清产核资专项审计分析报告模版.docx
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1、清产核资专项审计分析报告模版 清产核资专项审计报告 X X X 字200X第X 号ABC公司: 我们接受委托,对ABC公司(以下简称贵公司)进行清产核资专项财务审计。建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,按照国有企业清产核资办法及其他有关规定进行清产核资,保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整,是贵公司管理当局的责任;我们的责任是在贵公司清产核资的基础上,对贵公司以200 X 年X X 月X X日为基准日的清产核资报表进行专项财务审计,对贵公司清查出的各项资产损失的真实性、合理性发表意见。 在审计过程中,我们按照独立、客观、公正的原则,实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产
2、损失金额和披露的证据,评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成,现报告如下: 一、清产核概况 (一) 清产核资范围及内容 按照贵公司决算报表统计口径以及清产核资工作方案的要求,本次清产核资的范围及内容为贵公司及所属全部子公司(含下属事业单位、分支机构、境外子公司等)的全部资产,资产总额X XX 万元,负债总额为X XX万元,所有者权益为X XX万元(含实收资本X XX万元,资本公积X XX万元。具体单位如下:(列明参与清产核资的具体单位名称、投资比例及控制关系,在单位较多的情况下,可以在报告中单独附表说明,并在目录
3、中 加注页码) 单位名称投资比例控制关系资产总额所有者权益 (二)清产核资依据(按实际情况填写) 1、法律依据 (1) 2022年9月2日国资评价202258号文件关于印发中央企业清产核资工作方案的通知; (2) 2022年8月19日国资评价202245号文件关于做好执行工作的通知; (3) 2022年7月26日财政部财企2022310号文件关于国有企业执行有关财务政策总是的通知; (4) 2022年国资委颁发的国有企业清产核资办法及相差配套制度。 2、行为依据 (1) X X X年X X 月X X日部门X X X 号文件关于同意ABC公司开展清产核资工作的函; (2) X X X年X X 月
4、X X日部门X X X 号文件关于同意ABC公司子公司以账面数作为清产核资工作结果的函。 (三) 清产核资组织实施情况 1、基准日:X X X年X X月X X日 2、起止日期:X X X年X X月X X日至X X X年X X月X X日 3、具体实施情况 (1) 账务清理情况 (2) 财产清查情况 (3) 损益认定情况 (四) 清产核资结果(企业申报处理的资产损失)。 在此次清产核资过程中,ABC公司共清查出资产损失(盈亏相抵)为X X X 万元。其中,按原制度清查出的资产损失共X X X笔,金额X X X 万元,按企业会计制度清查出的预计资产损失X X X 笔,金额X X X万元。 二、清产核
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