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    县十七届人大五次会议.docx

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    县十七届人大五次会议.docx

    县十七届人大五次会议 会议文件(三)关于岳池县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)2019年3月27日在岳池县第十七届人民代表大会第五次会议上岳池县财政局局长廖洪波各位代表:受县人民政府委托,现将岳池县2018年财政预算执行情 况和2019年财政预算草案提请会议审查,并请县政协各位委 员和其他列席会议的同志提出意见。一、紧扣中心大局,科学聚财理财,2018年预算执行取得 较好成效2018年,全县财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人 大、县政协的有力监督下,紧紧围绕推进全县高质量发展要求, 砥砺奋进、苦干实干,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险等各项工作,有效应对国家大规模减税降费带来 收入减少和脱贫攻坚、环境保护及政府债务风险防控等重点工代表、委员的沟通联系,虚心听取批评建议,接受代表监督。 2018年,通过现场办理、电话沟通、座谈交流、约请走访等方 式,在规定办结时间内,共办理有关财政事项的代表建议3件、 委员提案1件彳导到了代表、委员的充分肯定,满意率为100%。(七)2018年财政主要工作1 .全力促进收入增长。一是狠抓税收收入,共完成8.12亿 元,同比增长16.7% ,达到61.2%O二是狠抓非税收入入库, 全年完成5.16亿元,同比增长6%。三是狠抓政府基金收入, 积极保障城市土地供给,实现土地出让收入17.18亿元(含计 提国有土地收益其金0.52亿元及农业土地开发基金0.08亿 元),同比增长25.3%。四是狠抓向上资金争取,强化资金争 取考核激励,调动部门争取激情,全年实现上级补助收入35.7 亿元(不含市级统筹医疗保险上级补助资金)同比增长11.6%o2 .倾力强化扶贫保障。一是县本级安排专项扶贫资金0.35 亿元,增长66.7%。二是加大涉农资金统筹整合,积极整合省 市县财政涉农资金2.23亿元。三是科学调度其他资金8.72亿 元投入扶贫领域。四是畅通资金拨付绿色通道,第一时间保障 脱贫需求,全年共拨付9.68亿元,为脱贫攻坚各项目实施提供 财力支撑。3 .竭力支持民生改善。一是支持改善教育条件。投入15.7 亿元支持教育发展,促进全县成功创建全国义务教育均衡发展 县。二是支持改善医疗条件。投入2.85亿元支持基本医疗卫生10体制改革、取消药品加成、落实贫困人口免费体检和医疗补助, 群众看病难、看病贵问题进一步得到缓解。三是支持改善交通条件。投入1.84亿元支持抓好城区环城公路、旅游景观大道等 道路建设,群众出行更加方便快捷。四是支持改善人居环境。投入4.5亿元支持污染防治、城乡环境综合治理、环保管理与 能力建设等,群众生产生活环境明显改善。4,坚决防控债务风险。一是分解防控责任。制定岳池县政府债务风险化解工作方案,逐项落实风险评估、预警、应 急处置责任。二是强化债务监测。运用全口径债务监测平台, 实现地方政府债务实时动态监控,及时有效处置。三是控制隐性债务。开展隐性债务摸底调查,制定隐性债务化解方案 全部债券化。五是严守财政支出边界。严防以任何形式变相举 债,加强PPP项目合作沟通谈判,有效促进PPP运行合理规 范。明确隐性债务“只减不增”。四是加快债务置换。实现存量债务5,全面深化国企改革。一是加强整合重组。推动宏宇城投公司划入发展建设集团,银晟公司划入银泰投资公司,积极组 建农业发展集团、交通投资开发集团。二是改进考核激励。出 台深化国有企业改革意见,着力完善薪酬制度、改进考核办法, 国企活力有效激发。三是营造支持环境,积极支持国企拓宽经 营业务,广泛参与市场竞争,提升盈利能力。116.着力优化管理服务。一是加强预算绩效管理。开展预算绩效目标编制、重大项目事前绩效评估、绩效运行监控三项试 点,绩效管理初步覆盖预算资金使用全过程。推动绩效评价提 质扩面,全年实施评价27个项目,涉及资金4.32亿元,在省 财政厅组织的绩效评价工作中名列全省扩权县前十。