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    财务自查报告范文单位财务自查报告单位财务自查报告范文.doc

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    财务自查报告范文单位财务自查报告单位财务自查报告范文.doc

    第 1 页 共 6 页财务自查报告范文 单位财务自查报告 单位财务自查报告范文我委根据文件精神,从 12 月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计根底工作情况进展了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完好,根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,根据国家统一的会计制度的规定进展会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并施行内部监视和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地施行了内部监视和控制,第 2 页 共 6 页保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监视和管理,杜绝了各种破绽的发生,到达了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其互相别离、互相制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,进步了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进展采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在施行内部监视制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算管理制度、财第 3 页 共 6 页务分析p制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。为严肃财经纪律,加强学校财务管理,进步教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进展了认真的自查,现将自查情况汇报如下:1、财务管理制度建立情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员管理制度现金管理制度财务管理制度等制度,并做到制度上墙。2、财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员 2 人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务才能,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。3、会计核算中心建立和运行的形式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室装备了必要的计算机、打印机等设备,且可以正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行第 4 页 共 6 页4、学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购置执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行5、学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,平安防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。6、学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费工程,公开收费标准,每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口,承受师生和学生家长的监视;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费工程、进步收费标准现象。此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要标准根底管理,强化经费监视深化效劳内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。根据_市审计局关于开展 20_年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合自身实际情第 5 页 共 6 页况,对本单位的财政财务收支情况进展了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进展,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进展自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、认真自查,及时自纠按照_市审计局开展20_年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进展了自查。1、我局所有财政资金均按预算用处使用,支出真实合规。2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。第 6 页 共 6 页5、认真执行标准津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符,核算标准,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。8、我局根据本单位实际,建立并施行内部监视和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地施行了内部监视和控制。通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。

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