减税降费政策实施情况调研报告.docx
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1、减税降费政策实施情况调研报告一、上半年财政经济运行总体情况(一)财政收支情况1-6月,全县一般公共预算收入完成52492万元,占预算97200万元的54%,同比增长11.7%,超预算增幅3.7个百分点,增幅排名继续位居全市第一。按收入结构统计为。税收收入44761万元,同比增长9.5%;非税收入7731万元,同比增长26.4%。税收占比85.3%。按部门收入完成情况统计为。税务部门完成45916万元,为预算86400万元的53.1%,同比增收3831万元,增长9.1%;财政部门完成6576万元,为预算10800万元的60.9%,同比增收1649万元,增长33.5%。全县一般公共预算支出完成34
2、8678万元,为预算441900万元的78.9%,同比增长12.6%,三保支出得到较好保障。(二)主要特点和问题1.总体增幅超年初预期。今年来,我县狠抓均衡入库,1-6月一般公共预算收入增幅分别为17.8%、12%、11.9%、9.5%、12.8%和11.7%,均超8%的全年预算增幅。2.主体税种增长态势良好。上半年,因克明食品集团完成股权转让入库税款6976万元(一次性因素),助推三大主体税种(增值税、企业所得税、个人所得税)合计入库32954万元,同比增收6154万元,增长23%,占年初预算任务的61%,超过半要求11个百分点。3.三保支出有效保障。上半年,全县工资、津补贴、养老金、部门运
3、转经费、惠民补贴资金等实现按时足额拨付,扶贫、环保专项资金和化债资金按要求保障到位。4.防范政府性债务风险压力大。我县政府性债务总量大且结构不优,大多属公益性项目债务,无经营收入来源,主要依靠固定资产资源处置收入偿债。目前,我县固定资产资源处置进度缓慢,银行贷款借新还本难度较大,应付工程款刚性偿付要求高,化债保稳定压力被迫向财政传导。5.减税降费效应逐步显现。上半年因减税降费政策施行我县同口径减收4825.4万元(其中政策性减税4117万元,降费减收735.4万元)。剔除上半年税收一次性刺激因素分析,南县税收总体下降7.61%。受增值税税率下调和小微企业普惠性税收减免政策影响,增值税和企业所得
4、税仅增长2.7%和4.9%,较上年同期回落23.53个百分点和27.55个百分点;受个人所得税提标和专项附加扣除影响,入库额同比下降45.1%;受六税两费减半征收影响,入库额同比下降34.7%。6.实体经济发展未达预期。上半年,我县经开区所辖企业仅完成税收3605万元,较上年同期下降41.2%,其中捷创新材、平新建材、澳南鞋业3家新引进企业较预期短收税款2600万元是主因。分行业看,以书香苑、湖景新城、南洲城市广场为代表的房地产业务依然火爆,实现税收9093万元,同比增长59.5%;传统制造业和纺织业发展遭遇瓶颈,税收分别同比下降41%和24.5%;受项目停缓调撤和政府投资条例(国务院令712
5、号)施行影响,县域项目投资大幅缩减,建筑业税收同比下降14.8%。7.财政收支矛盾依然突出。近年,为稳增长、调结构、促改革、保三保、防风险,财政支出压力持续加大,预算内支出无法大幅压减,三大攻坚战等刚性支出和民生保障提标新政策不断涌现,加之受上级资金调度趋紧、财源税源匮乏、涉农产业税率低等影响,财政增收艰难,收支矛盾更加显现,财政由过紧日子向过苦日子转化的时期已经到来。(三)后段经济走势和全年财政收支预测今年我县立足后发赶超,将财政收入预算增速明确为8%,全县财税部门为之付出了不懈努力,也取得了明显成效。但由于减税降费、项目建设停缓调撤、金融政策紧缩等宏观调控措施对地方经济的影响逐步加深,尤其
6、是4月1日和5月1日起更大范围实施的减税降费政策效应将在后期放大,重点企业和行业发展遇到较大困难且短期内难以改变,加之县域内财源税源匮乏,收入基数抬高等因素制约,如果下半年没有刺激增长因素,完成全年任务难度仍然较大。支出方面,由于防范化解政府性债务风险压力加速向财政传导,民生支出保障有增无减,上级从严控制资金调度,财政三保压力与日俱增。经税务部门测算,今年因减税降费政策将减收1亿元左右,剔除克明食品集团股权转让一次性入库因素影响,预计全年缺口3000万元,加之经开区有两家年初纳入税收征管计划的企业生产进度未达预期,预计短收2000万元,故全年税收缺口将达5000万元。养老保险费、失业保险、工伤
7、保险费单位征缴比例下调虽然影响收入2992万元(其中养老保险约2600万元),但7月1日后养老保险支付将实现全省统筹,对县级财政收支平衡不会产生太大影响,故不作考虑。下半年,虽然财政形势不容乐观,但积极因素依然存在。后段,随着重点民生项目的快速推进,重点楼盘建设和销售进程加快,年末加工企业产销迎来传统旺季,旱改水和新增耕地指标以及国有资产(土地)资源处置交易力度加大,势必拉动相关税费增长,完成全年预算任务仍然可期。乐观预测,力争全年完成公共预算97200万元,同比增长8%,占预算任务的100%,较市目标任务9.86亿元短收1400万元。全年预计完成公共财政预算支出44.2亿元,同比增长2.3%
8、。二、减税降费组织实施和保障情况(一)压实责任,强化领导为推进减税降费工作高效落实,县人民政府办公室印发了关于建立减税降费跨部门协调工作机制的通知,明确了领导小组,力求压实责任、高效推进。县财政局和税务局分别成立了以主要负责人为组长的减税降费工作领导小组,财政局还印发了关于深入贯彻落实减税降费政策措施的通知,税务部门下设了10个工作小组,抽调精干力量集中办公,并建立了减税降费政策工作派发单工作机制,将任务职责明确到每个科室,按月跟踪反馈。(二)多措并举,加强宣传县财政、税务、工信、发改、经开区等部门密切配合,全面启动减税降费政策宣传活动。一是组织专题辅导。县财政局配合县税务局制定了减税降费辅导
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