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    • 纤维辅料公司内部控制制度_范文.docx 纤维辅料公司内部控制制度_范文.docx

      泓域纤维辅料公司内部控制制度纤维辅料公司内部控制制度xxx集团有限公司目录一 公司治理的产生及动因4二 企业的演进13三 委托代理理论18四 交易成本理论20五 内部控制的起源23六 内部控制演进过程.

      上传时间:2022-10-07   |   页数:83   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 纤维辅料公司治理与内部控制制度(参考).docx 纤维辅料公司治理与内部控制制度(参考).docx

      泓域纤维辅料公司治理与内部控制制度纤维辅料纤维辅料公司治理与内部控制制度公司治理与内部控制制度目录目录一项目简介.3二产业环境分析.7三基本原则和发展目标.10四必要性分析.12五公司治理与内部控制的.

      上传时间:2023-03-02   |   页数:130   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年公司风险管控制度 .pdf 2022年公司风险控制度 .pdf

      风险管控制度编号版 本 号01 保密等级II 页数114 1 目录第一章总则 . 2第二章组织体系与职责分工. 3第三章风险辨识 . 5第四章风险分析 . 6第五章解决方案 . 7第六章风险评估报告 .

      上传时间:2022-08-12   |   页数:14   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年公司风险分级管控制度 .pdf 2022年公司风险分级控制度 .pdf

      精品办公文档 有限公司风险分级管控制度1. 目的为加强公司安全与职业危害管理,按照自主排查科学评估分类分级 分级管控 的原则, 对公司风险实行差异化动态化管控, 切实降低风险, 消除或减少安全事故及职.

      上传时间:2022-04-18   |   页数:9   |   格式:PDF   |   浏览:2

    • 风电管桩公司内部控制制度(参考).docx 风电公司内部控制制度(参考).docx

      泓域风电管桩公司内部控制制度风电管桩公司内部控制制度目录一 公司简介3公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二 监督机制4三 决策机制9四 机构投资者治理机制13五 债权人治理机制15六.

      上传时间:2022-10-08   |   页数:68   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年2022年公司风险分级管控制度 .pdf 2022年2022年公司风险分级控制度 .pdf

      1 有限公司风险分级管控制度1. 目的为加强公司安全与职业危害管理,按照自主排查科学评估分类分级 分级管控 的原则, 对公司风险实行差异化动态化管控, 切实降低风险, 消除或减少安全事故及职业病危害.

      上传时间:2022-08-08   |   页数:8   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 风电管桩公司治理与内部控制制度【范文】.docx 风电公司治理与内部控制制度【范文】.docx

      泓域风电管桩公司治理与内部控制制度风电管桩公司治理与内部控制制度xxx有限责任公司目录一 机构投资者治理机制4二 证券市场与控制权配置6三 激励机制15四 监督机制21五 内部监督的内容26六 内部监.

      上传时间:2022-10-08   |   页数:102   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司辅料管控制度.doc 公司辅料控制度.doc

      *公司编号: 版本: 辅料控制度编制: 审核: 批准: 分发号: 年 月 日发布 年 月 日实施修 订

      上传时间:2019-07-18   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:12

    • 集团公司对子公司财务管控制度.docx 《集团公司对子公司财务控制度》.docx

      集团公司对子公司财务管控制度集团公司对各下属公司财务管理制度 为了确保公司发展壮大,规范公司内部规章制度,提高公司整体管理水平,降低运营成本,进一步完善集团管控体系,防范财务风险,特制订本制度。 本制.

      上传时间:2022-08-25   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:2

    • 公司内部控制制度(9页DOC).docx 公司内部控制制度(9页DOC).docx

      最新资料推荐公司内部控制制度会计基础工作第一章 总则 第一条 为了加强会计基础工作,提高会计工作水平,实现会计工作规范化科学化,根据财政部会计基础工作规范的要求,结合公司的实际情况和管理要求,制定本制.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 某公司辅料管控制度.doc公司辅料控制度.doc

      公司辅料控制度1.目的 为了规范辅料管理,确保利润最大化,降低能耗,特制定本制度。2.辅料的提报2.1各生产车间根据各装置的运行情况,提出所需添加的辅料的种类。使用车间整理运行数据,用数据说明助剂.

      上传时间:2021-11-11   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 基金公司内部控制制度(DOC).pdf 基金公司内部控制制度(DOC).pdf

      公司内部控制制度内部控制制度颁发日期2015 年 3 月 20 日目目录录一总则二内部控制的目标和原则三内部控制的基本要求四内部控制的体系五内部控制的流程和职责分配六内部控制的内容第一节 投资管理业务.

      上传时间:2023-03-13   |   页数:21   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 某某公司公司财务控制制度(doc 10).docx 某某公司公司财务控制制度(doc 10).docx

      工 具 名外商投资企业财务控制制度检索编码CM052268页 码101公司中国公司财务控制制度一总则一为了加强财务管理工作,本公司根据中华人民共和国外商投资企业财务管理规定的规定,结合企业的实际情况,.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 某公司内部控制制度(doc 150页).docx公司内部控制制度(doc 150页).docx

      内部控制制度目 录第一篇 内部控制的基础4第一章 总则1第二章 机构及岗位职责3第三章 内部控制方法4第四章 内部控制基础工作6第五章 授权体系概述7第六章 附则10第二篇 供应生产销售内部控制制度1.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:155   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 某公司内部控制制度(doc 31页).docx公司内部控制制度(doc 31页).docx

      内部控制制度电子数据处理循环文件管制等级:管制文件非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表管制文件非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期0第1版新发行1. 总则1.1. 制.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:29   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 某公司内部控制制度(doc 12页).docx公司内部控制制度(doc 12页).docx

      公司内部控制制度doc 12页 某公司内部控制制度doc 12页 有限公司 关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的 内部控制制度 根据企业会计制度及国家有关规定,结合公司的具体情况,为提高公司资产质量.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 某公司内部控制制度(doc 115页).docx公司内部控制制度(doc 115页).docx

      公司内部控制制度doc 115页 某公司内部控制制度doc 115页 公司 内部控制制度 意见稿 财务部 二OO八年六月 8.损失责任 10 9.监督检查 10 10.货币资金流程控制 11 第五章.

      上传时间:2022-07-20   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年xx公司生产车间过程质量管控制度 .pdf 2022年xx公司生产车间过程质量控制度 .pdf

      公开文件编号:Q SSZL 01022014分发编号:0106质量管理体系文件生产过程质量控制管理制度试行受控状态:受控编制:朱峻岭审核:李凤申批准:李凤申20140712发布 20140715实施临.

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    • 担保公司风险控制制度(98页DOC).docx 担保公司风险控制制度(98页DOC).docx

      最新资料推荐担保项目评审制度为了规范本公司担保业务的操作流程,完善担保评审工作的流程,建立科学的担保项目评审制度,现特制定评审工作制度.一工作原则确保评审担保项目实行公平公开,科学严谨的工作原则,对担.

      上传时间:2022-11-07   |   页数:98   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 母子公司管控体系制度汇编-XX集团财务管理管控制度与操作流程(制度范本 ).docx 母子公司控体系制度汇编-XX集团财务管理控制度与操作流程(制度范本 ).docx

      母子公司管控体系制度汇编之三宁波TIANHAN控股集团股份有限公司财务管理管控制度与操作流程服务单位: 上海HUACAI管理咨询有限公司二零零七年八月目 录第一部分 管控制度2财务分析制度2附件:财务.

      上传时间:2022-09-14   |   页数:35   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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