楚江新材:湖南顶立科技有限公司专项审计报告.PDF
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1、 专项专项审计审计报告报告 湖南顶立科技有限公司湖南顶立科技有限公司 会会专专字字20192019 69646964 号号 容容诚诚会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙) 中国中国北京北京 1 会专字20196964 号 湖南顶立科技有限公司湖南顶立科技有限公司 2017 年末应收账款年末应收账款 及及收回收回情况情况专项审计专项审计 安徽楚江科技新材料股份有限公司:安徽楚江科技新材料股份有限公司: 我们接受委托, 对湖南顶立科技有限公司 (以下简称 “顶立科技” 或 “公司” )2017 年末应收账款账面余额、账面价值及截止 2019 年 6 月 30 日累计收回 2017年末
2、应收账款进行审核。 编制和公允列报应收账款在资产负债表的金额是公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定对应收账款进行核算, 并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使资产负债表中应收账款不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行相应的审计程序对公司 2017 年末应收账款账面余额、账面价值,截止 2019 年 6 月 30 日累计收回 2017 年末应收账款进行审核,并出具专项审计报告。 现将审核情况及审计结果报告如下: 一、实施的重要程序一、实施的重要程序 1、针对 2017 年末应收账款 (1) 获取应收
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