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    • 现金及內部控制-內部控制之目的(ppt 35).pptx 现金及控制--控制之目的(ppt 35).pptx

      現金及內部控制現金及內部控制內部控制之目的內部控制之原則 科技與內部控制減少處理錯誤減少處理錯誤更廣泛的記錄測試更廣泛的記錄測試處理過程的處理過程的有限證據有限證據重要重要的職能分工的職能分工內部控制.

      上传时间:2022-03-20   |   页数:34   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 现金及內部控制-內部控制之目的(ppt ).ppt 现金及控制--控制之目的(ppt ).ppt

      现金及內部控制现金及內部控制,內內部控制之目的部控制之目的,ppt,內部控制之目的管理者使用內部控制系統管理者使用內部控制系統之之政策與程序,其政策與程序,其目的目的在於,在於,保護資產保護資產確保會.

      上传时间:2023-05-13   |   页数:35   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 现金及內部控制-內部控制之目的(ppt 35)(1).pptx 现金及控制--控制之目的(ppt 35)(1).pptx

      現金及內部控制現金及內部控制內部控制之目的內部控制之原則 科技與內部控制減少處理錯誤減少處理錯誤更廣泛的記錄測試更廣泛的記錄測試處理過程的處理過程的有限證據有限證據重要重要的職能分工的職能分工內部控制.

      上传时间:2022-04-26   |   页数:35   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 本國銀行內部稽核人員內控內稽在職訓練.ppt 本國銀行稽核人員稽在職訓練.ppt

      201112內部稽核人員內控內稽在職訓練1本國銀行內部稽核人員內控內稽在職訓練常見銀行自行查核與內部稽核查核缺失及正確作法100年12月201112內部稽核人員內控內稽在職訓練2綱要一影響自行查核與內.

      上传时间:2022-05-16   |   页数:38   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 內部稽核訓練.pps 稽核訓練.pps

      1,環安管理系統 ISO 14001內部稽核訓練,2,課程內容,內部稽核之定義及執行程序標準條文與稽核重點環安管理系統稽核技巧案例演練,3,稽核與檢查之區別,檢查(INSPECTION)定義:實際(p.

      上传时间:2019-10-23   |   页数:80   |   格式:PPS   |   浏览:32

    • 內部控制探討如何強化內部控制功能(ppt 40).pptx 控制探討—如何強化控制功能(ppt 40).pptx

      A 適用預預算法 立法院 C A B 全部法 B 不適用預算法 五大自籌收入 場地設備管理收入捐贈收入投資取得之收益建教合作收入推廣教育收入存在既有之作業中受人的影響合理但非絕對之保證壹前言壹前言內.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:39   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 內部稽核紀錄表.doc 稽核紀錄表.doc

      內部稽核紀錄表內部稽核紀錄表編號:稽核原因:例行性稽核特殊性稽核日期:稽核日期:自 年 月 日至 年 月 日總頁數:稽 核 員負 責 稽 核 單 位稽 核 員負 責 稽 核 單 位 稽核結果:請參考附.

      上传时间:2019-10-29   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:24

    • 內部稽核排程通知單.doc 稽核排程通知單.doc

      內部稽核排程通知單內部稽核排程通知單年 度 別製表日期 年 月 日稽核時間 自 月 日 時 分至 月 日 時 分稽核地點計 畫 內 容NO.受稽核單位稽 核 項 目稽核員陪檢員稽核時間備註 受稽核單位.

      上传时间:2019-10-29   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:24

    • 企業內部控制設計.doc 企業控制設計.doc

      企業內部控制設計 清華大學會計研究所 陳關亭博士11 月 19 日,清華大學會計研究所陳關亭博士在國家會計學院開辦的第四期財務總監高級研修班上作了題爲企業內部控制設計的報告。共分三講:內部控制概論、國.

      上传时间:2018-12-11   |   页数:62   |   格式:DOC   |   浏览:22

    • 內部稽核報告書.doc 稽核報告書.doc

      國立成功大學危害告知單 1國立成功大學營繕組國立成功大學營繕組 危害告知單危害告知單日期: 地點: 承攬採購名稱: 承攬廠商名稱: 工作環境說明:(應說明工作環境的狀況,包括地點、設施、佈置及設備等項.

