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    • 某公司内部控制制度(doc 12页).docx公司内部控制制度(doc 12页).docx

      公司内部控制制度doc 12页 某公司内部控制制度doc 12页 有限公司 关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的 内部控制制度 根据企业会计制度及国家有关规定,结合公司的具体情况,为提高公司资产质量.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 某公司内部控制制度(doc 115页).docx公司内部控制制度(doc 115页).docx

      公司内部控制制度doc 115页 某公司内部控制制度doc 115页 公司 内部控制制度 意见稿 财务部 二OO八年六月 8.损失责任 10 9.监督检查 10 10.货币资金流程控制 11 第五章.

      上传时间:2022-07-20   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 上市公司内部控制审计资料.docx 上市公司内部控制审计资料.docx

      上市公司内部控制审计:问题与改进来自2007年年报的证据袁敏摘要本文针对上市公司2007年度年报中披露的内部控制审计情况进行了分析,发现实务中存在意见名称不一致意见表述方式有差别审核依据不统一等诸多问.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:24   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 科技股份公司内部审计控制制度.docx 科技股份公司内部审计控制制度.docx

      科技股份公司内部审计控制制度第一章总则第一条为加强和规范XX科技股份有限公司以下简称 公司内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审 计责任,根据审计法等国家有关法律法规和企业内部控 制基本规范,制定.

      上传时间:2023-02-13   |   页数:11   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 上市公司内部控制审计资料(25页DOC).docx 上市公司内部控制审计资料(25页DOC).docx

      最新资料推荐上市公司内部控制审计:问题与改进来自2007年年报的证据袁敏摘要本文针对上市公司2007年度年报中披露的内部控制审计情况进行了分析,发现实务中存在意见名称不一致意见表述方式有差别审核依据不.

      上传时间:2022-10-07   |   页数:25   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部控制制度10936.doc 公司内部控制制度10936.doc

      公司内部控制制度第一章 总则第一条 为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法及企业内部控制规范等有关法律法规,制.

      上传时间:2022-08-08   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 公司内部控制制度84183.doc 公司内部控制制度84183.doc

      公司内部控制制度第一章 总则第一条为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法及企业内部控制规范等有关法律法规,制定.

      上传时间:2022-08-08   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 公司内部控制制度55286.doc 公司内部控制制度55286.doc

      公司内部控制制度第一章 总则第一条 为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法及企业内部控制规范等有关法律法规,制.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 公司内部控制制度84157.doc 公司内部控制制度84157.doc

      内部控制制度第一章总则第一条为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据公司法等法律法规和及公司章程的规定,制定本制度.第二条公司内部控制制.

      上传时间:2023-03-14   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 2022能源公司内部控制制度_科技公司内部控制制度.docx 2022能源公司内部控制制度_科技公司内部控制制度.docx

      2022能源公司内部控制制度科技公司内部控制制度 能源公司内部限制制度由我整理,希望给你工作学习生活带来便利,猜你可能喜爱科技公司内部限制制度。 广聚能源股份有限公司内部限制制度 第一章 总 则 第一.

      上传时间:2022-02-22   |   页数:22   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 玻璃公司内部控制制度.docx 玻璃公司内部控制制度.docx

      泓域玻璃公司内部控制制度玻璃公司内部控制制度目录一 公司简介3公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据5二 产业环境分析5三 现代食品6四 必要性分析8五 学习与借鉴阶段8六 起步和探索阶段.

      上传时间:2022-10-08   |   页数:79   |   格式:DOCX   |   浏览:1

    • 腐乳公司内部控制制度.docx 腐乳公司内部控制制度.docx

      泓域腐乳公司内部控制制度腐乳公司内部控制制度目录一 证券市场与控制权配置2二 机构投资者治理机制11三 监督机制13四 决策机制18五 管理层的责任22六 高级管理人员24七 监事会27八 监事30九.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:68   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部控制制度讲解.docx 公司内部控制制度讲解.docx

      上传时间:2022-09-25   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 巴氏奶公司内部控制制度.docx 巴氏奶公司内部控制制度.docx

      泓域巴氏奶公司内部控制制度巴氏奶公司内部控制制度目录一 项目基本情况3二 监事5三 监事会9四 股权结构与公司治理结构11五 公司治理结构的概念15六 管理层的责任16七 高级管理人员18八 决策机制.

      上传时间:2022-09-17   |   页数:93   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部控制制度汇编.docx 公司内部控制制度汇编.docx

      上传时间:2022-11-19   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 地板公司内部控制制度.docx 地板公司内部控制制度.docx

      泓域地板公司内部控制制度地板公司内部控制制度xx集团有限公司目录一 产业环境分析4二 必要性分析6三 项目简介7四 公司基本情况11五 举报投诉制度13六 反舞弊机制17七 信息与沟通的概念29八 信.

      上传时间:2022-11-08   |   页数:131   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • xx公司内部控制制度.pdf xx公司内部控制制度.pdf

      XX 公司内部控制制度 XX 公司 财务管理内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司企业财务管理内部控制制度建设有效地进行财务监督根据中华人民共和国会计法财政部内部会计控制规范和集团公司财务.

      上传时间:2023-02-24   |   页数:45   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 担保公司内部控制制度.pdf 担保公司内部控制制度.pdf

      8A Unit2 School life 单元测试卷 D1 担保有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进公司健全内部控制机制,防范金融风险,保障公司运作体系安全稳健,特制定本制度.第二条 内.

      上传时间:2023-03-24   |   页数:12   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 公司内部控制制度汇编(46页DOC).docx 公司内部控制制度汇编(46页DOC).docx

      最新资料推荐内部控制制度汇编差旅费报销管理制度1内部控制制度设计3财务部各岗位人员应知应会标准14原始凭证管理办法16会计基础工作标准18内部稽核制度21内部会计控制规范采购与付款24内部会计控制规范.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:46   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部审计制度及流程_经济-审计.pdf 公司内部审计制度及流程_经济-审计.pdf

      公司内部审计制度及流程一,内部审计目的公司内部审计公司内部经济监督的一种形式,是独立,客观地监督,评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性,合法性和效益性,检查,评价内部控制制度的完善性,评估企.

      上传时间:2023-08-10   |   页数:7   |   格式:PDF   |   浏览:0

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