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1、-质量手册-第 26 页质 量 手 册quality manual 起草:_ 日期:_审核:_ 日期:_批准:_ 日期:_目录0.1 手册修订记录34公司简介50.4范围60.5公司组织架构图70.6各部门职责和权限81.0质量方针、目标及绩效指标122.0上海梦晟空调设备制造有限公司过程模式13附件一:文件清单附件二:管理者代表任命书 0.1 手册修订记录序号更改说明拟制日期批准日期0首次发行0.2 管理者承诺为使本公司质量管理系统能有效执行,本人作为公司总经理作以下承诺:在公司内宣导 “以客为尊”的理念。遵守相关法律法规,生产安全、环保的产品。结合公司战略制定并定期评审质量方针和目标。积极
2、参与公司管理评审会议,评审各项会议资料。提供建立、持续改进质量管理系统所需的资源。 总经理: 日期:0.3公司简介:梦晟空调设备制造有限公司前身为上海梦实工贸有限公司。梦实工贸有限公司成立于1999年,专业从事汽车行业零部件及空气滤清器的生产、销售和咨询。从2003年开始,梦实工贸有限公司开始从事通用公司L-Car项目前期工作,为使该项目专业化,于2004年成立上海梦晟空调设备制造有限公司,并由该公司继续开展通用公司LCar项目的后期工作及空气滤清器的生产及相关服务工作。0.4范围本质量手册依据ISO/TS16949:2002规定了公司质量管理体系的要求,其适用范围是:汽车空气滤清器产品的生产
3、、销售及相关服务等过程。 本公司是依客户要求组织生产,不具产品设计开发责任,故对7.3中产品设计开发的相关条款予以删减,但对于过程的设计开发予以保留。除此之外,本手册覆盖了ISO/TS16949:2002质量管理体系的全部要求。 具体的删减为: 以及7.3中其它关于产品设计开发方面的要求。 0.5公司质量管理体系组织架构管理者代表副总经理综合管理部财务部总经理市场销售部出纳财会采购文管人事生产工程部仓库质量生产技术市场销售 说明: 1)质量管理是通过公司各阶层来实现和维持,以期质量管理体系达到并超越客户的期望和要求; 2)质量功能依靠公司的服务来确保产品的符合性; 3)为了防止纠正质量问题,当
4、发生不合格品时,品质工程师有权停止生产。 4)为使公司不断满足顾客需求与期望,充分体现“以顾客为中心”的质量管理原则,销售主管站在顾客的立场上代表顾客对公司各内部职能部门提出需求,并对产品满足顾客要求情况进行监督。0.6各部门职责和权限总经理 1、 作为公司最高负责人,向全体员工传达满足客户要求和法律/法规的重要性,对整个公司的经营作出决策,提供必要的经营资源;2、 支持质量管理工作,批准质量方针、质量目标;3、 定期对质量管理体系进行评审、评价和维持;4、 对质量手册中规定的要求事宜进行批准;5、 负责召开管理评审会议;6、 任命一名管理者代表 。管理者代表 管理者代表为确保按ISO/TS1
5、6949技术建立、实施和维护质量管理体系,具有如下权限:1 对质量手册进行编制并维持管理;2 对质量管理体系文件进行审核,并维持管理;3 对质量管理体系运行情况进行监视;4 领导组织公司内部审核 ;5 向总经理汇报质量管理活动的业绩;6 负责就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作;7 协调公司内部有关质量管理的重大事项;8 质量管理纠正和预防措施的确认。综合管理部 人事 1负责公司的行政及后勤管理工作,厂规厂纪的制订及监督执行。2进行人力资源管理,负责收集人才信息,主导招聘及面试工作。3实施培训需求调查,拟订年度培训计划。4统筹培训工作及外训人员的选择。5负责员工满意度调查及组织相关部门对不