二是加强 采购监督管理,办理政府采购项目205宗,预算金额21.83亿 元,采购金额21.54亿元,节约资金0.29亿元,节约率1.31%o 三是加强财政投资评审监管。坚持严格初评、全面复核、随机 抽查“三重,,审核机制,评审项目714个,节约资金5.43亿元, 审减率16.1%。四是全面落实减税降费 依法减轻市场税负3.42亿元,压减行政事业收费5项,社会负担进一步减轻,经济活 力进一步释放。7 .严格抓好监督检查。一是强化综合检查,随机检查嘉陵乡政府、县文化广电新闻出版局等5个单位财务运行情况,发 现和纠正违规问题28项,整改问题金额135.64万元,共处罚 款3.35万元。二是开展专项监督,紧扣县委政府工作中心,适 时开展违规发放津补贴、扶贫资金使用、惠民资金“一卡通”管 理等专项检查,查纠各类问题金额429.36万元,有力促进了财 政运行合法合规,财政监督考核排名全省扩权县第6名。在客观总结成绩的同时,我们也深深感到,当前财政工作 还存在不少突出矛盾和问题:一是受总体财力限制,部分领域 资金保障较差,一定程度影响了干部职工工作激情和效果。二12 是政府债务整体规模较大,当前化解成效仍不明显。三是资金 监管力度还不够强,一些单位仍未真正将资金用到刀刃上、关键处,造成资金浪费。四是预算执行刚性还不强,离中央提出 “建立约束有力的预算制度”尚存较大差距。对于这些问题,我 们将虚心听取各位代表的批评和建议,认真研究解决。二、牢记财政使命、持续用心用情,扎实做好2019年预 算编制工作2019年,全县财政系统将继续牢记“向中心聚焦、为大局 聚力”的财政使命,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想和中央、省委、市委、县委重要会议精神为指导,按照省政 府2019年预算编制工作相关要求,围绕全县“135”战略部署, 实施积极财政政策,构建现代财政体系,切实做到科学聚财、 合理用财、依法理财,全力保障县委、县政府各项决策部署落 到实处。按此目标,2019年预算安排如下:(一)一般公共预算2019年一般公共预算收入预计完成143460万元(2018年 完成数132832万元),增长8%o其中,税收收入90660万元, 比上年增长11.6% ,税收占比为63.2% ( 2018年税收占比为 61.2% );非税收入预计52800万元,比上年增长2.3%。加上 级补助收入145217万元,新增一般债券资金收入1300万元, 调入资金26182万元(政府性基金收入调入26000万元,国有 资本经营收入调入182万元),减专项上解17957万元(其中:13 ;地;地机关事业单位基本养老保险基金收支缺口上解16892万元 税经费上划上解765万元;契税征收经费等其他专项上解300 万元),实际可用财力为298202万元。加上级提前下达政策 性及专项转移支付资金78013万元,收入合计376215万元, 同比增长34916万元,增长10.4%o根据收支平衡的原则,2019 年全县一般公共支出安排376215万元,主要支出项目:一般公共服务支出41863万元。主要用于保障县级行政单位人员经费、公业务经费、高层次人才引进、招商引资及 信访维稳等。公共安全支出13910万元。主要用于公检法司等部门人员及公业务费、人员及公业务费、应急联动、追逃打黑、治安巡逻等。教育支出119396万元。主要用于教育部门人员及公 业务费、职业教育、校舍建设、学生营养餐、普通高中免学杂 费等。科学技术支出73万元。主要用于科技部门人员及公 业务费、科技成果转化、创新驱动发展、科普宣传等。文化旅游体育与传媒支出3838万元。主要用于文体 部门人员及公业务费、竞技体育、文化市场整治、图书馆文化 馆免费开放、基层公共文化服务体系建设、旅游发展等。社会保障和就业支出71547万元。主要用于社会保障部门人员及公业务费、城乡居民基本养老保险补助、特困人员14 救助、就业再就业、城乡居民最低生活保障、社会福利、残疾 人事业及自然灾害生活救助等。卫生健康支出14067万元。主要用于卫生部门人员及 公业务费、城乡居民职工医疗保险、新型农村合作医疗补助、 基本公共卫生服务、城乡贫困群众医疗救助、食品药品安全监 管等。节能环保支出2246万元。主要用于退耕还林、饮用 水源治理、环境监测、污染治理等。城乡社区支出7169万元。