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    • 投资集团内部审计工作制度.doc 投资集团内部审计工作制度.doc

      1广东省*投资集团有限公司内部审计工作指引第一章 总 则第一条 为了规范内部 审计工作,充分发挥内部审计的作用,促使企业依法经营、改进管理、提高经济效益,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工.

      上传时间:2018-12-11   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:69

    • 【勘测设计院内部审计工作制度】内部审计工作制度.docx 【勘测设计院内部审计工作制度内部审计工作制度.docx

      勘测设计院内部审计工作制度,内部审计工作制度为了建立健全本院内部审计监视制度,加强内部审计工作,提高经营治理水平,保障国有资产保值增值,依据审计署关于内部审计工作的规定等有关法律,法规和厅,局关于进一.

      上传时间:2023-07-02   |   页数:2   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 医院财务工作制度内部审计工作制度.docx 医院财务工作制度内部审计工作制度.docx

      医院财务工作制度:内部审计工作制度 医院财务工作制度17 项十七内部审计工作制度 1.医疗机构应当建立健全内部审计制度,完善内部监视制约机制,标准收支治理,促进卫生事业安康进展,依据中华人民共和国审.

      上传时间:2023-03-27   |   页数:7   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年2022年街道内部审计工作制度 .pdf 2022年2022年街道内部审计工作制度 .pdf

      姓名:XXX 部 门: XX 部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X街道内部审计工作制度名师资料总结 精品资料欢迎下载 名师精心整理 第 1 页,共 11 页 第 2.

      上传时间:2022-08-09   |   页数:11   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年2022年街道内部审计工作制度 2.pdf 2022年2022年街道内部审计工作制度 2.pdf

      第一条为进一步规范本街道内部审计工作,根据中华人民共和国审计审计署关于内部审计工作的规定和县人民政府办公室关于进一步加强内部审计工作的意见等法律法规,制定本制度。第二条街道内部审计机构的工作职责是.

      上传时间:2022-08-19   |   页数:4   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2009年审计工作制度-企业内部审计工作规定.docx 2009年审计工作制度-企业内部审计工作规定.docx

      企业内部审计工作规定 总则一根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定.二内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益.三内部审计是在公司总经.

      上传时间:2022-09-14   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年镇卫生院内部审计工作制度 .pdf 2022年镇卫生院内部审计工作制度 .pdf

      镇卫生院内部审计工作制度内部审计工作部门和审计人员在院党委领导下,依照国家法律法规以及本规定开展审计工作.审计人员办理审计事项,应严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做.

      上传时间:2022-09-08   |   页数:3   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 审计工作管理制度范本内部审计规章制度与工作制度(9篇).docx 审计工作管理制度范本内部审计规章制度工作制度(9篇).docx

      审计工作管理制度范本内部审计规章制度与工作制度,9篇,有关审计工作治理制度范本一一,本月工作总结1,北京市能源审计工作,参与北京市发改委召开的北京市能源审计工作会议,会后帮助领导与公司各部门制定20,.

      上传时间:2023-05-13   |   页数:23   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年2022年集团股份公司内部审计工作制度 .pdf 2022年2022年集团股份公司内部审计工作制度 .pdf

      浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强中大集团内部监督和风险管理,根据中华人民共和国审计审计署关于内部审计工作的规定等国家法律法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大.

      上传时间:2022-07-23   |   页数:6   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年xx集团股份有限公司内部审计工作制度 .pdf 2022年xx集团股份有限公司内部审计工作制度 .pdf

      xx 集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强中大集团内部监督和风险管理,根据中华人民共和国审计审计署关于内部审计工作的规定等国家法律法规,制定本制度.第二条本制度适用于 xx 集团.

      上传时间:2022-11-02   |   页数:5   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 2022年2022年集团股份公司内部审计工作制度制度格式 .pdf 2022年2022年集团股份公司内部审计工作制度制度格式 .pdf

      浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强中大集团内部监督和风险管理,根据中华人民共和国审计审计署关于内部审计工作的规定等国家法律法规,制定本制度.第二条本制度适用于浙江中大集.

