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    • 糖业有限公司内部审计控制制度精.doc 糖业有限公司内部审计控制制度.doc

      糖业有限公司内部审计控制制度精 内部审计控制制度第一节 总 则一为了加强公司的内部审计,规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则等法律法规,结.

      上传时间:2022-10-06   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 糖业有限公司内部审计控制制度.docx 糖业有限公司内部审计控制制度.docx

      内部审计控制制度第一节总则一,为了加强公司的内部审计,规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则等法律法规,结合公司具体情况制定本制度,二,内部.

      上传时间:2023-08-02   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • XX企业股份有限公司内部控制制度(doc 20页).docx XX企业股份有限公司内部控制制度(doc 20页).docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第29页 共29页XX企业股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:29   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • XX企业股份有限公司内部控制制度(doc 20)11232.docx XX企业股份有限公司内部控制制度(doc 20)11232.docx

      XX企业股份有有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为有有效落实公司司各职能部门门专业系统风风险管理和流流程控制,保保障公司经营营管理的安全全性和财务信信息的可靠性性,在公司的的日常经营运运作中.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:24   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制文件-股份有限公司内部会计控制制度(doc 21).docx 企业内部控制文件--股份有限公司内部会计控制制度(doc 21).docx

      股份有限公司内部会计控制制度第一章 总 则第一条 为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据中华人民共和国会计法企业会计制度内部会计控制规范基本规范公司法等法律法规,结.

      上传时间:2022-03-30   |   页数:20   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制文件-股份有限公司内部会计控制制度(doc 21)gevi.docx 企业内部控制文件--股份有限公司内部会计控制制度(doc 21)gevi.docx

      股份有限公司内部会计控制制度第一章 总 则第一条 为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据中华人民共和国会计法企业会计制度内部会计控制规范基本规范公司法等法律法规,结.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:19   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 厦门日上车轮集团股份有限公司-财务内部控制管理制度及内部审计制度(DOC56页).doc 厦门日上车轮集团股份有限公司-财务内部控制管理制度内部审计制度(DOC56页).doc

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第59页 共59页厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度厦门日上车轮集团股份有限公司财务内部控制管理制度及内.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:59   |   格式:DOC   |   浏览:6

    • 厦门日上车轮集团股份有限公司-财务内部控制管理制度及内部审计制度(DOC56)19170.doc 厦门日上车轮集团股份有限公司-财务内部控制管理制度内部审计制度(DOC56)19170.doc

      Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制.

      上传时间:2022-12-29   |   页数:173   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 2021-2022年收藏的精品资料万科企业股份有限公司内部控制制度DOC 13.doc 2021-2022年收藏的精品资料万科企业股份有限公司内部控制制度DOC 13.doc

      万科企业股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营.

      上传时间:2022-08-06   |   页数:27   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 2021-2022年收藏的精品资料浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度DOC 5页.doc 2021-2022年收藏的精品资料浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度DOC 5页.doc

      浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章 总则第一条 为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据中华人民共和国审计审计署关于内部审计工作的规定等国家法律法规,制定本制度。第二条 本制度适用于浙江.

      上传时间:2022-08-06   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 某有限公司内部控制制度.doc有限公司内部控制制度.doc

      xx部控制制度第一章 总那么第一条 为了公司的规开展,有效防和化解经营风险,特制定本制度。第二条 部控制制度是公司为防经营风险,保护资产的平安与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程.

      上传时间:2022-04-23   |   页数:8   |   格式:DOC   |   浏览:2

    • 科技有限公司内部审计制度、章程.doc 科技有限公司内部审计制度、章程.doc

      |深圳市 *科技有限公司内控审计制度二一八年六月版|目 录第一章 总则 .2第一条:制定本制度的目的 .

      上传时间:2018-10-22   |   页数:14   |   格式:DOC   |   浏览:42

    • 担保有限公司内部审计制度.doc 担保有限公司内部审计制度.doc

      精品文档 仅供参考 学习与交流担保有限公司内部审计制度精品文档第 7 页山东担保有限公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求,结.

      上传时间:2022-07-02   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 投资管理有限公司内部控制制度.doc 投资管理有限公司内部控制制度.doc

      投资管理有限公司内部控制制度第一章总则第一条为公司规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度,第二条内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业.

      上传时间:2023-08-23   |   页数:10   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 化学股份有限公司内部审计制度.doc 化学股份有限公司内部审计制度.doc

      河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国内部审计条.

      上传时间:2020-09-06   |   页数:10   |   格式:DOC   |   浏览:17

    • 股份有限公司内部控制制度.doc 股份有限公司内部控制制度.doc

      XXX股份有限公司 内部控制制度 二零一八年七月三十一日 说 明 内部控制作为公司治理的关键环节和经营管理的重要举措,是渗透企业各个领域、覆盖企业各个方面、融合企业人、财、物管理的系统工程。通过实施.

      上传时间:2020-09-06   |   页数:156   |   格式:DOC   |   浏览:17

    • 小额贷款有限公司内部风险控制制度.doc 小额贷款有限公司内部风险控制制度.doc

      精品文档 仅供参考 学习与交流小额贷款有限公司内部风险控制制度精品文档第 7 页小额贷款有限公司内部风险控制制度为了提高公司资金的质量防范和降低资金的管理风险,切实保障投资者的利益,我公司建立了一套完.

      上传时间:2022-07-02   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 小额贷款有限公司内部控制制度模版.doc 小额贷款有限公司内部控制制度模版.doc

      小额贷款有限公司内部控制制度第一章总则第一条为促进公司建立和健全内部控制,防范金融风险,保障公司体系安全稳健运行,依据中华人民共和国银行业监督管理法,中华人民共和国商业银行法,中华人民共和国公司法,关.

      上传时间:2023-08-29   |   页数:9   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 【审计制度】投资集团有限公司内部审计管理制度WORD页.doc审计制度】投资集团有限公司内部审计管理制度WORD页.doc

      精选资料 投资集团有限公司内部审计管理制度一总 则第一条 为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化规范化,根据国家有关审计工作的法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度.二审计机构和人员第二条 内部.

      上传时间:2023-02-11   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • ××化学股份有限公司内部审计制度.doc ××化学股份有限公司内部审计制度.doc

      化学股份有限公司内部审计制度河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作降低决策风险提高企业经济效益保障企业经营活动的健康发展根据中华人民共和国审计法中华人民.

      上传时间:2022-05-19   |   页数:11   |   格式:DOC   |   浏览:0

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