存期限.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:12

    • 质量管理体系文件管理评审的输入资料 (2).doc质量管理体系文件管理评审的输入资料 (2).doc

      管理者代表为了强化公司的质量管理,提高产品及服务质量,更好地满足顾客要求,经公司领导一致研究决定,从2016年12月开始建立实施ISO 9001:2015质量管理体系。随后,公司成立了推行小组。由总经.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:6   |   格式:DOC   |   浏览:4

    • 质量管理体系文件2016年管理评审报告 (2).doc质量管理体系文件》2016年管理评审报告 (2).doc

      2016年度管理评审报告一管理评审的目的:确保质量环境职业健康安全管理体系持续有效性适宜性和充分性,以符合ISO 9001:2015质量管理体系 要求标准要求,满足用户社会相关方的期望。二管理评审的依.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:2

    • 质量管理体系文件供应商评审报告 (2).doc质量管理体系文件》供应商评审报告 (2).doc

      供应商评审报告供应商名称供应商地址联系人电话传真企业性质员工人数生产能力是否获得相关认证 ISO900 ISO14001QS9000 其他 采购人员意见: 签名:技术人员意见: 签名:质检人员意见: .

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    • 质量管理体系文件2管理评审过程流程图 (2).doc质量管理体系文件2管理评审过程流程图 (2).doc

      文件编号:YD19版次号:A0管理评审过程流程图过程负责人:总经理 过程类型:管理过程MP过程绩效:体系的有效性适宜性和充分性,经营计划的完成率,顾客满意度输入 过程 责任人 输出编制管理评审计划审核.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:27

    • 质量管理体系文件管理评审控制程序 (2).doc质量管理体系文件管理评审控制程序 (2).doc

      有限公司编 号版本版次A0文件类别程 序 文 件页 码1 4 页文件名称管理评审控制程序生效日期1 目的确保质量环境管理体系的适宜性充分性和有效性。通过管理评审,评价组织的符合性和确定组织的持续改进.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:23

    • 质量管理体系文件合同评审控制程序 (2).doc质量管理体系文件》合同评审控制程序 (2).doc

      合同评审控制程序 制 订 人: 审 核 人: 批 准 人:相关部门会签:管理者代表研发工程部生产部品管部五金部PMC部采购部业务部管理部仓库文件修订记录修订日期修订内容摘要修订页码版本修订人审核人

      上传时间:2021-12-01   |   页数:3   |   格式:DOC   |   浏览:6

    • 质量管理体系文件26管理评审控制程序 (2).doc质量管理体系文件》26管理评审控制程序 (2).doc

      管理评审控制程序1 目的为确保本公司质量管理系统的适应性充分性有效性及达到对质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。3 定义管理评审:由公司管理者代表与管理者就公司.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:5

    • 质量管理体系文件FM-MG-002管理评审报告 (2).doc质量管理体系文件》FM-MG-002管理评审报告 (2).doc

      管理评审报告 表格编号:FMMG002评审会议时间地点:地点: 时间: 评审目的:对公司管理体系的适宜性,充分性和有效性及各项管理工作进行综合评审,以保证标准的要求被满足,寻找改进机会,促进质量管理.

      上传时间:2021-12-01   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:21

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