《特殊工时管理规定(征求意见稿)》——人社部五篇.doc
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1、特殊工时管理规定(征求意见稿)人社部五篇 武汉永幸管业有限公司仓库管理规定(征求意见稿) 第一章总则 第一条为了规范武汉永幸管业有限公司(以下简称公司)仓库管理,确保安全库存,减少存货积压,提高库存周转率,加强成本核算,促进业务发展,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司所有仓库的管理工作,包括行政人事部仓库、采购部仓库及物流部仓库。 第二章建库理库 第三条公司在行政人事部设行政仓库一座,在采购部设原材料仓库一座、器具仓库一座、残次品仓库一座,在物流部设产成品仓库一座、外协品仓库一座、退货品仓库一座、样品仓库一座。 第四条行政仓库负责办公设备、办公用品、后勤用品、劳保用品等的储存和收发,原材料
2、仓库负责生产用原材料、辅助材料及包装材料等的收发存,器具仓库负责生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等的收发存,残次品仓库负责生产过程中产生的不合格品、残次品的收发存,产成品仓库负责公司生产的合格产品的收发存,外协品仓库负责公司外协外调品的收发存,退货品仓库负责客户各种原因退回的公司产品(包括自产品和外协外调品)的收发存,样品仓库负责销售开发、质量送检、技术协作等过程中提供给客户或外单位的公司产品样品的储存与收发。 第五条各仓库要配备专职库管员负责日常仓库管理工作,库管员要做好所属仓库物料的整理、入库、出库、存放、录卡、记账,盘存等日常工作。 第六条各相关部门应
3、选择和建造相对封闭的区域建立有关库房,有条件的库房应完全封闭并配备门锁,钥匙仅由所属库管员使用和保管(同时行政人事部登记备案一份钥匙),没有条件的也要划分出明确的库房标识区域。 第七条各库房除所属库管员之外,严禁其他任何人员进入。如其他人员确因公事须进入库房,须征得所属库管员同意并在其陪同下进行。 第八条各库房应根据所储存的物料的品类品种进一步划分库区库位,可根据大品类划分库区,并根据小品种划分库位,如:产成品库pvc排水管库区pvc1103.2排水管(国标)库位。 第九条各库房、库区及库位都应建立明确的标志标识,包括标牌、标志线及物料卡等。库房、库区应在统一的位置悬挂或置放标注有名称的醒目的
4、标牌,各库区和库位应涂刷明确的区域标志线,各库位应在统一的位置置放物料卡,物料卡应包括“品名、规格、标准、收/借、发/贷、存/余、日期、库管员”等内容项目。 第十条库管员应坚持不懈、认真负责、及时有效地做好所属仓库的日常理库工作,包括库房清洁卫生、库区库位整理、物料码放、破损品处置、积压品清理、防火防潮,做到整个库房整洁干净、标识明晰、存放有序、安全得法。 第三章入库管理 第十一条公司所有的采购品及自产品都必须执行先入库后领用出库或销售出库的程序,严禁未经办理入库手续即直接领用或销售发货的行为发生。 第十二条办公设备、办公用品、宣传用品、后勤用品、劳保用品等由采购部采购回后,行政仓库库管员根据
5、采购计划单仓库联核查到货品名、规格、数量及品质等,明细核实无误后由库管员填制采购入库单办理入库手续。如到货品名、规格、数量及品质与采购计划单不符的,不得办理入库手续。采购入库单一式三联(存根联、财务联、采购联),行政仓库、财务部和采购部各一联。 第十三条原辅材料、包装材料等由采购部采购回后,原材料仓库库管员根据采购计划单/采购订单仓库联核查到货品名、规格、数量及品质(由公司品控部签贴的检验标签),明细核实无误后由库管员填制采购入库单办理入库手续,如到货品名、规格、数量及品质与采购计划单/采购订单不符的,不得办理入库手续。采购入库单一式三联(存根联、财务联、采购联),原材料仓库、财务部和采购部各
6、一联。 第十四条生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等由采购部采购回后,器具仓库库管员根据采购计划单仓库联核查到货品名、规格、数量及品质(由使用人员协同验收),明细核实无误后由库管员填制采购入库单办理入库手续,如到货品名、规格、数量及品质与采购计划单不符的,不得办理入库手续。采购入库单一式三联(存根联、财务联、采购联),器具仓库、财务部和采购部各一联。 第十五条生产过程中产生的不合格品、残次品由生产班组指定人员送至残次品仓库,由库管员清点核实品名、规格、数量及不合格标签后填制生产入库单办理入库手续;破碎车间生产的破碎料亦由破碎工送至残次品库,交由库管员核实查验品
7、名、规格、数量及合格标签后填制生产入库单办理入库手续。生产入库单一式三联(存根联、财务联、调度联),残次品仓库、财务部和生产调度员各一联。 第十六条生产部生产的合格产成品由生产班组指定人员送至产成品库,库管员核实品名、规格、标准、数量及合格标签后填制生产入库单办理入库手续并存放至规定库区库位,无合格标签产品严禁入库。生产入库单一式三联(存根联、财务联、调度联),产成品仓库、财务部和生产调度员各一联。 第十七条销售用的外协外调品由采购部采购回后,外协品仓库库管员根据采购计划单/采购订单仓库联核查到货品名、规格、数量及品质(由公司品控部签贴的检验标签),明细核实无误后库管员填制采购入库单办理入库手
8、续并存放至规定库区库位。如到货品名、规格、数量及品质与采购计划单/采购订单不符的,不得办理入库手续。采购入库单一式三联(存根联、财务联、采购联),外协品仓库、财务部和采购部各一联。 第十八条客户各种原因退回的公司产品(包括自产品和外协外调品),退货品仓库库管员根据预退货单仓库联核实查验退回产品的品名、规格、标准、数量,据实填制预入库单。预入库单一式三联(存根联、销售联、品控联),退货品仓库、销售部及品控部各一联。然后继续经公司有关退货程序核定后,退货品仓库库管员根据财务部开具的退货入库单仓库联据实办理入库手续并存放至规定库区库位。 第十九条从产成品仓库和外协品仓库转出的用于销售开发、质量送检、
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