2021年上半年财政预算执行情况的汇报例文.docx
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1、2021年上半年财政预算执行情况的汇报例文受县人民政府委托,现向本次常委会会议提出我县XXXX年 县级财政决算报告和XXXX年上半年财政预算执行情况汇报。请 予审议,如无不妥,请予批准XXXX年县本级财政决算。一、XXXX年财政决算情况(一)全县财政决算情况全县财政总收入完成XXXXXX万元,占调整计划XXXXXX万 元的XXX%,同比增收XXXXX万元,增长X.X%。财政总收入分征 收部门完成情况:税务部门完成XXXXXX万元,占调整计划 XXXXXX万元的XX. X%,同比增收XXXXX万元,增长X.X%;财政 部门完成XXXXX万元,占调整计划XXXXX万元的XXX. X%,同比 增收X
2、XX万元,增长X.X%。全县一般公共预算收入完成XXXXXX万元,占调整计划 XXXXXX万元的XXX. X%,同比增收XXXX万元,增长X. X%o全县一般公共预算收入加上债务转贷收入XXXXX万元、上 级补助收入XXXXXX万元、上年结余XXXXX万元、调入资金 XXXXX万元,全县一般公共预算总决算收入XXXXXX万元,同比 增加XXXXX万元,增长XX. X%o全县一般公共预算总决算收入 减去上解上级支出XXXX万元、债务还本支出XXXX万元,实现 可用财力XXXXXX万元,全县一般公共预算支出XXXXXX万元, 收支相抵,滚存结余XXXXX万元。影响,财政收入增势放缓,完成财政收入目
3、标压力大,而刚性 支出不降反增,财政资金捉襟见肘,收支矛盾日益突出。(六)下一步工作打算L支持打好三大攻坚战。继续加大财政扶贫投入力度,强 化扶贫举措落实,确保剩余贫困人口全部脱贫,支持做好防止 返贫监测和帮扶工作,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。突 出依法、科学、精准治污,重点支持打好蓝天、碧水、净土保 卫战,推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。健全地方政府债 务常态化监测机制,及时发现和处置潜在风险,积极稳妥化解 存量隐性债务,绝不因疫情放松风险管控,牢牢守住不发生系 统性风险的底线。2 .支持稳定和扩大就业。把保就业作为重中之重,全面强 化就业优先政策,突出支持做好重点人群就业工作。加强失
4、业 人员基本生活保障和再就业服务,扩大失业保险保障覆盖范围, 保障好失业人员基本生活。3 .支持市场主体纾困发展。不折不扣落实减税降费政策, 该减则减,该降则降,重点减轻中小微企业、个体工商户和困 难行业企业税费负担。继续执行xxxx年下调增值税税率和企业 养老保险费率政策。前期出台的部分阶段性减税降费政策,执 行期限延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税延缓到 明年缴纳。引导政府性融资担保、再担保机构大幅拓展业务覆 盖面并明显降低费率,支持解决企业融资难、融资贵问题。推 动降低企业生产经营成本,继续做好清理拖欠民营企业、中小 企业账款工作,尽力帮助企业渡过难关。4 .兜牢全县“三保”底线
5、。统筹中央下达新增财政赤字、 以前年度结转资金、压减一般性支出腾出的财力等渠道,用好 用足地方政府债券和抗疫特别国债等资金。加强基本民生保障, 扶贫、义务教育、基本养老、基本医疗、城乡低保等民生支出 只增不减。加强资金调度,确保干部职工工资按时发放,确保 政权的正常运转。加强财政运行跟踪分析,做实事前审核、事 中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制。5 .落实政府“过紧日子”要求。坚决落实省政府关于严把 财政支出关口要求,大力压减一般性支出,开展节约型机关建 设,从严控制“三公”经费。从严控制差旅、培训、论坛评比 等经费,从严审核报账,当好“铁公鸡”,打好“铁算盘”厉 行节约办一切实事。全
