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    • 采购控制及付款控制制度.pdf 采购控制付款控制制度.pdf

      采购控制制度第1章总则第1条目的明确采购方式,采购数量,采购订单,供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化,第2条责权单位1,采购部负责本制度的制定,修改,废除等工作,2,总裁负责本制度制定,修改,废.

      上传时间:2023-06-13   |   页数:8   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 内部控制制度采购及付款.docx 内部控制制度采购付款.docx

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      上传时间:2022-07-19   |   页数:19   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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      采购控制制度第1章总那么第1条目的明确采购方式采购数量采购订单供应商选择等各项规定,确保采购过 程透明化.第2条责权单位1 .采购部负责本制度的制定修改废除等工作.2 .总裁负责本制度制定修改废除等的.

      上传时间:2022-11-29   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年内部控制制度采购及付款 .pdf 2022年内部控制制度采购付款 .pdf

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      上传时间:2022-04-24   |   页数:20   |   格式:PDF   |   浏览:2

    • 采购付款内部控制制度.docx 采购付款内部控制制度.docx

      精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 选购付款内部掌握制度加强公司的选购与付款工作,提高选购成效,特制订本制度。集团各级 单位的选购和付款依据各自的业务情形另行制订详细制度,报集团财务部审批 后.

      上传时间:2022-07-14   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 采购与付款控制制度.doc 采购付款控制制度.doc

      黑龙江省完达山股份有限公司采购付款内部控制制度第一节 总 则第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司 或公司)物资采购付款环节的内部控制,堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据中华人.

      上传时间:2018-12-11   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:15

    • 2022年采购与付款控制制度 .pdf 2022年采购付款控制制度 .pdf

      杭州园林设计院股份有限公司采购付款内部控制制度第一节总则第一条为了加强对杭州园林设计院股份有限公司以下简称本公司 或公司物资采购付款环节的内部控制,堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据中华人民共和国会.

      上传时间:2022-09-09   |   页数:6   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年内部控制制度采购及付款.docx 2022年内部控制制度采购付款.docx

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    • 2022年采购付款内部控制制度 .pdf 2022年采购付款内部控制制度 .pdf

      采购付款内部控制制度作者:佚名文章来源:本站整理点击数:29 更新时间: 200669 为加强公司的采购付款工作,提高采购成效,特制订本制度。集团各级单位的采购付款按照各自的业务情况另行制订具体制.

      上传时间:2022-08-06   |   页数:5   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 內部控制制度(采购及付款循环).docx 內部控制制度(采购付款循环).docx

      内部控制制度采购付款循环文件管制等级:管制文件非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表管制文件非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期0第1版新发行1. 总则1.1. 制定.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:19   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制制度采购及付款循环.doc 内部控制制度——采购付款循环.doc

      此 资 料 来 自 台 商 讯 息 网 , 大 量 管 理 资 料 下 载 内 控 制 度 采 购 及 付 款 循 环 采 购 及 付 款 循 环 ( 总 说 明 )编 号版 本日 期CP1001.0.

      上传时间:2018-12-11   |   页数:19   |   格式:DOC   |   浏览:28

    • 采购及付款循环内部控制制度.docx 采购付款循环内部控制制度.docx

      控制度採購及付款循環採購及付款循環總說明編號版本日期CP1001.0 內部控制制度採購及付款循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件文件履.

      上传时间:2022-09-21   |   页数:19   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 采购与付款内部控制制度.docx 采购付款内部控制制度.docx

      采购付款内部控制制度采购付款内部控制制度1.目的为了规范集团及下属企业的采购付款活动的内部控制管理,明确该部分内部控制的要点,特制定本制度.2.适用范围2.1集团总部2.2各二级集团控股子公司根.

      上传时间:2022-06-03   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制制度之采购及付款循环.docx 内部控制制度采购付款循环.docx

      內部控制制度採購及付款循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版新發行1. 總則1.1. 制定.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:27   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 采购及付款循环内部控制制度(doc 28页).docx 采购付款循环内部控制制度(doc 28页).docx

      內部控制制度採購及付款循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版新發行1. 總則1.1. 制定.

      上传时间:2022-09-21   |   页数:28   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 采购及付款循环内部控制制度(document 28页).docx 采购付款循环内部控制制度(document 28页).docx

      最新资料推荐最新精品资料整理推荐,更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日13:29:51內部控制制度採購及付款循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:28   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 4采购与付款内部控制制度.docx 4采购付款内部控制制度.docx

      4采购付款内部控制制度 第三章采购付款内部控制制度 第一节总则 第一条为了加强对公司物资采购付款环节的内部控制,堵塞采购漏洞,防范采购付款过程中的差错和舞弊,减少采购风险,根据中华人民共和国会.

      上传时间:2022-07-17   |   页数:11   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司采购与付款内部控制制度.doc 公司采购付款内部控制制度.doc

      有限公司采购付款内部控制制度第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司以下简称本公司 或公司物资采购付款环节的内部控制,堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据中华人民共和国会计法等相关.

      上传时间:2022-03-03   |   页数:6   |   格式:DOC   |   浏览:1

    • 内部控制制度之采购及付款循环(doc 40页).docx 内部控制制度采购付款循环(doc 40页).docx

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    • 内部控制制度之采购及付款循环(document 40页).docx 内部控制制度采购付款循环(document 40页).docx

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      上传时间:2022-11-09   |   页数:40   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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