6、满意事项的改善。采购 1主导供应商的开发,评审和定期监控。2负责与供应商就不良事项或事故进行沟通; 3负责原材料、部品的采购。 文管 1负责体系文件的编号、发放、回收 及存档工作和外来文件的管理。生产工程部 生产主管 1生产安排,编制相关文件,确保计划的达成。2负责生产过程 中产品搬运、贮存、防护与管理并作好清洁、整理工作。3生产过程中不合格品的返工等处理。4负责生产中不同状态产品的标识。5负责生产过程的操作管理,进行文明、安全生产活动,并对新员工进行岗位教育。6对制造及加工能力进行评估。7负责制造过程中生产设备出现异常的简易维修。技术主管 1负责设备备件的申购与管理 ;2负责编制设备履历和维
7、护保养计划;3负责设备日常的检修及定期的维护保养工作;4负责设备相关资料 、记录的保管;5负责进行工程能力的分析;6负责动力供应及设施维护; 7机台设备操作方法的编制及相关人员的培训;8负责样品分析;9对新产品进行设计开发;10供应商的技术评价。品质工程师 1负责组织受入及成品的检验和试验 ,对公司最终产品的质量符合性负责;2对在线产品 质量进行监督 ,主管不合格品处理,并对纠正预防措施的执行进行追踪;3负责品质异常的分析和处理跟踪与验证;4负责仪器校准和信赖性试验;5客户抱怨的调查、处理及回复;6负责体系文件的编号、发放、回收 及存档工作和外来文件的管理。仓管 1责原材料、成品的搬运、防护、
8、贮存2行收料作业,作好先进先出的控制。市场销售部 1负责生产订单的接受及相关报关的处理;2生产计划管控;3客户满意度的调查;4按客户要求时间安排出货。财务部 1 负责不良成本统计等财务相关工作,2 财务方面的其它工作1.0公司质量方针、目标及过程绩效指标:公司质量方针各部门相互协作,强化品质意识。以最经济合理的成本,策划,开发设计,制造和销售顾客满意的商品。从而提高社会的信誉,求得公司的繁荣昌盛。公司质量目标和过程绩效指标上海梦晟空调设备制造有限公司各阶层建立了相应的质量目标,并通过识别COP(顾客导向过程)SOP(支持过程)MOP(管理过程)来完成过程导向。具体的质量目标和过程绩效指标参考文
9、件MS-WI-Q001。2.0上海梦晟空调设备制造有限公司过程模式:管理职责客户要求客户满意 管理评审业务计划Check资源管理ActPlan人员及能力不合格品的控制客户抱怨设备及维护纠正和预防措施方针工装管理客户调查基础设施供方评估内审文件记录控制信息系统客户退货客户满意度Do资源产品实现过程供应商管理采购订单采购订单评审交付产品Do规格/控制计划/作业指导书等发票可行性分析报价询问报 价支付账单出货收货库存管理物流制造设计开发产品测试订 单过程方法Process Approach过程是为顾客(内部和外部)提供产品或服务的一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束,我们把过程分为三种:顾客导向
10、过程/管理过程/支持过程;通过矩阵图式对各过程的相互作用进行描述,本公司主要过程的识别和相互关系:COP/MOP/SOP关系图顾客导向过程(COP)COP-01COP-02COP-03COP-04COP-05COP-06COP-07管理过程(MOP)MOP-01XXXXXXXMOP-02XXXXXXXMOP-03XXXX支持过程(SOP)SOP-01XXXXSOP-02(不适用)XXXXSOP-03XXXSOP-04XXXSOP-05XXXXXSOP-06XXXXXXXSOP-07XXXXXXXSOP-08XXXXXSOP-09XXXSOP-10XXXXXXSOP-11XXXXXXXSOP-1
11、2XXXXXSOP-13XXX COP: COP-01: 产品要求的评审 COP-02: 产品的设计和开发 (不适用) COP-03: 过程的设计和验证COP-04: 产品实现 COP-05: 产品与过程更改 COP-06: 产品交付 COP-07: 顾客反馈 MOP: MOP-01:业务计划 MOP-02:管理评审 MOP-03:持续改进 SOP: SOP-01:纠正和预防措施SOP-02:采购 OP-03: 供应商开发/管理SOP-04:测量及试验SOP-05:不合格品控制SOP-06:文件记录管理SOP-07:库存管理SOP-08:人力资源管理SOP-09:设备与工具维护SOP-10:产