      上传时间:2022-09-07   |   页数:6   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 中恒电气内部审计工作制度(2010年3月) 2010-03-24.pdf 中恒电气内部审计工作制度(2010年3月) 2010-03-24.pdf

      杭州中恒电气股份有限公司 内部审计工作制度 杭州中恒电气股份有限公司 内部审计工作制度2010年3月制订2010年3月制订第一章 总则 第一条 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提.

      上传时间:2023-02-27   |   页数:13   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 中恒电气内部审计工作制度(2011年1月) 2011-01-25.pdf 中恒电气内部审计工作制度(2011年1月) 2011-01-25.pdf

      杭州中恒电气杭州中恒电气股份有限公司股份有限公司 内部审计工作制度内部审计工作制度 20112011年年1 1月制订月制订第一章第一章 总则总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工.

      上传时间:2023-02-27   |   页数:13   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 华斯股份内部审计工作制度(2011年1月) 2011-01-05.pdf 华斯股份内部审计工作制度(2011年1月) 2011-01-05.pdf

      华斯农业开发股份有限公司 内部审计工作制度 第 1 页 共 15 页 华斯农业开发华斯农业开发股份有限公司股份有限公司 内部审计工作制度内部审计工作制度 20112011 年年 1 1 月月 华斯农业.

      上传时间:2023-02-27   |   页数:15   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 汇川技术内部审计工作制度(2011年8月) 2011-08-09.pdf 汇川技术内部审计工作制度(2011年8月) 2011-08-09.pdf

      深圳市汇川技术股份有限公司 内部审计工作制度 1 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 内部审计工作制度内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作,提高审.

      上传时间:2023-02-27   |   页数:8   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 阳光城内部审计工作制度(2011年5月) 2011-05-10费.pdf 阳光城内部审计工作制度(2011年5月) 2011-05-10费.pdf

      阳光城内控制度 内部审计工作制度 阳光城集团股份有限公司 内部审计工作制度 经阳光城集团股份有限公司第七届董事局第十经阳光城集团股份有限公司第七届董事局第十次会议审议通过次会议审议通过阳光城内控制度 .

      上传时间:2023-02-27   |   页数:8   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 【房地产行业某房地产公司内部审计工作制度】.docx 【房地产行业—某房地产公司内部审计工作制度】.docx

      某房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离接任工作交接管理办法第一条 为规范集团各公司总经理负责人的离任审计工作,协助完成接离任工作交接,特制定本办法.第二条 根据集团人事管理制度以及财务管理制度规.

      上传时间:2022-11-21   |   页数:66   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 海能达内部审计工作制度(2011年8月) 2011-08-12费.pdf 海能达内部审计工作制度(2011年8月) 2011-08-12费.pdf

      1 海能达通信股份有限公司内部审计工作制度2011年8月11日第一届董事会第十四次会议审议通过第一章 总 则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司以下简称公司内部审计工作,提高审计质量,明确内部审计.

      上传时间:2023-02-27   |   页数:10   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 【房地产行业某房地产公司内部审计工作制度】(74页DOC).docx 【房地产行业—某房地产公司内部审计工作制度】(74页DOC).docx

      最新资料推荐某房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离接任工作交接管理办法第一条 为规范集团各公司总经理负责人的离任审计工作,协助完成接离任工作交接,特制定本办法.第二条 根据集团人事管理制度以及财.

      上传时间:2022-10-07   |   页数:74   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 万邦达内部审计工作制度(2010年4月) 2010-04-15费.pdf 万邦达内部审计工作制度(2010年4月) 2010-04-15费.pdf

      北京万邦达环保技术股份有限公司 内部审计工作制度 1 北京万邦达环保技术股份有限公司北京万邦达环保技术股份有限公司 内部审计工作制度内部审计工作制度 第一章第一章 总则总则 第一条 为建立健全公司内部.

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