主要用于住建城管部门人 员及公业务费、城区清扫保洁、城市绿化养护、城区路灯电费 等。农林水支出57808万元(其中县本级扶贫投入4257万 元,增长28.1% ) o主要用于涉农部门人员及公业务费、脱贫 攻坚、现代农业发展建设、农业政策性保险、乡村振兴、农田 水利设施建设、农业综合开发、一事一议财政奖补、耕地地力 保护补贴等。交通运输支出5158万元。主要用于交通运输部门人 员及公业务费、道路桥梁、农村公路建设、县乡公路日常养护 等。资源勘探信息等支出804万元.主要用罗渡高新区及工业园区人员经费、公业费及园区发展建设等支出。15商业服务业等支出300万元。主要用于商务经信部门人员及公业务费、商贸发展等。自然资源海洋气象等支出1218万元。主要用于国土 部门人员及公业务费、土地治理、气象服务等。住房保障支出6943万元。主要用于保障性住房建设、 住房公积金单位缴纳部分等。粮油物资储备支出1666万元。主要用于粮食部门人 员及公业务费、粮油储备、产粮大县建设等。灾害防治及应急管理支出1036万元。主要用于安监 部门人员及公业务费、安全生产、地质灾害防治、消防管理等。预备费4000万元,用于预算执行中突发事件处理及 其他难以预见的开支。其他支出15000万元,其中:隐性债务化解专项资金 5000万元;财政暂付款消化专项资金10000万元。债务付息支出8173万元,主要用于地方政府债券资 金付息。(二)政府性基金预算2019年,全县地方政府性基金预算收入为115060万元(其中:国有土地使用权出让金收入110000万元);加上级提前 下达政府性基金补助收入10317万元及新增专项债券资金4500万元,全县政府性基金总收入为129877万元。按照收支平衡和对应安排原则,全县政府性基金预算总支出为12987716万元,其中:基金支出103877万元,主要用于征地补偿安置、 土地开发、失地农民保险、城市道路、管网等基础设施建设, 工业、农业及交通事业发展、棚户区改造、大中型水库后期移 民补助等;调出资金26000万元(调入一般公共预算)。(三)国有资本经营预算2019年,全县国有资本经营预算收入为604万元,其中:上缴利润收入604万元。国有资本经营预算支出422万元,主 要用于补充企业资本金、支持企业发展壮大,调入一般公共预 算182万元。(四)社会保险基金预算2019年,全县社会保险基金预算收入为30832万元(其中:保险费收入6174万元)。加上年结余30925万元,收入总量 为61757万元。按照社保支出政策,全县社会保险基金预算支 出为24305万元,主要用于兑现城乡居民养老保险支出,结余 资金37452万元。以上预算草案,请予审查批准。全县部门预算草案及部门预算绩效目标草案已报送大会,请一并审查。(五)2019年财政主要工作L全力抓好资金争取。加快出台岳池县争取资金暂行考评办法,努力将资金争取情况与绩效考核、精神荣誉挂钩, 实行重奖严惩,充分调动资金争取激情。开展项目包装及资金 争取专题培训,提升资金争取能力。强化争取工作保障,财政17每年安排专项经费,支持各单位开展“三抓”工作,增强争取成 效。2.坚决做好风险化解。进一步严肃债务管理纪律,任何部门一律不得违规举借债务,不得违规提供债务担保,坚决遏制 债务增量。不断拓宽偿债资金来源渠道,有序做好存量债务偿 还,确保既定债务化解方案落到实处,切实守住债务风险底线。3.倾力强化重点保障。紧紧围绕全县中心大局,统筹财政资金调度,全力支持办好县委政府确定的7件大事。继续突出 教育优先发展战略,全力保障资金投入、及时兑现各项政策, 支持打造区域性优质教育。继续突出改善基本民生,将新增财 力大部分投入民生领域,提升群众幸福指数。着力支持农家生 态文化旅游区、成都一广安“双飞地”园区及嘉陵江水源供水等 重点工程建设,夯实发展后劲。继续抓好农村综合改革,推进 乡村振兴,促进农村繁荣。4全面实施绩效管理。认真落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,着力构建全方位管理格局,完 善全覆盖管理体系,建立全过程管理链条。对重大项目责任人 实行绩效终身追责,切实做到花钱必问效、无效必问责,不断 提高财政资金使用效益。5 .规范推进PPP项目。遵循规范运行、严格监管、公开 透明、诚信履约”的原则,全面梳理已入库项目,有效防范“超财力、财力、支出、泛运用”等问题,扎实推进PPP项目规范实施。