2018年淮滨县救灾办部门预算公开说明.docx
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1、- 1 -20182018 年淮滨县生产救灾办公室部门预算年淮滨县生产救灾办公室部门预算 公开说明公开说明目目 录录一、部门基本情况(一)预算单位构成(二)主要职能(三)人员构成情况(四)预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、部门财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表- 2 -一、部门基本情况一、部门基本情况(一)预算单位构成淮编字【2006】27 号文批复成立的
2、正科级事业单位,内设 3 个职能科室,下属财政全供独立核算二级单位 0 个。部门预算为救灾办机关本级预算。(二)主要职能:负责全县抗灾救灾;农村低保、五保户供养、敬老院管理;救灾、捐赠物质保管和发放等工作。(三)人员构成情况单位共有编制 11 个,行政编制 0 个,参照管理事业编0 个。在职人员 13 人,离休 0 人,遗属 0 人,退休 6 人。(四)预算年度主要工作任务二、二、20182018 年年度部门预算说明年年度部门预算说明(一)2018 年收入总计 1130 万元,支出总计 1130万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 811 万元,增长 254%。主要原因:特困人员护理费
3、、救灾仓库建设费用,敬老院消防安全改造费用等增加收入支出。(二)收入预算说明- 3 -2018 年收入预算 1130 万元,其中:2017 年部门预算结转 0 万元,财政拨款收入 0 万元,专项收入 0 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元,政府性基金收入 0 万元,中央省专项转移支付 0 万元,专户管理的收入 0 万元,其他收入 0 万元。(三)支出预算总体情况说明2018 年支出预算 1130 万元,其中:基本支出 92 万元,占 8%;项目支出 1038 万元,占 92%。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收
4、支预算 1130 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 811 万元,增长 254%,增长的主要原因为:特困人员护理费、救灾仓库建设费用,敬老院消防安全改造费用等增加收入支出。(五)一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 1130 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占年初预算 100%;教育支出(类)0 万元,占年初预算 0%;社会保障和就业支出(类)1117 万元,占年初预算98.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)6 万元,占年初预算 0.53%;住房保障(类)支出 7 万元,占年初预算0.62%。(六)一般公共预算基本支
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