费用支出及报销管理制度(10页).doc
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1、-费用支出及报销管理制度-第 10 页公司费用支出及报销管理制度第一章 总则第一条 为规范公司的费用支出及报销管理,明确各项费用的开支标准、规范和报销审批程序,根据集团公司有关费用报销管理规定,结合我公司的实际制定本制度。 第二条 本制度所指的费用主要是指以现金、支票、汇款方式支付的公司日常管理费用、资产购置费用、基本建设支出等。第二章 报销审批程序及费用报销规定第一条 审批程序(一)、日常费用报销审批程序为:1. 各部门人员根据费用支出及报销内容填写相应的单证;2. 各部门负责人核实并签字;3. 财务部门审核单据;4. 总经理审批;5. 董事长签字。(二)、借款及领用支票审批程序为:1. 各
2、部门人员根据费用支出内容填写借款单或支票领用单;2. 各部门负责人核实并签字;3. 财务部门审核单据;4. 总经理审批;5. 董事长签字。(三)、费用报销时间及相关规定:1. 出差人员回公司以后,在一周内办理报销手续,前次借款未报销者,不得再次借款,超过一个月未办理报销事宜者,借款从工资中扣除。2. 为规范报销流程,各项费用报销单据原则上统一于每周一提交给财务部门审核。3. 各项费用支出原则上不得跨月报销。第二条 费用报销单据 按照不同用途,使用集团公司规定的费用报销及付款单据共4种类型,各部门人员根据不同项目及内容填写相应的费用报销单据。1. 借款凭证 主要用于各部门人员出差借款、临时借款时
3、使用。差旅费借款需注明出差地点及时间,其他借款需注明用途;2. 差旅费报销凭证 主要用于各部门人员报销差旅费时使用。报销时按照单据格式及内容准确填写。3.付款申请凭证 主要用于各部门人员申请支付各种日常费用时使用。使用时必须写明申请人部门、姓名、申请日期、收款单位名称,账号及开户行名称、金额以及申请付款的原因等内容;4.费用报销凭证 主要用于各部门人员以转账或现金方式支付各种日常费用后报销时使用。使用时必须写明报销人所在部门、姓名、报销日期、费用项目、金额、附件张数及其他需另外注明的业务相关的项目名称等内容。上述单据的填写要求书写规范,字迹清晰,将支出及费用发生的时间、事由、金额(大小写金额必
4、须一致且不允许涂改)等要素填写齐全,并在报销凭证上签署姓名;报销时要求提供真实、合法、有效的票据,票据各项目要填写正确、齐全,印章清晰可辨,发票抬头必须填写单位全称。第三条 审核 审核包括部门审核和财务审核。部门审核由部门负责人负责,部门主管领导签字,财务审核由财务部人员负责。(一) 、部门审核内容包括:1. 审核支出及报销内容是否真实、合法、合理;2. 审核支出及报销内容的归属;3. 必要时部门负责人应对支出及报销费用的内容做出合理的解释。(二) 、财务审核及付款审批内容包括:1. 原始凭证是否真实合法,内容是否完整,书写是否规范,数量、单价、金额填写是否正确;2. 购买实物的原始凭证,是否
5、有手续完备的验收证明;3. 购买固定资产、无形资产等重大支出的合同要件是否齐全;4. 相关的各级审批手续是否齐全;5. 票据粘贴是否规范;6. 如发现虚报、瞒报和使用非法票据等不法行为,财务部将不予报销,情节严重者将通过有关部门追究其法律责任。第四条 报销责任界定1. 各部门人员对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责;单据的合法性、完整性负责;2. 各部门主管负责人对报销内容的真实性、完整性、必要性负责;3. 财务部对报销项目审批手续的完整性、单据填写的规范性、费用计算的准确性、付款的安全性及单据的真实性负责。第四章 差旅费第一条 差旅费是指公司职工因公外出,发生的城市间交通费、住宿费、餐费
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