18 加强财政支出责任监控,树立红线意识,严控债务风险,确保 每年度PPP项目财政支出责任不超过当年一般公共预算支出 的10%o营造良好服务环境,加强诚信建设,加大对重点领域、 重点项目财政支持力度,鼓励、引导民营资本参与公共服务领 域经济建设。加强部门协作,强化跟踪监测,建立保障有力、 措施到位的工作协调机制。6 .持续深化国企改革。继续优化国企布局,加快健全农业发展集团、交通投资开发集团两家企业治理体系,规范公司运 营管理,进一步支持壮大银泰投资公司、发展建设集团等国有 企业,提升企业竞争力。引导国有企业积极承接重大项目,提 升企业运营水平,更好落实县委政府重大部署。扎实推进劳动 人事分配改革,完善管理体制机制,提升企业活力。提高国企 收益上缴财政比例,更好服务县域经济社会发展。7 .着力提升管理规范。优化会计制度准则,从今年1月起, 全县各单位一律执行新修订的政府会计制度准则。启动财 政票据电子管理改革,借助“互联网+”手段,促进票据数据全省 大集中,提增管理效能。深化单位内部控制,推进经济活动不 同岗位事权分立、互相监督,促进运行规范。8 .努力建强财政队伍。优化人员配备,按照政治可靠、业务过硬、办事细致的要求,择优配齐财政工作人员。强化队伍 管理,深入开展“两转一提一抓”和“不忘初心、牢记使命”主题 活动,转变干部思维、提升干部能力、改进干部作风、提增整19作带来支出大幅增加的艰巨考验,有效保障系列重大任务顺利 完成,全年预算收支执行良好。(一)全县财政预算调整及执行总体情况1 .一般公共预算执行情况 一是收入完成情况。县十七届人大四次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入为129410万元,其中:税收收入 77650万元;非税收入51760万元。2018年地方一般公共预算 收入完成132832万元,较上年同比增长12.3% ,为预算的 102.6%o其中:税收收入完成81234万元,为预算的104.6% , 增长16.7% ;非税收入完成51598万元,为预算的99.7% ,增 长6%o二是支出完成情况。县十七届人大四次会议审议通过的全县一般公共预算支出为335299万元,经县十七届人大常委会 第二十二次会议批准,一般公共预算支出调整为419195万元,2018年全县一般公共预算支出完成543888万元(剔除新增专 项转移支付对应安排支出83508万元),为调整预算的109.8% , 增长12.1%o三是收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入132832 万元,加上返还性收入9243万元,上级一般性转移支付收入206243万元,专项转移支付收入141831万元,地方政府债券 58907万元(其中:置换债券5966万元,再融资债券资金14520 万元,新增一般债券资金38421万元),上年结余资金1279 2 体素质。完善内部控制,着力健全体系完整、运转有序内控规 范,防范廉洁风险。各位代表,路虽远,志者必达;事虽难,恒者必成。2019 年,尽管任务艰巨、挑战重重,但我们有信心、有决心在县委 政府的坚强领导、人大政协的有力监督和各位人大代表、政协 委员的鼎力支持下,凝心聚力、砥砺前行,冲破层层阻碍、化 解环环压力,全力创造更多更好成绩,圆满完成本次会议确定 的各项目标任务,努力为建设美丽繁荣和谐岳池贡献强劲财政 力量!县十七届人大五次会议秘书处2019年3月27日印2021万元,调入预算稳定调节基金1014万元,调入资金34445万 元(其中:政府性基金调入25000万元,国有资本经营预算调 入445万元,财政收回存量资金调入9000万元),全年总收 入585794万元。总收入减去当年支出543888万元、上解支出 17616万元、地方政府债券还本支出20486万元,结余资金3804万元(其中:用于补充预算稳定调节基金3790万元,结转下 年使用资金14万元)。2 .政府性基金预算执行情况 县十七届人大四次会议审议通过2018年基金预算收入84150万元,支出84150万元。经县十七届人大常委会第二十 二次会议批准,2018年政府性基金预算收入调整为139403万 元,支出调整为164117万元。