6、面推进财政资金统筹使用,把“零钱” 化为“整钱”,增加资金有效供给,统筹用于发展急需的重点 领域和优先保障“三保”支出,集中力量办大事。全面推进绩 效管理,着力提高财政资源配置效率,进一步提高财政资金使 用效益。主任、各位副主任、各位委员,财政工作是国家治理的基 础和重要支柱,我们将以深化财政体制改革,建立现代财政制 度为目标,依法组织收入,调优支出结构,努力打造精明财政、 精准财政,为全县经济事业高质量发展贡献财政力量。全县一般公共预算支出XXXXXX万元,占调整预算数XXXXXX万元的XXX. X%,同比增支XXXXX万元,增长XX. X%o(二)县本级财政决算情况县本级财政总收入完成XX
7、XXXX万元,占调整计划XXXXXX 万元的XX. X%,同比增收XXXXX万元,增长X. X%o财政总收入 分征收部门完成情况:税务部门完成XXXXXX万元,占调整计划 XXXXXX万元的XX. X%,同比增收XXXXX万元,增长X. X%;财政 部门完成XXXXX万元,占调整计划XXXXX万元的XX. X%,同比 增收XXXX万元,增长XX.X%o县本级一般公共预算收入完成XXXXXX万元,占调整计划 XXXXXX万元的XX. X%,同比增收XXXXX万元,增长X.X%o县本级一般公共预算收入XXXXXX万元,加上债务转贷收入 XXXXX万元、上级补助收入XXXXXX万元、上年结余XXXX
8、X万元、 调入资金XXXXX万元,县本级一般公共预算总决算收入XXXXXX 万元,同比增加XXXXX万元,增长XX. X%o县本级一般公共预 算总决算收入减去上解上级支出XXXX万元、债务还本支出 XXXX万元、补助乡镇支出XXXXX万元,实现可用财力XXXXXX 万元,县本级一般公共预算支出XXXXXX万元,收支相抵,滚存 结余XXXXX万元,其中:上级专项结转XXXX万元。县本级一般公共预算支出XXXXXX万元,占调整预算数 XXXXXX万元的XX. X%,同比增支XXXXX万元,增长XX. X%o(三)政府性基金决算情况政府性基金收入完成XXXXXX万元,占调整计划XXXXXX万 元的X
9、XX. X%,同比增加XXXXX万元,增长XX. X%o政府性基金收入xxxxxx万元构成:国有土地收益基金收入XXXX万元、农 业土地开发资金收入XX万元、国有土地使用权出让收入 xxxxxx万元、彩票公益金收入XXX万元、城市基础设施配套费 收入XXX万元。政府性基金收入xxxxxx万元,加上债务转贷收入XXXXX万 元、上级补助收入XXXX万元、上年结余XXXX万元,列入基金 总决算的收入共xxxxxx万元,同比增加XXXXX万元,增长 XX. X%o政府性基金总决算收入减去上解上级支出XXXX万元、 调出资金XXXXX万元、债务还本支出XXXX万元,实现可用财力 XXXXX万元,政府性
10、基金支出XXXXX万元,收支相抵,滚存结 余XXXX万元。政府性基金支出XXXXX万元,占调整计划XXXXX万元的 XX. X%,同比增支XXXXX万元,增长XX. X%。(四)社保基金决算情况社保基金收入完成xxxxxx万元,占年初预算数xxxxxx万 元的XXX. X%,同比减收XXXXX万元,下降XX. X%o收入减少的 主要原因,一是从XXXX年X月X日起,养老保险单位缴费比例 从XX%下调为XX%;二是部分社会保险缴费基数下调。社保基金收入xxxxxx万元,加上上年滚存结余xxxxxx万 元,列入社保基金总决算的收入共xxxxxx万元,占年初预算数 XXXXXX万元的XXX. X%,
11、同比增加XXXX万元,增长X. X%o社保基金支出完成xxxxxx万元,占年初预算数xxxxxx万 元的XXX. X%,同比减少XXXX万元,下降X. X%o支出减少的主要原因是XXXX年机关事业单位养老保险支出数包含了结算以前年度的人员待遇支出XXXXX万元。剔除这一因素,XXXX年社会 保险基金支出,同比增支XXXXX万元,增长XX.X%。社保基金收支相抵,年末滚存结余XXXXXX万元,同比增加 XXXX万元,增长X.X%。总体来看,XXXX年全县财政收入和支出完成了全年的计划 目标,运行情况基本平稳。这是我县经济平稳发展、财税体制 有效运行的结果,更是全县广大干部职工共同努力的结果。在
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