公司不合格不符合项控制程序.doc
《公司不合格不符合项控制程序.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司不合格不符合项控制程序.doc(7页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、公司不合格不符合项控制程序1 目的对不合格不符合项进行识别和控制,防止不合格的非预期使用和交付,防止不合格的再 度发生。2 范围适用于对采购产品、过程产品、最终产品及交付后的产品、工装(设备、设施)不合格/ 不符合及管理体系运行中的不合格不符合的控制。3 职责3.1 管理者代表3.1.1 负责对管理体系审核所发生的不符合项的实施情况进行指导、协调、监督、检查和验 证。3.1.2 负责确定评审组成员。3.2 安全生产部3.2.1 协同相关部门对管理体系发生的不符合项的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证。3.2.2 负责不合格不符合项的判定。3.2.3 负责指导、监督、检查各部门对管理体系发生的不符
2、合项的纠正措施和预防措施的现 场管理工作。3.3 各部门是本程序的执行部门,负责将不合格品进行标识、隔离和评审后的处置;负责不符合项 的纠正措施和预防措施的实施。4 工作程序4.1 不合格品的控制4.1.1 不合格品的判定、标识和隔离a) 销售公司门应将顾客要求及时反馈给安全生产部。b) 安全生产部依据相关国家标准和行业标标准及顾客要求制定公司检验及验收规程。c) 安全生产部依据公司规程进行检验并判定是否满足要求。d) 责任部门对不合格品进行标识和隔离。4.1.2 不合格品的评审4.1.2.1 安全生产部向责任部门开具不合格品通知单。4.1.2.2 责任部门接到不合格品通知单后,应及时分析产生
3、不合格品的原因和责任,并 填 写不合格品评审表交安全生产部。4.1.2.3 安全生产部收到不合格品评审表后,组织评审组成员对不合格品进行评审,根 据不合格的项目、性质、程度做出评审结论(适用时经顾客批准):a) 让步使用;b) 返工处理;c) 接收(放行);d) 拒收。4.1.2.4 评审结论由评审组成员签字经管理者代表审批后执行,不合格品评审表一式两份, 分别交责任部门、安全生产部。4.1.3 不合格品的处置4.1.3.1 原材料不合格品依据评审结论由供应部负责处置。4.1.3.2 生产过程中的不合格品由生产分厂依照相关工艺规程进行处置。4.1.3.3 最终产品不合格品依据评审结论由生产分厂
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 不合格 不符合 控制程序
限制150内