2018年全县政府性基金预算收 入完成176517万元(其中:计提国有土地收益基金及农业土 地开发基金后,国有土地使用权出让收入165767万元,较上 年同比增长24.8% ),为调整预算的126.6%,增长25.8% ;加 上级补助收入12349万元、上年结余收入819万元、地方政府 债券收入28580万元(其中:再融资债券资金3480万元,新 增专项债券资金25100万元),政府性基金收入预算相应调整 为218265万元。2018年全县政府性基金支出完成187689万元, 为调整预算的114.4% ,较上年同比增长14.04% "责务还本支 出3480万元,调出资金25000万元;基金结余2096万元,结 转下年继续使用。3 .国有资本经营预算执行情况 县十七届人大四次会议审议通过的2018年全县国有资本经营预算收入504万元,支出378万元,调出资金126万元。县十七届人大常委会第二十二次会议对全县国有资本经营预 算收入收支未作调整。2018年全县国有资本经营预算收入完成 525万元,为年初预算的104.2% ;支出实现80万元,为年初 预算的21.2% ,主要用于国有企业资本金注入及发展支出,其 余445万元调入一般公共预算统筹使用。4 社会保险基金预算执行情况县十七届人大四次会议审议通过的2018年全县社会保险基金预算收入22771万元,支出18155万元。经县十七届人大 常委会第二十二次会议批准,全县社会保险基金预算收入调整 为27242万元,支出调整为22069万元。2018年全县社会保险 基金预算收入完成28076万元,为调整预算的103.1%。社会 保险基金预算支出实现22420万元,为调整预算的101.6% ,主要用于兑现城乡居民养老保险支出。年终滚存结余30925万 元,按规定全部结转下年使用。(二)全县一般公共预算支出安排和执行情况一般公共服务支出46632万元。主要用于全县相关行 政事业单位人员经费、公业务费及项目支出。国防支出65万元。主要用于兵役征集、民兵及预备 役人员训练。4 公共安全支出20369万元。主要用于全县公检法司等 部门人员经费、公业务费及项目经费支出。教育支出157061万元。其中:投入4965万元推动实 施学前教育三年行动规划,支持学前教育发展;投入7069万 元巩固城乡义务教育“三免一补”成果;投入3719万元实施农 村义务教育学生“营养改善计划、投入25464万元支持农村义 务教育薄弱学校改造;投入876万元支持农村学校教师周转宿 舍建设;投入4293万元实施教育助学工程;投入698万元用 于高中生均公用经费;投入4397万元兑现乡村教师2015-2018 年乡镇工作补贴;投入1049万元保障特岗教师待遇。科学技术支出833万元。其中:投入200万元支持科技惠民扶贫;投入72万元支持创新驱动发展及创新创业引导;投入517万元支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖 励等。文化体育与传媒支出6241万元。其中:投入2037万 元用于基层公共文化服务体系建设 投入224万元用于文化馆、 图书馆免费开放;投入605万元支持开展群众体育和竞技体育 (如备战省十三运会、老年体协体育活动及农民体育健身工程 等);投入117万元解决原电影公司退休人员遗留问题;投入 560万元用于文化旅游提升工程建设。社会保障和就业支出92195万元。其中:投入31190万元缴纳职业年金及补充城乡居民基本养老保险基金;投入34071万元落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流 浪乞讨人员救助等政策;投入12184万元兑现复退军人生活补 助等优抚政策;投入6768万元支持大学生自主创业和农村劳 动力转移就业;投入3401万元支持残疾人就业、扶贫、康复 等。医疗卫生与计划生育支出37021万元。其中:投入6758万元代缴残疾人、建档立卡贫困户基本医疗保险等;投入 4336万元保障城乡居民免费享受12项基本公共卫生服务;投 入3298万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等; 投入城乡医疗救助资金4905万元用于减轻困难群众医疗负担; 投入6864万元支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设;投 入2807万元推进县级公立医院综合改革;投入639万元用于 疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等; 投入285万元用于加强食品药品安全监管。