欢迎来到得力文库 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
得力文库 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • 10000个搜索结果:
    • 内部审计与内部控制.docx内部审计内部控制》.docx

      内部审计内部控制内部审计内部限制 一 什么是内部审计 1 概念 u 审计署关于内部审计工作的规定,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支财务收支经济活动的真实合法和效益的行为.目的是促进.

      上传时间:2022-11-24   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制审计课件.pptx内部控制审计》课件.pptx

      内部控制审计ppt课件内部控制审计概述内部控制审计的依据内部控制审计的方法内部控制审计的要点内部控制审计的案例分析01内部控制审计概述内部控制审计的定义内部控制审计是对企业内部控制设计和运行的有效性进.

      上传时间:2024-05-06   |   页数:25   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计与内部控制.pptx 内部审计内部控制.pptx

      主 要 内 容 主 要 内 容内部审计基本理论 内部审计的概念内部审计的概念内部审计的发展阶段内部审计的发展阶段 内部审计的角色内部审计的角色 内部审计过程内部审计过程 基本审计方法基本审计方法 企业.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:178   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计与内部控制.ppt 内部审计内部控制.ppt

      内部审计内部控制内部审计内部控制引言审计风暴:用于形容审计署大量曝光各部委预算执行审计情况中所存在问题.李金华因审计风暴,荣获CCTV2004经济年度人物之年度大奖.我其实觉得不应该有风暴,而应将.

      上传时间:2022-11-02   |   页数:43   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制与内部审计.docx 内部控制内部审计.docx

      测验名称: exercise 测验说明: 1 单选题 现代意义上的内部控制产生于 。 A 18世纪初 B 19世纪初 C 20世纪初 D 21世纪初 参考答案:C 我的答案: 分值:2 得分:0.0.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:62   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制与内部审计.ppt 内部控制内部审计.ppt

      内部控制内部审计内部控制内部审计内容框架内容框架内部控制概念的演变内部控制概念的演变1内部控制的目标要素及局限性内部控制的目标要素及局限性2内部控制的最新动态内部控制的最新动态3内部审计定位与功能.

      上传时间:2023-03-18   |   页数:85   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制审计.pptx 内部控制审计.pptx

      第五章内部控制审计1开篇案例我国第一份内部控制审计的否定意见报告2012年3月23日,信永中和会计师事务所为山东新华制药股份有限公司以下简称新华制药2011 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:150   |   格式:PPTX   |   浏览:2

    • 内部控制审计.docx 内部控制审计.docx

      浙江雅仕股份有限公司业务流程层面内部控制审计 摘要健全有效的内部控制对保证财务报告的可靠性至关重要,而加强各业务流程层面的内部控制更是重中之重。最近几年政府监管机构也将监管重点从单纯注重财务报告本身可.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:33   |   格式:DOCX   |   浏览:3

    • 内部控制审计.pdf 内部控制审计.pdf

      版权所有版权所有主讲:王生根 高级会计师主讲:王生根 高级会计师内部控制审计内部控制审计snai2009512课程框架课程框架一为什么要进行内部控制审计一为什么要进行内部控制审计二什么是内部控制审计二.

      上传时间:2023-01-31   |   页数:81   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 内部控制审计研究.docx内部控制审计研究》.docx

      内部控制审计研究 本科生毕业设计论文封面 2017 届 论文设计题目 作 者 学 院专 业 班 级 指导老师职称 论 文 字 数 论文完成时间 高校教务处制 会计原创毕业论文参考选题 一论文说明 本写.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计-内部控制审计程序.docx 内部审计-内部控制审计程序.docx

      目 录前言31.1内部审计程序的编制基础31.2内部审计程序的内容简介41.3内部审计程序的使用说明52正文72.1收入72.1.1业务流程概要72.1.2销售政策和销售定价的订立和审批72.1.3客.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:243   |   格式:DOCX   |   浏览:5

    • 内部审计与内部控制特训.pptx 内部审计内部控制特训.pptx

      主 要 内 容 主 要 内 容内部审计基本理论 内部审计的概念内部审计的概念内部审计的发展阶段内部审计的发展阶段 内部审计的角色内部审计的角色 内部审计过程内部审计过程 基本审计方法基本审计方法 企业.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:178   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部控制审计(4).pptx 内部控制审计(4).pptx

      问题: 内部审计的三大业务内部审计的三大业务 IIA CIIA 问题: 内部控制包括哪些内容 组织层面 交易层面第五章第五章 内部控制审计内部控制审计主主 讲:李讲:李 曼曼第五章 内部控制审计 第一.

      上传时间:2022-04-25   |   页数:46   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部控制与审计.ppt 内部控制审计.ppt

      第四章第四章 会计信息系统的会计信息系统的 内部控制审计内部控制审计第一节第一节 电算化会计信息系统内部控电算化会计信息系统内部控制概述制概述一内部控制的概念及分类一内部控制的概念及分类一内部控制.

      上传时间:2022-11-25   |   页数:17   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制审计PPT课件.ppt内部控制审计》PPT课件.ppt

      内部控制基本概念销售与收款内部控制不相容职务介绍内部控制局限性及完善1 内部控制审计内部控制审计 基于销售与收款循环基于销售与收款循环 内部控制基本概念销售与收款内部控制不相容职务介绍内部控制局限性及.

      上传时间:2023-01-19   |   页数:27   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部控制与审计课件.pptx内部控制审计》课件.pptx

      内部控制审计ppt课件哭勐蕹蒴茼辣堀嵊滏稣contents目录内部控制概述内部控制要素内部控制的局限性审计内部控制的关系内部控制审计的程序内部控制审计的方法和技巧内部控制概述01内部控制的定义内部.

      上传时间:2024-04-28   |   页数:32   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部控制审计审计方案.docx 内部控制审计审计方案.docx

      内 部 控 制 审 计 审 计 方 案 资 本 性 支 出 业 务 流 程 审 计 方 案单位名称填写人中国网络通信集团公司XX 公司审计掩盖期间批阅人工作底稿编号日期1 分析流程目标和流程风险并依据.

      上传时间:2023-03-27   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制手册-内部审计.doc 内部控制手册-内部审计.doc

      21,1内部审计1,1概述规定了,股份有限公司及其下属公司的内部审计监察管理过程,旨在确保审计程序,审计方法符合有关内部审计行业标准和公司内部规章制度的要求,审计团队的业务技能和审计质量满足内部审计业.

      上传时间:2023-08-22   |   页数:14   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部控制审计.ppt 内部控制审计.ppt

      内部控制审计 基于销售与收款循环,内部控制基本概念,销售与收款内部控制,不相容职务,内部控制的局限性及完善措施,目录,1,2,3,4,内部控制基本概念,内部控制局限性及完善,销售与收款内部控制,不相容.

      上传时间:2020-10-20   |   页数:27   |   格式:PPT   |   浏览:39

    • 现代企业内部控制与内部审计 内部控制与内部审计的关系.doc 现代企业内部控制内部审计 内部控制内部审计的关系.doc

      现代企业内部控制内部审计 内部控制内部审计的关系 一内部控制内部审计的定义内部控制是由企业董事会监事会经理层和全体员工共同实施的旨在实现控制目标的过程.其目的是合理保证企业经营管理合法合规资产安.

      上传时间:2022-10-18   |   页数:5   |   格式:DOC   |   浏览:0

    关于得利文库 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

    © 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

    黑龙江省互联网违法和不良信息举报
    举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com  

    收起
    展开