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    • 房地产公司内部审计制度.docx 房地产公司内部审计制度.docx

      精品名师归纳总结大悠闲房的产有限公司内部审计制度第一章总就第一条为了加强公司内部审计监督,庄重财经法纪,完善内部自我约束机制,爱护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃进展,依据国际内.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计管理.doc 房地产公司内部审计管理.doc

      房地产公司内部审计管理 年度审计工作计划表 受审部门 主要涉及标准及手册条款 时间安排(月份) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制: 审核:

      上传时间:2021-04-09   |   页数:15   |   格式:DOC   |   浏览:37

    • 房地产公司内部审计管理规定.docx 房地产公司内部审计管理规定.docx

      内部审计管理规定第一章总则第一条为加强,房地产集团有限公司内部审计监督和风险监控,维护企业合法权益,改善经营管理,促进廉政,提高经济效益,保障国有资产平安,依据中华人民共和国审计法,中心企业内部审计管.

      上传时间:2023-06-28   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 2022年房地产公司内部审计制度 .pdf 2022年房地产公司内部审计制度 .pdf

      大自在房地产有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃发展,根据国际内部审计准则中华人.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:11   |   格式:PDF   |   浏览:3

    • 房地产公司内部审计制度(11页DOC).docx 房地产公司内部审计制度(11页DOC).docx

      最新资料推荐大自在房地产有限公司内部审计制度第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃发展,根据国际.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计管理程序模版.doc 房地产公司内部审计管理程序模版.doc

      内部审计管理程序编制,日期,7,20审核,日期,7,20批准,日期,7,30修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人,1,程序概况程序目的为加强对集团公司各职能部门及各下属公司的内部监督和风险控.

      上传时间:2023-08-22   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 【房地产行业某房地产公司内部审计工作制度】.docx房地产行业—某房地产公司内部审计工作制度】.docx

      房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离接任工作交接管理办法第一条 为规范集团各公司总经理负责人的离任审计工作,协助完成接离任工作交接,特制定本办法.第二条 根据集团人事管理制度以及财务管理制度规.

      上传时间:2022-11-21   |   页数:66   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 【房地产行业某房地产公司内部审计工作制度】(74页DOC).docx房地产行业—某房地产公司内部审计工作制度】(74页DOC).docx

      最新资料推荐某房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离接任工作交接管理办法第一条 为规范集团各公司总经理负责人的离任审计工作,协助完成接离任工作交接,特制定本办法.第二条 根据集团人事管理制度以及财.

      上传时间:2022-10-07   |   页数:74   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计管理暂行规定模版.doc 房地产公司内部审计管理暂行规定模版.doc

      房地产,集团,股份有限公司内部审计管理暂行规定第一章总则第一条为加强公司及所属企业的内部监督和风险控制,建立健全公司内部审计制度,规范公司内部审计工作,明确内部审计部门的职责和权限,根据中华人民共和国.

      上传时间:2023-08-23   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 房地产公司内部管理制度.docx 房地产公司内部管理制度.docx

      房地产公司内部管理制度.doc 房地产公司内部管理制度1 为提高公司工作效率,规范公司运作,维护公司权益,促进公司健康持续发展,特制定公司内部管理制度。 一机构设置与职能 本公司设立总经理,下设三个部.

      上传时间:2022-07-18   |   页数:11   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司的内部审计管理工作指南.doc 房地产公司内部审计管理工作指南.doc

      房地产公司的内部审计管理工作指南 年度审计工作计划表 受审部门 主要涉及标准及手册条款 时间安排(月份) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制: 审核:

      上传时间:2021-01-29   |   页数:15   |   格式:DOC   |   浏览:35

    • 某房地产公司内部审计工作制度(74页DOC).docx房地产公司内部审计工作制度(74页DOC).docx

      最新资料推荐某房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离接任工作交接管理办法第一条 为规范集团各公司总经理负责人的离任审计工作,协助完成接离任工作交接,特制定本办法.第二条 根据集团人事管理制度以及财.

      上传时间:2022-11-08   |   页数:74   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责.docx 房地产公司经营管理内部审计员岗位职责.docx

      房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责1按照国家审计法规公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施.2调审或就地审查集团公司以及所.

      上传时间:2022-10-26   |   页数:2   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司经营管理部内部审计员岗位工作职责.docx 房地产公司经营管理内部审计员岗位工作职责.docx

      房地产公司经营管理部内部审计员岗位工作职责房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责1按照国家审计法规公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施.2调审或就地审查集团公司以.

      上传时间:2022-10-26   |   页数:3   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计制度.doc 房地产公司内部审计制度.doc

      1大自在房地产有限公司大自在房地产有限公司 内部审计制度内部审计制度第一章第一章 总则总则第一条 为了加强公司内部审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保.

      上传时间:2019-08-09   |   页数:10   |   格式:DOC   |   浏览:32

    • 房地产公司内部审计制度.docx 房地产公司内部审计制度.docx

      大自在房地产有限公司内部审计制度第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃发展,根据国际内部审计准则.

      上传时间:2022-11-21   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计计划模版.doc 房地产公司内部审计计划模版.doc

      审计计划一,审计目的,填写本次审计的目的,二,审计期间,填写本次审计的区间,三,审计事项,填写本次审计的概要内容,四,审计小组成员,组长,副组长,小组成员,五,审计时间及人员安排,此内容根据实际的审计.

      上传时间:2023-08-23   |   页数:2   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计作业指引模版.doc 房地产公司内部审计作业指引模版.doc

      标题,二号宋体加粗,居中内部审计作业指引四号宋体编制,日期,7,20审核,日期,7,20批准,日期,7,30修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1,目的加强对集团公司各职能部门及各下属公司的.

      上传时间:2023-08-23   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计制度disn.docx 房地产公司内部审计制度disn.docx

      大自在房地产有限公司内部审计制度第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃发展,根据国际内部审计准则.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 房地产公司内部审计制度1517.docx 房地产公司内部审计制度1517.docx

      大自在房地产有有限公司内部审计制度第一章 总则则 第一条条 为了加强强公司内部的的审计监督,严严肃财经法纪纪,完善内部部自我约束机机制,维护公公司经济利益益,促进公司司廉政建设,保保证公司经济济健康飞.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:12   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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