12、品标识与可追溯性SOP-11:顾客财产管理SOP-12:生产计划SOP-13:内部审核按过程定义的质量管理体系:1过程是为顾客(内部和外部)提供产品或服务的一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束,我们把过程分为三种:顾客导向过程/支持过程/管理过程:顾客导向过程(COP):直接对顾客产生影响,因而会为公司带来经济效益。支持过程(SOP):为支持顾客过程功能的过程。管理过程(MOP):为支持顾客过程功能的过程2 通过矩阵图式对各过程的顺序和相互作用进行描述,本公司主要过程的识别和相互关系 管理评审内部审核纠正预防措施顾客反馈COP-07持续改进业务计划 顾客要求 顾客满意不合格品控制顾客财产管
13、理设备工具维护产品标识追溯人力资源产品设计与开发(不适用)COP-02产品实现COP-04料材控制过程设计与开发COP-033报价/合同评审COP-01交付COP-06测量与试验供应商管理测量与试验采购文件记录控制产品过程更改COP-05 A过程名称:COP01:客户询价/合同评审 B过程所有者市场销售部C过程输入:客户产品样件供应商报价客户特殊要求客户询价单;顾客明示的要求隐含的要求法律法规公司内部要求D过程输出:制造可行性分析报告成本风险分析报告合同评审表评审所采取的措施E过程描述:所有客户报价的请求都必须传送给合适的销售管理员。报价请求必须通过文字的方式或者以书面文件的方式进行。所有的报
14、价必须进行充分定义和满足时间事项,APQP小组成员对客户要求进行审核,并写下小组可行性承诺。如果在APQP会议期间,小组认为完全有可能生产该零件,但仍然需要做出一些改变。任何小组成员的意见都必须通知高级主管,同时决定是否提交到客户报价请求中。F过程绩效指标:订单评审回复及时性G过程支持文件:产品要求评审程序A过程名称:COP02:产品的设计和开发(不适用) B过程所有者生产工程部C过程输入:客户产品样件客户的要求产品开发的任务项目开发进度生产率的指标D过程输出:产品的设计资料工艺文件的资料E过程描述:产品的设计和开发按APQP的项目要求进行,严格执行产品的设计和开发程序,每个阶段的输入与输出应
15、与相关的文件要求与开发的进度要求一致,必要时要经总经理或相关的项目负责人进行评审各个阶段的输出、验证和确认,在开发过程中要以多方论证的方法进行,确保项目开发的进度及成功率。F过程绩效指标:样品的分析周期G过程支持文件:设计与开发程序管理程序管理程序A过程名称:COP03:过程的设计和验证 B过程所有者工程主管C过程输入:产品设计的成套技术资料工艺文件小批量产品的生产计划D过程输出:的提交的资料小批量的合格产品E过程描述:过程的设计和验证按APQP的项目要求进行,严格执行产品的设计和开发程序,每个阶段的输入与输出应与相关的文件要求与开发的进度要求一致,必要时要经总经理或相关的项目负责人进行评审各
16、个阶段的输出、验证和确认,在开发过程中要以多方论证的方法进行,确保满足顾客的要求,能力按照顾客的生产节拍生产和的要求。F过程绩效指标:样品的分析周期G过程支持文件:设计与开发程序管理程序管理程序A过程名称:COP0:产品实现 B过程所有者生产工程部C过程输入:新项目/件制造数据/过程能力规范/生产率和成本目标/客户要求等生产计划、控制计划、作业指导书等(含顾客特殊要求、特殊特性)D过程输出:过程流程图/控制计划/P/FMEA场地平面图/MSA分析计划/初始过程能力研究计划包装规范生产率/成本结果E过程描述:本过程严格按照APQP阶段中的过程设计和开发的策划结果进行生产;由生产工程部收集定义过程
