乡镇政府内部监督检查自查报告.doc
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1、乡镇政府内部监督检查自查报告乡镇政府内部监督检查自查报告乡镇政府内部监督检查自查报告区财政局监督检查科:为促进财政部门进一步完善内控机制,切实履职尽责,提高工作绩效,严肃行政纪律,有效防控廉政风险及其他风险,提升财政管理水平,根据新都财监20332号(20 年财政部门内部监督检查工作实施方案)文件安排,现就我镇开展20年内部监督检查自查自纠情况汇报如下:一、成立自查自纠清理小组根据工作安排,成立新都区清流镇开展20年内部监督检查自查自纠工作小组,组长由纪委副书记王明菊同志担任,副组长由财政所所长钟庆茹同志担任,成员:余元其、李莉、魏光清、马世芳,下设办公室,办公室设在镇财政所。二、检查内容1、
2、内部控制制度建立及执行情况、履行财政管理职责,接受财政部门和审计机关检查发现问题的整改情况。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标。严格按照财务工作规程,建立内部控制制度,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。对财政资金收付管理、会计核算管理、国有资产管理、专项资金管理进行专项管理。按要求对“三公经费”严格管理,按规定实行信息公开。接受财政部门和审计机关检查发现问题已进行整改。2、部门预决算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况,与预算一致;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。3、严格执行国家统一规定的工资福利政策。不存在乱发钱物和私设“小金库”情况。三、存在的问题及下部打算通过自查自纠,我们将在今后的工作中,针对存在的问题和不足,严格按照中央、省、市委和区委的要求,采取切实有效的措施,建立健全内部控制制度,严格控制“三公”经费管理,提升工作效能,为建设和谐新都做出积极的贡献。第 2 页 共 2 页
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