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    • 公司内部稽核制度.doc 公司内部稽核制度.doc

      内部稽核制度 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为账务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定.

      上传时间:2019-08-09   |   页数:6   |   格式:DOC   |   浏览:14

    • 公司内部稽核制度.doc 公司内部稽核制度.doc

      内部稽核制度第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽 核工作。 第二条本公司稽核业务范围,定为账务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外, 悉以本办法规定办理。.

      上传时间:2019-08-13   |   页数:8   |   格式:DOC   |   浏览:26

    • 公司内部稽核制度.doc 公司内部稽核制度.doc

      内部稽核制度 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核 工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外, 悉以本办法.

      上传时间:2019-10-26   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:12

    • 公司内部稽核制度.doc 公司内部稽核制度.doc

      公司内部稽核制度公司内部稽核制度第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则第二条本规则所称稽核人员系指稽核稽核人员第三条稽核人员掌理的职务如下:1. 遵行已定.

      上传时间:2019-07-28   |   页数:6   |   格式:DOC   |   浏览:10

    • 公司内部稽核制度.doc 公司内部稽核制度.doc

      公司内部稽核制度第一章总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围,定为帐账务业务财务总务监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理.

      上传时间:2021-10-02   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:25

    • 公司内部稽核制度.docx 公司内部稽核制度.docx

      公司内部稽核制度 公司内部稽核制度 作成者:胡松林作成日:04.3.23 第一章总则 第一条公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由总管理处随时指定适当人员执行。 第二条公司稽核业务范围,包括账务业务.

      上传时间:2022-07-20   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部稽核制度.pdf 公司内部稽核制度.pdf

      公司内部稽核制度 Document number980KGB6898YT769T8CB246UT18GG08公司内部稽核制度公司内部稽核制度第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进.

      上传时间:2023-02-04   |   页数:3   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • M公司内部稽核制度.docx M公司内部稽核制度.docx

      M公司内部稽核制度M公司内部稽核制度1.目的:为了恰当行使财务会计监督,保证资本所有者的的财产安全完备, 根据中华人民共和国会计法,特制订本制度.2.适用范围:本规定适用于于公司及分子公司.3.稽查工.

      上传时间:2022-10-26   |   页数:3   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部稽核制度2.docx 公司内部稽核制度2.docx

      公司内部稽核制度2 内部稽核制度 第一章总则 第一条为加强和规范集团公司的内部管理,建立和完善内部稽核制度,以保护公司资产的完整与安全,降低成本费用,防止内部管理过程的失控,履行各所属公司各部门经济责.

      上传时间:2022-07-20   |   页数:18   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部稽核制度2.pdf 公司内部稽核制度2.pdf

      1 内部稽核制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司的内部管理,建立和完善内部稽核制度,以保护公司资产的完整与安全,降低成本费用,防止内部管理过程的失控,履行各所属公司各部门经济责任,实现集团公司经济.

      上传时间:2023-03-08   |   页数:13   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 公司内部牵制稽核制度.docx 公司内部牵制稽核制度.docx

      公司内部牵制稽核制度 公司内部牵制稽核制度 为了适应社会主义市场经济体制的客观要求,建立现代企业制度,完善企业财务制度体系,加强本公司的会计基础规范工作,维护会计法法规的顺利实施,特建立本公司会计内部.

      上传时间:2022-07-18   |   页数:3   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部财务稽核制度.docx 公司内部财务稽核制度.docx

      公司内部财务稽核制度 公司内部财务稽核制度 公司内部财务稽核 第一章总则 第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行。 第2条本公司稽核业务范围为账务业务财务总务监验5.

      上传时间:2022-07-17   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部稽核制度模板.docx 公司内部稽核制度模板.docx

      内部稽核制度范例A第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制 定本规则.第二条本规则所称稽核人员,系指稽核稽核人员而言.第三条稽核人员掌理的职务如下:一遵行已定政.

      上传时间:2023-02-13   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部财务稽核制度.pdf 公司内部财务稽核制度.pdf

      公司内部财务稽核制度第一章 总则第 1 条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行.第 2 条 本公司稽核业务范围为账务业务财务总务监验5 项,除另有规定外,悉按本规定办.

      上传时间:2023-03-13   |   页数:7   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 公司内部稽核制度-薪工循环.doc 公司内部稽核制度-薪工循环.doc

      LITEON上海旭福电子有限公司 SF-019 REV-0Page 1 of 10内部稽核制度-薪工循环章 节 内 容 1.任用作业稽核2.教育训练作业稽核3.服勤作业稽核4.请假作业稽核5.考核绩效.

      上传时间:2019-12-04   |   页数:10   |   格式:DOC   |   浏览:36

    • 2023年公司内部稽核制度.docx 2023年公司内部稽核制度.docx

      2023年公司内部稽核制度 第一章 总 则 第一条 公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由总管理处随时指定适当人员执行. 第二条 公司稽核业务范围,包括账务业务财务总务及监验五项,除另有规定外,翻以.

      上传时间:2022-12-14   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • X公司内部财务稽核制度.docx X公司内部财务稽核制度.docx

      X公司内部财务稽核制度源于于建筑资料某公司内部财务稽核制度第一章 总则第1条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行.第2条 本公司稽查业务范围为账务业务财务总务监验5项.

      上传时间:2023-03-16   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部稽核制度24600.pdf 公司内部稽核制度24600.pdf

      公司内部稽核制度1账务稽核.记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项:每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因 会计科目子目细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏错误以及.

      上传时间:2023-04-08   |   页数:5   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 公司内部财务稽核制度论文.docx 公司内部财务稽核制度论文.docx

      公司内部财务稽核制度论文 公司内部财务稽核制度 本企业是外资企业,企业名称:帝思迈环境设备上海有限公司,成立于2022年1月27日,注册资本:美元50万元。企业主营业务范围:生产中央空调,暖通设备,太.

      上传时间:2022-07-17   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部执行力稽核工作內部稽核制度.doc 公司内部执行力稽核工作內部稽核制度.doc

      公司内部执行力稽核工作內部稽核制度內部稽核制度一建立內部稽核制度辦法本校為強化各項作業之稽核,特訂定本內部稽核辦法,分別就內部稽核人員之設立內部稽核之適用範圍稽核目的稽核人員職責稽核人員注意事項等規定.

      上传时间:2022-08-06   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:0

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