17、所需的过程输入要求。通过过程输出及试验结果和研究数据来验证策划的安排;同时确保APQP小组成员理解和识别策划中存在的问题。F过程绩效指标:生产率最终检查不良率重大安全事故次数G过程支持文件:生产过程管理程序A过程名称:COP0:产品/过程更改 B过程所有者生产工程部C过程输入:顾客要求APQP策划的要求工艺文件作业指导书、检验指导书等D过程输出:控制计划工程变更记录表作业指导书等E过程描述:本过程严格按照工程变更的程序文件的要求对产品/过程进行变更、并对变更后的内容进行确认,同时应更新相关的其它文件,确认变更的一致性;对顾客的工程规范的变更应在两个工作周内进行评审、发放和更新;F过程绩效指标:
18、工程变更评审及时性小于个工作周G过程支持文件:工程变更管理程序A过程名称:COP06:交付 B过程所有者市场销售部C过程输入:生产计划/控制计划/作业指导书物料清单产品标识与追溯方法包装标准D过程输出:生产率/CPK/PPK/生产合格率/生产记录产品的状态标识/生产计划应急计划的启动时机准时交付结果E过程描述:本过程定义了生产计划,制造过程,工作环境,产品标识与追溯,包装等过程生产计划由制造科制定,操作者按照过程标准进行操作, 如果出现任何不符合情况时,操作者负责通知生产主管,质保技术人员通知QA和生产主管,采取进一步行动.本公司对工作环境没有特别要求;产品的标识由状态纸和区域来完成,追溯根据
19、相应的记录来完成。包装标准根据客户要求建立包装标准来执行。F过程绩效指标:准时交付率G过程支持文件:包装与出货管理程序A过程名称:COP07:顾客反馈 B过程所有者市场销售部C过程输入:顾客满意度调查策划顾客满意度调查表各种顾客反馈信息D过程输出:顾客满意结果和分析报告统计分析和改进措施E过程描述:本过程定义了获得客户满意度信息的方法和对出现顾客投诉与退货的处理方法,对调查的总结和改进行动的要求以及出现投诉与退货的行动的要求;期望通过客户满意度的调查来监控、衡量顾客满意度的过程以及确保符合客户需求并满足客户期望的步骤。期望通过内部的运行来解决客户出现的投诉与退货,使顾客满意;公司通过交付零件的
20、质量绩效,顾客的中断包括市场退货交货计划表现/额外运费,客户关于质量和交付的通知,作为持续监控客户的满意度。F过程绩效指标:客户满意度客户投诉客户退货G过程支持文件:客户满意度程序顾客投诉与退货管理程序A过程名称:MOP0:业务计划 B过程所有者最高管理者C过程输入:市场信息包括经验和预测的信息。公司级数据Benchmarking分析D过程输出:长短期业务计划E过程描述:本过程定义了从规划公司长短期发展计划,以增加客户长期合作的信心,达到公司永续经营的目的. 藉由质量目标及过程绩效指标的执行,来实现公司短长期的发展方向并经由标竿管理(Benchmarking),找出外部值得借鉴的经营方法及技术
21、,从而不断提升经营管理及技术能力 .F过程绩效指标:销售增长率 G过程支持文件:业务计划A过程名称:MOP0:管理评审 B过程所有者最高管理者C过程输入:管理评审策划质量体系的运行状况业务计划的完成情况质量目标和过程绩效指标及其表现趋势产品质量情况新产品情况不良质量成本顾客满意结果及趋势其它D过程输出:管理评审报告任何与质量管理体系及产品有关的改进措施资源的需求E过程描述:本过程定义了管理评审召开的时机,参加人员,评审输入与输出的内容和后续行动的跟进及报告的管理。通过按策划的频率举行管理评审会议,识别质量管理体系改进的需求和(或)变更需要,并采取措施以持续改进质量管理体系的有效性,适用性和提高
