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    • 内部审核管理程序0010.docx 内部审核管理程序0010.docx

      中国石油独山子石化万吨年炼油及万吨年乙烯改扩建工程版本号,签发日期,内部审核管理程序,版本号签发或修改说明制文人日期审核人日期批准人日期首次使用王淼,徐铁兵,李法新文件编制部门,工程建设指挥部管理部审.

      上传时间:2023-09-20   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审核管理程序PM.docx 内部审核管理程序PM.docx

      汽车部件工业有限公司页次,12标题内部审核管理程序版次口5编号,QPMF8041,目的,验证本公司质量环境健康安全管理体系是否持续满足规定的要求并得到有效实施和保持,2,范围,本程序适合于本公司内部质.

      上传时间:2024-03-27   |   页数:2   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部管理体系审核程序(DOC9)(1).docx 内部管理体系审核程序DOC9)(1).docx

      程序 A0 实施:2005.4.22 共9页 工程有限公司 版次:A0程序文件 页次:19QP021A内部管理体系审核程序0新 订工程管理中心韩荣衫程智余2005.4.22 修改号修改页次编 制审 核.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司内部质量审核管理评审报告.pdf 公司内部质量审核管理评审报告.pdf

      管理评审报告 一评审目的 通过公司内部质量审核和纠正实施情况,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作.二评审内容 .

      上传时间:2023-04-13   |   页数:9   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 蒙牛管理文件内部审核管理程序.docx 蒙牛管理文件内部审核管理程序.docx

      内部审核管理程序1目的范围验证本公司质量,环境及OHS活动和有关结果是否符合本公司质量,环境及OHS管理方针与体系标准要求,确保质量,环境及OHS管理体系运行得到有效实施,保持和改进,合用于本公司质量.

      上传时间:2023-08-04   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 食品企业内部审核与管理评审.doc 食品企业内部审核管理评审.doc

      1实例 41:审核实施计划XXX 年第一次内部管理体系审核实施计划编号:NS2006 11审核目的检查管理体系是否正常运行,评价管理体系的有效性和符合性。2审核范围管理乎册所要求的相关活动及各有关职能.

      上传时间:2018-09-21   |   页数:82   |   格式:DOC   |   浏览:18

    • 质量管理体系内部审核程序.doc 质量管理体系内部审核程序.doc

      质量管理体系内部审核程序质量管理体系内部审核程序XXXXX有限公司控制状态:质量管理体系内部审核程序文件编号:S文件版本:生效日期:发文编号:编制质量部审核批准XXXXX有限公司质量管理体系内部审核程.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:5

    • 内部运作审核管理程序文件.doc 内部运作审核管理程序文件.doc

      部运作审核管理程序文件编号,QP8,1版次,1,0生效日期,040618页次,14归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划1目的,验证本公司质量体系有关作业程序.

      上传时间:2023-05-27   |   页数:17   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • QP-15内部审核管理程序.doc QP-15内部审核管理程序.doc

      深圳奥尔麦克斯电子有限公司内部审核管理程序文件编号,版本次,制订日期,生效日期,批准审核制定文件修改记录版本次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人增加标准中内部审核的要求,深圳奥尔麦克斯电子有限公.

      上传时间:2024-04-16   |   页数:7   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 003 质量管理体系内部审核程序.doc 003 质量管理体系内部审核程序.doc

      XXXXX有限公司 质量管理体系内部审核程序 版本修订状态:B0XXXXX有限公司 控制状态:质量管理体系内部审核程序 文件编号: SJQP003 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:4   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 计量检测体系审核与评审管理程序.docx 计量检测体系审核评审管理程序.docx

      计量检测体系内部审核评审管理程序1,目的为确保计量检测体系的正常运行和可持续改进,2,适用范围本程序适用于计量检测体系的内审与管理评审管理3,职责3,1管理者代表负责组织内部审核过程策划,3,1,.

      上传时间:2023-07-23   |   页数:2   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 检验检测机构内部审核和管理评审课件.ppt 检验检测机构内部审核管理评审课件.ppt

      检验检测机构检验检测机构 内部审核内部审核 审核:为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的的过程.注1:审核的基本要素包括由对被审核客体不承担责任的人.

      上传时间:2023-02-03   |   页数:48   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部质量体系审核管理程序(doc)108.pdf 内部质量体系审核管理程序(doc)108.pdf

      1目的 通过实施内部体系审核,确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求.质量管理体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取改进措施.2适用范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动.3.

      上传时间:2023-04-04   |   页数:6   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 品质管理表格-内部质量审核程序.docx 品质管理表格-内部质量审核程序.docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第10页 共10页1目的适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求,采取纠正和预防措施,确.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:10   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审核管理程序(1118修改).docx 内部审核管理程序(1118修改).docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页 共6页1 目的确定符合产品实现策划的安排ISOTS16949:2002标准的要求以及本公司所确定的质量管理体系的要求,是否得到.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:6   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 品质管理表格内部质量审核程序.pdf 品质管理表格内部质量审核程序.pdf

      品质管理表格内部质量审核程序 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.1目的 适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序,验证质量活动.

      上传时间:2023-04-04   |   页数:10   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 17内部审核管理程序封面.docx 17内部审核管理程序封面.docx

      东莞市国宇塑胶有限公司IS09001IS014001内部审核管理程序文件编号:P017编订单位:管理部文件版本:A0生效日期:2015年10月5日文件制修订履历序 号制修订日期制修订内容版本制修订审核.

      上传时间:2023-04-14   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • HSE体系内部审核管理程序.docx HSE体系内部审核管理程序.docx

      HSE体系内部审核管理程序HSE体系内部审核治理程序德信诚培训网HSE体系内部审核治理程序1目的通过建立内部HSE治理体系审核制度,验证各项活动是否按HSE治理体系的要求进展,确保HSE治理体系实施的.

      上传时间:2023-07-05   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审核管理程序(Sedex 4P).docx 内部审核管理程序(Sedex 4P).docx

      内部审核管理程序文件编号,H,SA,C0P,03,发行日期20,年12月1日1版本版次A0管控状态受控页次第1页共2页档修订履历,版本修订内容简述修订日期修订者核准,审查,修订者,内部审核管理程序版本.

      上传时间:2024-04-07   |   页数:3   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审核控制程序(5页DOC).docx 内部审核控制程序(5页DOC).docx

      最新资料推荐内部审核控制程序1目的审核公司质量管理体系职业健康安全和环境管理体系的运行及其结果的符合性与有效性,确保质量管理体系职业健康安全和环境管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系职业健康安全和.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:5   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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