节能环保支出5701万元。其中:投入2260万元用于大气、水体、大气、水体、体废弃物与化学品污染防治;投入450万元用于退耕还林、促进生态保护和生态修复;投入1345万元用于 地下管线、综合管廊及海绵城市建设;投入70万元用于新能 源公交车补贴。城乡社区支出12755万元。其中:投入4054万元用 于城市基础设施建设与维护;投入5961万元用于城乡环境卫生整治及城市街道清扫保洁等;投入1062万元用于城市执法 管理。农林水支出95095万元。其中:投入22932万元用于贫困村基础设施建设及贫困村贫困户产业发展;投入17123万 元用于农田水利、抗旱、农村人畜饮水等农村农业基础设施建 设;投入1494万元用于森林培育、植被恢复及生态善效益林 补偿等;投入11530万元用于农业生产支持补贴;投入2656 万元用于农业保险保费补贴及涉农贷款增量奖励等投入3071 万元实施高标准农田建设等农业综合开发项目;投入2964万 元用于“一事一议,财政奖补项目。交通运输支出19132万元。其中:投入3292万元用 于公路建设及养护;投入5992万元用于农村公路建设支出; 投入499万元用于城市公交及农村道路客运补贴。资源勘探信息等支出3218万元。其中:投入226万 元用于落实扶持中小企业发展政策;投入564万元用于支持制 造业等实体经济发展;投入320万元用于促进安全生产。商业服务业等支出1182万元。主要用于商业服务业 发展及商务局、经信局等主管部门人员经费和公业务费支出。金融支出298万元。主要用于支持金融发展奖励。国土海洋气象服务支出4569万元。其中:投入827万元用于国土整治;投入2304万元用于地质灾害防治。住房保障支出24184万元。其中:投入9231万元用 于棚户区改造;投入10677万元用于农村危房改造;投入175 万元用于保障性住房租金补贴;投入4101万元用于财政对住 房公积金补助。粮油物资储备支出2002万元。其中:投入800万元 用于油菜种植改良投入200万元用于支持粮油加工投入350 万元用于小粮仓建设。其他支出15335万元。其中:投入6300万元用于重 点领域补短板支出;投入6634万元用于政府性债务付息及债 务发行费支出。(三)全县预算稳定调节基金和总预备费使用情况2018年,全县预算稳定调节基金年初余额1014万元,年度预算执行过程中动用1014万元,动用的预算稳定调节基金 主要用于:机关事业单位工作人员工资调整、民生项目等方面。年末预算稳定调节基金余额为3790万元(2018年结余资金补 充安排)。全县一般公共预算安排的5000万元总预备费主要用于支持防控非洲猪瘟、自然灾害、脱贫攻坚、民生工程项目支出和 支付地方政府债券利息等方面。(四)全县部门预算执行情况县十七届人大四次会议审议通过的2018年县级部门预算 收入安排133489万元,支出安排133489万元(工资福利支出 为109082万元,商品和服务支出为12785万元,对个人和家单位87个(不含乡镇),按照经费收支预算编列口径,当年庭的补助支出为1707万元,项目支出9915万元),在县人民 代表大会审查批准后二十日内,县财政局及时批复了部门预 算,并在2018年全部执行到位。(五)地方政府债务情况经省政府批准2。18年全县债务限额为391584万元。2018年末全县政府债务余额350164万元(一般债务240675万元, 专项债务109489万元),政府综合务率为35.12% ,政府债务 余额未超限额,政府综合债务率未突破10。警戒线,政府债 务总体风险可控。2018年财政厅共转贷我县地方政府债券87487万元(置换债券5966万元,新增债券63521万元,再融 资债券18000万元),主要用于易地扶贫搬迁、土地储备、棚 户区改造、环境保护、幼儿园建设、债务置换及到期债券借新 还旧等。(六)关于县人代会及县人大常委会财政预算审议意见和 代表建议意见办理情况2018年,我们认真执行县人大和人大常委会的决议、决定, 严格按照人大批准的预算方案组织收入、安排支出,年度预算 执行情况符合县人代会预算决议精神。针对县人大提出的关于 细化预算编制、维护预算刚性、编制全口径预算以及落实审计 决定事项等具体建议,积极采纳并逐一回应。同时主动加强与

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