第4人民医院内部审计工作制度.docx
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1、本文为Word版本,下载可编辑操作第4人民医院内部审计工作制度 第4人民医院内部审计工作制度之相关制度和职责,第四人民医院内部审计工作制度为加强我院财务收支以及经济活动的审计监督,严厉财经纪律,提高经济效益,促进廉政廉医建设,维护我院合法权益,保证各项工作的顺当开展,制定本制度:一、医院. 第四人民医院内部审计工作制度 为加强我院财务收支以及经济活动的审计监督,严厉财经纪律,提高经济效益,促进廉政廉医建设,维护我院合法权益,保证各项工作的顺当开展,制定本制度: 一、医院设立内部审计小组,负责对本院财务收支的真实、合法、效益进行监督,并帮助上级审计机关对医院审计。 二、审计小组及其工作人员在院长
2、领导下,依照国家法律、法规和政策的规定,对本院的财务收支及其经济效益进行内部审计。审计小组及其工作人员接受上级主管部门、财政、税务审计机构的业务指导和监督。 三、审计工作人员应有较高的政治素养和业务素养,有较高的会计理论水平和工作阅历,熟识有关政策、法令和制度。应当依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,保守隐秘。审计工作人员依法行使职权,受法律爱护,任何人不得打击报复。 四、审计小组成对下列事项进行审计监督: 1.财务方案、单位预算的执行和决算; 2.财务收支及其有关的经济活动; 3.医院财产物资的购置、使用和管理; 4.国家财政法规和部门、单位财务制度的执行; 5.经济效益评价;
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