审计流程图:.doc
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审计流程图:编制年度审计项目计划向被审计单位出具审计报告、审计决定书审计处罚决定书审计移送处理书检查督促被审计单位整改落实获取已执行的证据材料未按期执行审计决定的申请人民法院强制执行。跟踪查处结果与相关部门联合督促整改审计组按照审计方案确定的事项及应对措施实施审计,选用适当的审计方法获得审计证据,并编制审计工作底稿,起草审计组报告。发现重大违法行为线索、行使职权受到限制而无法获取适当、充分的审计证据等情况时,可提请有权处理的机关或者相关单位予以协助和配合组成审计组,并于实施审计3日前向被审计单位下达审计通知书,经县政府批准可以直接持审计通知书实施审计。审计组进行调查了解,要求被审计单位提供资料(含电子数据)或要求相关单位报送资料,编制审计工作方案或实施方案。分配审计项目任务报县政府批准被审计单位应在10日内提出书面意见,审计组按照意见进行修改,并代拟审计机关审计报告、审计决定书、审计移送处理书等结果资料报审计组所在业务部门审核法规股对审计项目进行审理并提出审理意见。重要审计项目等按规定需要召开审计业务会议的,通过召开业务会议审定审计报告及审计结果文书代拟稿并形成审计业务会议决定,其他项目由分管领导和总审计师审定结果文书。审计组所在部门将代拟的审计报告、审计决定书、审计移送处理书及法规股的审理意见报送分管领导
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