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    • 2022年采购业务内控制度 .pdf 2022年采购业务内控制度 .pdf

      第 1 页 共 22 页采购业务的内部控制制度试行一采购业务的授权公司的采购业务全权集中于物流配送中心,包括公司工程用物资燃器具的采购户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购.

      上传时间:2022-08-06   |   页数:22   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 内控制度(doc 32).docx 内控制度doc 32).docx

      内控制度建立内部控制制度,是现代企业加强经济管理,提高经济效率,保护财产安全,实现经营方针和目标的有效的工具和手段。内部控制制度在经济发达国家的企业中已被广泛采用,并日趋完善,在企业中发挥着积极的作用.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:32   |   格式:DOCX   |   浏览:2

    • 房地产公司 采购内控制度skx.docx 房地产公司 采购内控制度skx.docx

      九龙湖投资公司司采购内控制度九龙湖投资有限限公司二九年五月月十八日编制:审核:批准: 二九年五月十八八日 编制说明为了全面加强公公司的管理,提高企业管管理水平及工工作效率,使企企业管理更为规范范化程序.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:66   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内控制度(doc 32)fxim.docx 内控制度doc 32)fxim.docx

      Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内控制度建立内部控控制制度,是是现代企业业加强经济济管理,提提.

      上传时间:2022-09-28   |   页数:32   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内控制度(doc 32)bbyj.docx 内控制度doc 32)bbyj.docx

      内控制度建立内部控制制制度,是现代代企业加强经经济管理,提提高经济效率率,保护财产产安全,实现现经营方针和和目标的有效效的工具和手手段.内部控制制制度在经济济发达国家的的企业中已被被广泛采用,并并日趋.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:33   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内控制度(doc22)内部控制.docx 内控制度(doc22)内部控制.docx

      目 录内部会计控制制度一 货币资金内部控制制度 货币资金管理制度 48现金管理制度 912支票及印章的管理制度 1316二 实物资产管理制度 财产清查制度 1721低值易耗品管理制度 2225材料管.

      上传时间:2022-09-21   |   页数:225   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内控制度(doc22)内部控制37003.docx 内控制度(doc22)内部控制37003.docx

      目 录内部会计控制制制度一 货币资金内部控控制制度 货币资金管理制制度 488现金管理制度 9912支票及印章的管管理制度 11316二 实物资产管理制制度 财产清查制度 17721低值易耗品管理理.

      上传时间:2022-11-20   |   页数:214   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业财务内控制度全案(doc 226).docx 企业财务内控制度全案(doc 226).docx

      目 录内部会计控制制度一 货币资金内部控制制度 货币资金管理制度 48现金管理制度 912支票及印章的管理制度 1316二 实物资产管理制度 财产清查制度 1721低值易耗品管理制度 2225材料管理.

      上传时间:2022-07-21   |   页数:225   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 财务管理及内控制度(doc 20).docx 财务管理及内控制度(doc 20).docx

      财务管理及内控制度doc 20 财务管理及内控制度 第一章总则 第一条为了规范公司的会计核算,真实完整地提供会计信息,维护投资者和债权人的合法权益,根据中华人民共和国会计法公司法会计准则企业会计制度会.

      上传时间:2022-07-18   |   页数:13   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业财务内控制度全案(doc 226)38342.docx 企业财务内控制度全案(doc 226)38342.docx

      目 录内部会计控制制制度一 货币资金内部控控制制度 货币资金管理制制度 488现金管理制度 9912支票及印章的管管理制度 11316二 实物资产管理制制度 财产清查制度 17721低值易耗品管理理制.

      上传时间:2022-11-20   |   页数:209   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业财务内控制度全案(doc 226)gbxi.docx 企业财务内控制度全案(doc 226)gbxi.docx

      目 录内部会计控制制度一 货币资金内部控制制度 货币资金管理制度 48现金管理制度 912支票及印章的管理制度 1316二 实物资产管理制度 财产清查制度 1721低值易耗品管理制度 2225材料管理.

      上传时间:2022-11-25   |   页数:225   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 采购及付款循环内部控制制度(doc 28页).docx 采购及付款循环内部控制制度(doc 28页).docx

      內部控制制度採購及付款循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版新發行1. 總則1.1. 制定.

      上传时间:2022-09-21   |   页数:28   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 內部控制制度(采购及付款循环)(18页DOC).docx 內部控制制度(采购及付款循环)(18页DOC).docx

      最新资料推荐最新精品资料整理推荐,更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日19:16:06内部控制制度采购及付款循环文件管制等级:管制文件非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:18   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 如何加强基层中央银行集中核算内控制度(DOC 5页).doc 如何加强基层中央银行集中核算内控制度(DOC 5页).doc

      来自资料搜索网, 海量资料下载如何加强基层中央银行集中核算内控制度摘 要 会计集中核算系统大额支付系统小额支付系统上线运行后,加强会计核算管理和完善内控制度是当前人民银行支付结算部门和会计核算部门工作.

      上传时间:2023-02-27   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 银华基金内部机构设置、职能及内控制度(DOC 58页).doc 银华基金内部机构设置、职能及内控制度(DOC 58页).doc

      内部资料 不得外传 公司内部机构设置及其职能银华基金管理有限公司内部机构设置及其职能更多资料在资料搜索网 海量资料下载第一部分 公司治理结构及其职能公司组织机构图1第一章 公司治理结构2第二章 股东会.

      上传时间:2023-02-15   |   页数:57   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部控制制度之采购及付款循环(doc 40页).docx 内部控制制度采购及付款循环(doc 40页).docx

      內部控制制度採購及付款循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版新發行1. 總則1.1. 制定.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:40   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 采购及付款循环内部控制制度(doc 28)14720.docx 采购及付款循环内部控制制度(doc 28)14720.docx

      內部控制制度採購及付款循循環文件管制等級:管制文件非管制文件件文件履歷紀要頁頁文件發行行單位文件管制制等級管理代表管制文件非管制文件文件履履歷紀錄版次修訂內容容核准權責編撰日期0第1版新發行行1. 總.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:33   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制制度之采购及付款循环(32页DOC).docx 内部控制制度采购及付款循环(32页DOC).docx

      最新资料推荐內部控制制度採購及付款循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版新發行1. 總則1.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:26   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 浅析采购业务的内部控制制度设计(9页DOC).docx 浅析采购业务的内部控制制度设计(9页DOC).docx

      最新资料推荐浅谈采购业务的内部控制制度设计摘要:采购业务活动是企业经营活动的重要内容,长期以来一直备受关注,完善的采购业务内部控制制度对于降低企业的采购和生产成本提高企业的市场竞争力阻塞管理漏洞具有很.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制-采购控制制度汇编(36页DOC).docx 企业内部控制-采购控制制度汇编(36页DOC).docx

      最新资料推荐企业内部控制采购1 采购授权审批制度制度名称采购授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式权限程序责任和相关控制措施,规定经.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:36   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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