年度财务收支审计报告.docx
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1、 年度财务收支审计报告 (社会组织名称): 我们承受托付,对(社会组织名称)20xx年度的财务收支状况进展了审计。(社会组织名称)对所供应的会计资料及其他相关资料的真实性、合法性、完整性负责,我们的责任是在实施审计工作的根底上对这些会计资料发表审计意见。我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。在审计过程中,我们结合(社会组织名称)的实际状况,实施了包括检查记录或文件、监盘实物、函证等我们认为必要的审计程序。现将(社会组织名称)财务审计状况报告如下: 一、根本状况 二、财务状况 经审计确认,截至20xx年12月31日,(社会组织名称)的资产总额为 元,负债总额为 元,净资产总额为 元
2、,其中,限定性净资产 元,非限定性净资产 元。 三、财务收支状况 四、审计中发觉的问题 注:依据详细审计状况撰写,主要关注以下事项: (一) 会计核算与财务治理中存在的主要问题。 1、是否建立财务治理制度;财务治理工作是否遵守国家财务规章制度;经费是否自主治理,业务主管单位是否将社会组织经费纳入本单位经费治理。 2、是否按民间非营利组织会计制度进展会计核算,设立帐簿,编制报表。 3、是否配备专职会计人员,不相容职务是否分开。 4、开设核算帐户和银行帐户状况。包括是否按规定开设了独立的根本帐户,是否设立了专帐,是否存在收入不入帐及私设小金库的现象。 5、在财务收支中,是否一律使用国家规定的各种票
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