22、产品合格率及过程绩效趋势,以满足和超越顾客需求。管理评审报告的原件在管理代表处保存。F过程绩效指标:及时性G过程支持文件:管理评审程序A过程名称:MOP03:持续改进 B过程所有者最高管理者C过程输入:顾客要求顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性)政府安全、法规标准成本目标D过程输出:提高顾客对产品的满意度;降低产品成本;提高效率E过程描述:本过程定义了持续改的对象,评审输入与输出的内容和后续行动的跟进及报告的管理。通过按持续改进体系,降低成本,并采取措施以持续改进质量管理体系的有效性,适用性和提高产品合格率及过程绩效趋势,以满足和超越顾客需求。F过程绩效指标:不良
23、质量成本下降G过程支持文件:持续改进管理程序A过程名称:SOP1:纠正与预防措施 B过程所有者:生产工程部品质工程师C过程输入:过程设计开发的质量评审质量审核(内部和外部)顾客投诉产品监控和测量数据分析目标及过程绩效指标监控和测量数据分析质量会议数据分析的趋势结果D过程输出:纠正与预防措施的实施及验证E过程描述:本过程定义了内部,外部纠正及预防措施的实施过程;针对已经发生不合格(含客户投诉及退货),通过有效的原因分析和采取预防/纠正措施,防止不合格的发生和再发生;通过数据分析的趋势结果,识别潜在的不合格,采取原因分析和纠正预防措施,防止不合格的发生。顾客投诉和产品的不符合性的纠正预防措施,经验
24、证有效,须更新相应文件并水平展开。F过程绩效指标:对策回复时效达成率G过程支持文件:纠正和预防措施程序A过程名称:SOP:采购 B过程所有者:综合管理部采购C过程输入:采购计划;采购合同/订单(包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等);产品图纸、材料定额;采购技术协议;生产计划;国际/国家标准、法规;供方质量管理体系要求;采购成本目标;供方质量体系证书;合格供方名单D过程输出:合格原材料或外购/外协件/辅助材料合格证明文件/资料;E过程描述:本过程定义了采购实施过程;通过对供应商进行调查评价,有效的控制采购产品的质量; F过程绩效指标:供应商准时交货供应商额外运
25、费G过程支持文件:采购管理程序A过程名称:SOP0:供应商开发及管理 B过程所有者:综合管理部采购C过程输入:供应商信息;供应商的选择、评价和再评价的准则供应商的质量管理体系开发要求供应商的绩效表现顾客的特殊要求D过程输出:合格供应商名单供应商定期评审的结果供应商质量体系体系开发计划及供应商PPAP要求E过程描述:本过程定义了供应商选择,评价和再评价的方法以确定所有的供应商能满足本公司产品和交付能力要求供应商的选择由来最终决定,并负责开发潜在供应商,供应商评审小组最终完成供应商的评价并决定是否采购;根据供应商交付产品对最终产品的影响及以往绩效表现来决定供应商体系开发计划,所有供应商必须获得第三
26、方ISO9001:2000认证; 顾客如有特殊要求必须符合顾客客户,包括顾客指定的供应商F过程绩效指标:供应商准时交付对顾客造成的干扰G过程支持文件:供应商开发管理程序A过程名称:SOP0:测量及试验 B过程所有者:生产工程部品质工程师C过程输入:产品检验与试验要求控制计划及MSA分析计划周期校准计划校准作业指导书具有资格的外部校准机构 D过程输出:量具清单校准/检定报告及标识校准不合格的处理记录MSA结果检验和试验记录 E过程描述:本过程定义了从检验量测与试验设备之校正需求建立,校准,标识及校准不合格的检测与试验设备的处理,报废等过程和MSA分析的要求。所有用于检验与试验设备,必须定期校准以
27、维持检验量测与试验设备之准确度均符合所测量产品之准确度要求,并能追溯国家或国际标准,保证产品量测的品质水准.规定了内校准人员的资格并建立校准作业指导书,校准周期和验收准则等来进行内部校准;外部校准机构必须为国家法定计量单位,并获得ISO/IEC17025或等同O/IEC17025) 证书.校准的结果由品保科保存,并在仪器上明确标识,任何校准不合格的检测与试验设备都必须按规定的追溯体系进行追溯并采取相应措施。通过对成品进行检验,确保出货产品的质量符合顾客的要求;F过程绩效指标:准时校准达成率G过程支持文件:仪器校准管理程序管理程序实验室管理程序A过程名称:SOP0:不合格品控制 B过程所有者:生
