2022年税务内部审计年终总结格式范文.docx
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1、2022税务内部审计年终总结格式范文【篇一】一、加强学习,拒腐防变一是强化自身素养,提高“防腐”免疫力。注意把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,深厚学习氛围,搞活学习形式,扩高校习范围,增加学习效果。开展理论学习,坚决志向信念,开展条规教化,常念“紧箍咒”,早打“预防针”,浇注“防腐剂”。几年以来,除主动参与区里组织的集中学习,在惊慌的工作之余,又抽出肯定的时间自学。重点学习了论党风廉政建设和反斗争、“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话,中国*党员领导干部廉洁从政准则(试行)、中国党内监督条例(试行)、中国纪律处分条例及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”,并相继观看数部反电教
2、片,通过常常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教化,使我树立了正确的权利观、地位观、利益观,进一步相识到了廉政建设的重要性,廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性,增加了在新形势下拒腐防变的实力,主动做“三个代表”的忠实实践者。二是坚决信念。始终坚决主义和有中国特色的社会主义的志向和信念。在市场经济的形势下,自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造,坚决自己的信念,牢记为人民服务的宗旨,坚持立党为公、执政为民,提高自我约束实力,提高自我警省实力,坚决抵制市场经济条件下物欲横流的,过好权利关、金钱关、人情关,使自己经受住了各种考验。二、建章立制,确保落实一是先后完善了我校党政干部廉洁自律规定、政务公
3、开制度、外请老师接待制度、财务管理制度、车辆管理制度、会议制度、关于复印机等办公设备的运用规定等一系列制度,把管理重点放在领导干部权力的运行上,进一步规范领导干部的从政行为,强化对领导干部权力运用的约束,从根本上铲除滋生土壤。二是加大管理力度,全面落实。接着严格执行“收支两条线”的各项规定,在完善规范、强化管理、肃穆执纪上下工夫,杜绝了“小金库”现象的发生,使财务管理制度得到严格落实。三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费项目、标准、依据、状况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开,而且还利用全区中小学干部老师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部老师公布。另外,
4、我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支状况、大宗物资选购和培训大楼施工进展状况等,以不断增加工作的透亮度,进一步得到教职工的认可和监督。三、筹措资金,优化环境我校负责全区的干部老师培训工作,为了进行现代信息环境的优化。几年来,我多方协调,主动筹措资金,先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作,保证学校顺当开设了计算机课程和多媒体设备的正常运用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备,提高了教学、办公效率,做到了信息环境良好,设备运用率高,教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌,优化育人环境,改善办学条件,改扩建六个教室
5、、解决上课惊慌问题。为了满意教学的须要,安装调试了两个计算机房,刚好进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护修理、更新升级,保证了机房网络畅通,机器正常运转,保证了区干部老师培训工作的正常秩序。【篇二】20xx年,xx区审计局围绕区委、区政府中心工作,坚持监督与服务并重,有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,较好地完成了各项工作任务。一、履行审计监督职能,当好西湖建设的“护卫舰”1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中,审计与纪委巡察无缝联动,同时进点、同步审计、信息共享,充分发挥审计专长和纪检,肃穆揭露违纪违法和履职不到位问题,成效显著。2、多项举措推动落实审计整改。把加
6、强审计整改作为提高审计质量和监督成效的有力抓手,多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制”和“整改销号制”,明确主审负责挂号、销号与督促整改职责,促进审计反映的问题刚好导入整改销号系统,实时驾驭问题整改状况。二是审计专报促整改。将审计中发觉的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告,引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示,区长专题召开政府常务会议,对审计整改工作进行部署,区府办将审计查出问题整改状况纳入督查督办事项,促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实状况,督促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂状况,进一步完
7、善财政结余结转资金管理,进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的规范运用。推动出台关于推动农村文化礼堂长效机制建设的看法、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地管理的实施看法等5个区级制度。3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹管理,规范跟踪审计行为,防范质量风险与廉政风险,稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大项目跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度,审计部门、中介机构、建设主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法,将跟踪审计项目分干脆实施类、托付类和指导类三类,在“漂亮西湖行动”建设项目等政府投资项目中实
8、施分类别全过程跟踪审计,为漂亮西湖行动建设项目保驾护航。4、关注生态文明建设做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线,开展了2个竣工决算审计,开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计项目,着重关注生态文明建设工程项目程序规范性、资金支付合理性和工程结果的有效性,关注领导干部对自然资源和资产的管理和运用状况,提出合理化审计建议101余条。二、发挥审计服务功能,当好西湖发展的“促进派”1、注意服务重点项目。以“监督与服务并重”为指导理念,服务重点工程项目的推动和工程投资的绩效,对小城镇建设、云栖小镇会馆建设、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程项目的实际建设进程、隐藏工程施工状况和工程变更状况
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