      上传时间:2019-10-29   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:14

    • 內部控制探討如何強化內部控制功能(ppt 40)fvva.pptx 控制探討—如何強化控制功能(ppt 40)fvva.pptx

      11內部控制與實務之探討內部控制與實務之探討如何強化內部控制功能22內容大綱內容大綱壹,前言貳,內部控制參,內部控制之現況檢討肆,興革意見伍,結語33壹,前言44一,認識校務基金ABC版nn凡以學校教.

      上传时间:2023-05-13   |   页数:39   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 內部稽核表 - 圖書館.doc 稽核表 - 圖書館.doc

      資訊安全管理制度內部稽核表 文件編號HCHS-ISMS-D-047機密等級限閱版本1.01紀錄編號:填表日期: 年 月 日評分標準說明: A:相關資訊安全管理制度規範已建立,且落實執行 B:相關資訊安.

      上传时间:2019-10-29   |   页数:20   |   格式:DOC   |   浏览:10

    • 现金及內部控制-內部控制之目的(ppt 35)hsqe.pptx 现金及控制--控制之目的(ppt 35)hsqe.pptx

      現金及內部控制現金及內部控制內部控制之目的管理者使用內部控制系統管理者使用內部控制系統之之政策與程序,其政策與程序,其目的目的在於:在於:保護資產保護資產確保會計的可確保會計的可靠靠性性提昇經營效提昇.

      上传时间:2023-04-16   |   页数:34   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 內部控制(ppt 98).pptx 控制(ppt 98).pptx

      企业内部控制企业内部控制 林斌中山大学管理学院会计学系 2002年8月1n一为什么关注内部控制:案例分析一为什么关注内部控制:案例分析郑百文郑百文巴林银行巴林银行2n 郑百文郑百文的的警示警示n 一.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:98   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 现金及內部控制-內部控制之目的(ppt 35)(1)hsqd.pptx 现金及控制--控制之目的(ppt 35)(1)hsqd.pptx

      現金及內部控制現金及內部控制內部控制之目的管理者使用內部控制系統管理者使用內部控制系統之之政策與程序,其政策與程序,其目的目的在於:在於:保護資產保護資產確保會計的可確保會計的可靠靠性性提昇經營效提昇.

      上传时间:2023-03-16   |   页数:35   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 內部審核管理程序.doc 審核管理程序.doc

      内部审核管理程序 1 目的范围 验证本公司质量、环境及OHS活动和有关结果是否符合本公司质量、环境及OHS管理方针与体系标 准要求,确保质量、环境及OHS管理体系运行得到有效实施、保持和改进。 适用.

      上传时间:2020-10-06   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:46

    • 內部控制與稽核實務.doc 控制與稽核實務.doc

      深深圳圳經經濟濟特特區區體體制制與與管管理理培培訓訓中中心心 管管理理人人才才培培訓訓通通知知內內部部控控制制與與稽稽核核實實務務台商企業從十年前的草創期發展至今,多數企業經歷了快速且高成長的過程而 .

      上传时间:2019-10-29   |   页数:1   |   格式:DOC   |   浏览:31

    • 私立學校內部稽核概述.pptx 私立學校稽核概述.pptx

      私立學校內部稽核概述,兼論現行稽核制度,大綱壹,前言貳,內部控制與稽核叄,私立學校行政缺失肆,財務舞弊與個案概述伍,私立學校內部稽核委員會組織與運作相關問題探討陸,結語壹,前言一,私校經營環境變遷,一.

      上传时间:2023-05-27   |   页数:50   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 2023年-企業內部控制設計.docx 2023年-企業控制設計.docx

      清莘大擘曾言十研究所竦信昌亭博士11月19日,清莘大擘曾吉十研究所竦亭博士在阈家曾言十擘院的第四期具才矜穗I盛高敏研修班上作了题篇企棠内部控制言殳言十的辍告,共分三言青,内部控制概以及13外内部控制靶.

      上传时间:2023-08-06   |   页数:26   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 內部控制-固資循環doc.doc 控制-固資循環doc.doc

      科技股份有限公司固定資產循環文件編號:FA科技股份有限公司固 定 資 產 循 環目 錄發行版次/日期文件編號文件名稱ABCDEFA-01固定資產分類與權責劃分2000/11/1FA-02取得保管及投.

      上传时间:2019-10-29   |   页数:26   |   格式:DOC   |   浏览:8

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