28、产工程部品质工程师C过程输入:返工/返修通知单;申请验收单图纸、标准、协议;材料发放库存记录;让步接收单;降级报废申请单;顾客退货 D过程输出:不合格品评审记录纠正/预防措施报告质量改善通知单经返工/返修后重新检验合格的产品经让步放行接收的产品经降级接收的产品顾客抱怨处理单 E过程描述:本过程定义了不合格控制的流程,所有参与检验与试验的人员必须定期进行培训,合格后方可进行检验工作;严格按不合格品控制程序规定执行;不合格的记录由品保科保存;F过程绩效指标:不良质量成本G过程支持文件:不合格品管理程序A过程名称:SOP0:文件记录管理 B过程所有者:综合管理部文管C过程输入:顾客要求(图纸、样件、
29、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);公司提出的工程变更(包括供方要求);外来文件(政府、安全与环保法规);资料分发、回收帐、卡;文件管理台帐过程作业的要求; D过程输出:经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料(包括临时试制文件/资料);文件资料最新有效版本修订状态清单;文件销毁清单符合要求的记录表单; E过程描述:本过程定义了文件控制的流程,按照体系的要求对质量体系所有要求的文件进行控制;控制文件的分发,包括外来文件的控制对质量记录控制体系的程序要求在规定的时间内保存,便于体系的追溯;F过程绩效指标:过期文件回收率G过程支持文件:文件记录管理程序A过程名称:SOP0:库存管理
30、 B过程所有者:生产工程部仓管C过程输入:生产及贮存环境要求部件和产品的贮存期限安全库存量要求顾客的特殊要求D过程输出:生产及贮存环境记录定期检查记录超期复检处理记录各种物料的进出平衡记录库存周转统计结果及措施E过程描述:本过程定义了部件和产品的搬运、存放、包装、存储及交付过程;APQP小组负责检查现行的为防止新产品损坏或变质而采取的搬运方法,存放条件,包装方法,适当时开发并执行新的方法;库存精确化和压缩计划用以最大程度地减少库存,优化库存周转率,提高库存整体追踪的准确性;所有部件和产品在发放时必须严格按照先进先出的原则进行;所有超过贮存期限和标识不明的部件和产品都必须按不合格品处理。F过程绩
31、效指标:成品周转率盘点准确率G过程支持文件:产品防护程序A过程名称:SOP0: 人力资源 B过程所有者:综合管理部人事C过程输入:产品和服务需求岗位需求表差距分析表(培训需求表)培训计划员工绩效考评过程内部沟通方式D过程输出:经培训的高素质员工;员工岗位评估表及培训档案;培训有效性评估报告;相关考试的试卷和资格证员工绩效考核结果员工沟通结果E过程描述:本过程定义了从员工招聘,培训,激励及沟通的全部过程;所有对质量工作有影响的人员,都明确实现质量方针和质量目标所需要的能力,并通过差距分析,建立培训需求,以提升员工的工作能力并实施岗位多能工化。所有新上岗或调整工作岗位或代理工作的人员,在上岗位前必
32、须培训合格才可上岗。通过实施员工激励,授权,员工绩效考核和对质量意识的培训,以提高员工对质量的认识和努力实现质量目标和进行质量改进;在公司内部明确内部沟通的途径(如电子邮件/公告/培训/会议等)确保质量管理体系的有效沟通;F过程绩效指标:员工流失率员工年培训时间G过程支持文件:人力资源管理程序A过程名称:SOP09: 设备与工具维护 B过程所有者:生产工程部工程主管C过程输入:平面布置图设备维护要求设备利用率关键设备非计划停机目标D过程输出:设备清单场地分析结果和改进行动设备的预防性和预知性保养设备的改进计划备件库存应急计划关键设备故障停机时间E过程描述:本过程定义了用于生产设备设施的维护管理
