制度建设管理办法完整版.doc
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1、制度建设管理办法完整版编 号:公布日期:制度生效日期: 编 制 人: 审 核 人:编制部门:批 准 人: 页 数: 共 21 页制度建设治理方法 制度履历表 编号:QG101001B01A0制度名称编制(修改)时刻首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度治理方法2018.12.21企业治理部QG101001A0讲明:在此之前没有关于制度建设方面的制度,为加强制度建设,规范治理,实现治理的制度化、流程化、表单化,特制定了本制度。讲明:注:“讲明”要紧阐述修改的要紧内容。目 录第二章 制度分类及部室职责1第三章 制度的编制、修订和废止4第五章 制度的评审7第七章 附 则8附件一: 制度治
2、理流程10附件二: 公司制度需求识不与征求意见单11附件三: 制度重要程度的判定12附件四: 制度编写格式规定13附件五: 制度执行情形检查打算及制度培训打算表17附件六: 制度履历表18附件七: 制度审核单19附件八: 制度检查(制度评审)报告单20第一章 总 则第二条 本方法之制度建设治理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。第二章 制度分类及部室职责第三条 本方法之制度分为组织治理制度、专业治理制度、技术规范三类,各类制度实行公司专业治理部门归口治理。其中组织治理制度是规范组织行为的治理制度,包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度;专业治理制度
3、是关于规范各专业治理部门各项专业职能的制度;除此之外的划归为技术规范,技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定,包括产品、产品检验、工艺、环境爱护、安全技术等方面的标准、规程等。制度编制、修订治理归口治理如下(包含但不限于以下部门及制度):绩效治理、制度治理、公司级章程治理等相关制度由企业治理部负责;文件治理、公章治理、车辆治理、会务治理、办公财物治理、档案治理、环境卫生治理、安全保卫治理等行政相关制度由行政办公室负责;聘请治理、培训治理、考勤治理、劳动合同治理、劳动爱护治理、工伤事故处理方法等人力资源相关制度由人力资源部负责;预算治理、成本操纵治理、审计等财务相关专业制度由财务部负责;采购治理
4、、库存治理、入库及出库治理、供应商治理等采购相关制度由供应部负责;设备治理(检修、润滑、事故)、工艺治理、安全治理、调度治理等生产相关制度由生产技术部负责。1、制度差不多内容:制度制定的目的、适用范畴、制度正文约束条例、考核条例。2、制度操作流程:依据差不多内容绘制出制度操作的流程图,通常可用VISIO编制。3、制度操作表单:依据制度差不多内容与操作流程所涉及的表单,通常可用WORD、EXCEL绘制。依照治理活动的特点、性质及其范畴大小等,治理制度的文体差不多上可分为以下几种:1、章程:是指严格依据国家法律法规要求,规范公司行为和治理结构等方面的治理制度。2、条例:是规范某一类对象、某一系统(
5、过程)、某一系列活动的综合性治理制度。3、职责:是针对“工作”这一特定对象制定的治理制度,包括各治理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。4、守则:是确定职员行为规范方面的治理制度。5、方法:是确定某一方面或特定治理对象、过程、活动的方法和要求的治理制度。6、制度:是规范某一方面经营、治理活动行为准则的治理制度。7、规定:是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的治理制度。8、细则:是为实施制度、规定、守则、方法而制定的更为具体的治理制度。另外,按照公司相关专业治理部门的专业要求确定“技术规范”的名称。第五条 公司制度建设的治理部门为企业治理部,要紧职责是:负责制度体系建设及治理工作;依照
6、工作需要负责向各治理部门提出制度编写要求;负责制度的初审与会审治理工作;负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情形检查、落实情形检查、执行成效评判;负责统筹制定制度优化方案,并负责逐项督导落实;配合公司制度建设的各项工作;负责有效制度清单的整理等。第七条 制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人,责任人的要紧职责是:对负责的制度进行培训、检查制度执行情形、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。第八条 制度责任人的确定及变更。新出台制度的责任人一样应为制度的起草人;在本治理制度下发前的制度责任人由各部门领导指定责任人;制度责任人工作发生异动时,由部门领导及
7、时重新指定制度责任人。制度责任人工作发生异动时,必须到制度建设治理人员处确认制度档案交接情形,否则企业治理部在组织制度评审时,将对无制度责任人的进行考核。第九条 办公室负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等。第十条 企业治理部负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训,达到培训成效。第十一条 本方法所指流程确实是指做情况的顺序,业务流程是指为了实现特定的目的,利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。第三章 制度的编制、修订和废止第十二条 制度编制的流程(见附件一)。专业治理部门对制度编制需求进行识不与确认专业治理部门起草初稿专业治理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见(包括公司对