33、通过规定的维护保养制度,运用规定的点检方法,对设备设施进行预防性和预知性的维护保养对关键设备建立故障停机时间,并进行统计和分析,建立改进度划以提高设备稼动率。F过程绩效指标:生产线故障停机时间设备稼动率G过程支持文件:设备及设施管理程序A过程名称:COP10:产品标识和可追溯性 B过程所有者生产工程部生产主管C过程输入:生产计划订单/合同采购计划检验记录D过程输出:合格证明;成品入库单;发货通知单;有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品(包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等)。E过程描述:对原材料、半成品、成品以及生产过程中产品的不合格
34、品进行标识,以便能够在生产避免混乱;建立在生产过程中的追溯路径,在产生不合格品时和发生顾客投诉退货时及时的发现问题、找出问题的根本点,便于解决问题。F过程绩效指标:产品状态标识正确性G过程支持文件:产品标识与可追溯性管理程序A过程名称:COP11:顾客财产 B过程所有者市场销售部C过程输入:顾客的技术要求顾客的标准顾客提供的其它财产D过程输出:顾客财产的台账;顾客财产的定期检查记录;顾客财产的永久性标识E过程描述:对顾客提供的财产进行识别、验证、保护和维护,防止顾客财产发生损坏和丢失时;能及时的通知顾客;公司定期对顾客财产进行检查,并按顾客规定的要求进行标识;F过程绩效指标:遗失损坏数量G过程
35、支持文件:客供品管理程序A过程名称:COP12:生产计划 B过程所有者生产工程部C过程输入:合同/订单工艺规程产品图/技术协议/技术资料控制计划D过程输出:合格的产品;不良品;各种质量记录生产管理相关统计报表;纠正/预防措施报告。E过程描述:本过程严格按照生产计划管理程序的要求对订单的进行处理、并当订单数量发生更改后,确保相关部门对更改后的内容和要求能够保持与变更后一致;F过程绩效指标:生产计划率G过程支持文件:生产计划管理程序A过程名称:SOP-13:内部审核 B过程所有者:管理者代表C过程输入:年度审核计划有资格的审核员前一次审核的输出管理评审的输出重大的顾客投诉或退货质量体系审核清单过程
36、审核清单产品审核清单过程绩效指标统计分析D过程输出:内部审核报告(体系/过程/产品审核结果)不符合项报告纠正措施跟进E过程描述:本过程定义了产品审核,过程审核,体系审核的时机,频次和方法的实施过程;通过有计划实施内部审核,来验证公司质量系统/质量活动的有效性。合适时,审核的结果将为持续改进或纠正措施提供基础,也可表明在质量方针,业务计划中制定的目标的达到程度。管理者代表指定总的审核计划,确保整个质量系统每年至少被审核一次,审核组长和内部审核员策划整个内部系统评审,审核组长完成审核报告,管理代表将评审所有纠正预防措施的有效性和验证其落实情况。所有审核结果将在管理评审中审查。内审员必须接受正规内部
37、审核培训和其它的,客户要求的针对系统或过程审核员的培训。体系审核将覆盖所有的班次,审核员不能审核自已的工作。F过程绩效指标:按时完成率不符合整改按时完成率G过程支持文件:内部体系审核产品和过程审核附件一:文件清单附件二:管理者代表任命书兹任命王荣凯为ISO/TS16949:2002管理者代表 总经理:附件三:质量手册的管理1. 本手册由生产工程部编写,管理者代表审核,由总经理批准后发布并实施。2. 本手册发放范围由总经理批准。3. 本手册由文管负责归档管理。4. 本手册为受控文件,发行时应盖受控章和文件发行章,并注明分发编号,发放要有登记。5. 若是为了投标,顾客的非现场使用以及为其它目的而分发的质量手册,必须经管理者代表批准,由文管登记发放,只注明编号。6. 本手册的修改由品质工程师提出申请,管理者代表审核,总经理批准。7. 本手册属公司机密文件,任何人不得私自外借和翻印。8.手册如需作大的修改、改版,由管理者代表以上决定。
限制150内