8、口专业部门的意见)企业治理部制度建设治理人员初审专业治理部门依照制度的重要程度组织会审或会签经公司总经理或主管领导审批后以红头文件下发或经局域网公布(审批时须附制度需求识不与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单)。1、制度编制需求的识不与确认。全面分析和识不制度编制的需求,了解本部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情形,专门要找准存在的咨询题,并参考其他企业同类制度,填写制度需求识不与征求意见单(见附件二)。2、征求意见。制度在初稿编制完成后,都必须在公司相关单位范畴内征求意见(制度需求识不与征求意见单见附件二),反馈意见必须由各单位主管领导签字。3、前期研
9、讨。若为了工作方便,提高效率,能够组织与制度相关部门进行研讨,以会议纪要的形式确认研讨结果,而不再另行征求意见(“会议纪要”可代替“制度需求识不与征求意见单”)。4、制度初审。初审的内容包括:采纳反馈意见情形;与其他专业制度的衔接情形;制度重要程度的判定是否正确;制度编写格式(见附件四)是否规范;有无相应的流程与表单;有无检查打算和培训打算表(见附件五);有无制度需求识不与征求意见单(或相应会议纪要);有无制度履历表(见附件六,首次编制不需要)等方面。企业治理部制度审核人员要形成书面的审核意见,填写制度审核单(见附件七),并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定:(1)经企业治理部初审确认为“
10、专门重要”的制度须在公司经理办公会上进行审定。(2)确认为“重要”的制度在公司例会上审定。(3)确认为“一样”的制度可在公司例会上审定或组织相关的专业部门进行会签(需进行会签的单位由编制制度的专业部门提出)。凡未征求意见或企业治理部初审的制度,不得提交公司领导审定或会签。5、批准下发。“专门重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发,属于“一样”的制度由公司主管领导审核批准后下发。第十三条 制度的修订流程(见附件一):编制制度的专业治理部门提出制度修订的书面申请或建议企业治理部审核提交公司例会审定执行制度编制流程。第十四条 制度的废止流程(见附件一)1、对原制度进行修订后,原制度废止。2、
11、对不能适应现实状况要求的制度进行废止,按如下流程进行:制度编制部门(制度责任部门)提出制度废止的书面申请,并填写制度需求识不与征求意见单企业治理部审核提交经理办公会或公司例会审定决定是否废止。第四章 制度的督导执行第十五条 制度的贯彻:公司制度下发一周之内,各相关专业治理部门要组织相关人员学习,对要制定具体的实施细则的,需在15个工作日内完成,下发一周内,各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。第十六条 制度的培训:制度下发前,制度责任人要编写制度培训教案和培训打算,填写制度培训打算单(见附件五),并提交到企业治理部,在制度下发的15天内,企业治理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。第十七
12、条 制度的执行:各级治理制度必须严格执行,各单位检查治理制度在本单位执行情形时,每一个环节都必须有检查执行情形的原始记录,且记录一定要真实、全面,要留下治理的“痕迹”,以作为检查、督导和明确责任的依据。第十八条 制度执行中专门情形的处理1、制度执行过程中,假如认为制度脱离实际难以落实时,要及时与制度起草部门或企业治理部书面沟通,如无异议就要对制度在本单位的落实负责。2、制度执行过程中,假如发觉重大情形确实不能按制度执行的,制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序,经制度责任人同意后方可灵活处理,并要对此过程存档备查。第十九条 制度落实的督导检查1、制度下发时,应附一年内制度执行情形的检查打
13、算:制度下发执行的前三个月,制度责任人对各相关单位执行制度情形每月都要进行全面检查;制度下发三个月后,起草部门对制度的落实情形每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查(制度评审)报告单(见附件八)或形成书面报告交给制度治理部门制度建设人员。2、制度检查要紧内容:制度是否得到严格贯彻执行,制度本身存在什么咨询题。第五章 制度的评审第二十条 定期评审:每年十二月初,企业治理部组织公司各专业治理部门对公司的制度进行一次评审,并将评审结果填入制度检查(制度评审)报告单(见附件八)。第二十一条 不定期评审:发生下列情形时,企业治理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。1、国家宏观经济政策调
14、整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等阻碍公司经营环境改变时。2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。3、公司对本公司的经营、治理策略进行重大调整时。4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。第二十二条 制度评审结果的运用1、识不并确定公司制度建设的需求。确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项;确定公司制度治理改进创新的空间和实施措施。2、编制公司制度治理与建设的评判报告。企业治理部在每年的12月底,应依照制度定期和不定期的评审结果,结合制度日常检查和有关数据与信息的情形,编制公司制度治理和建设的综合评判报告,并提交总经理。3、将制度评审
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