欢迎来到得力文库 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
得力文库 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • 10000个搜索结果:
    • 内部审计审计抽样.pptx [内部审计]审计抽样.pptx

      第八章第八章 审计抽样审计抽样n主要内容:审计抽样的涵义主要内容:审计抽样的涵义,抽样技术的运用抽样技术的运用n重点掌握:审计抽样基本判断及结论的推断重点掌握:审计抽样基本判断及结论的推断n讲授方式讲.

      上传时间:2023-03-05   |   页数:52   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计审计案例研究.pptx [内部审计]审计案例研究.pptx

      审计案例研究审计案例研究主讲教师主讲教师刘志华刘志华Email:87493805周三上午周三上午1 1教学目标与要求教学目标与要求1 1 使学生在专科阶段所学审计学有关知识的基础使学生在专科阶段所学审.

      上传时间:2023-03-05   |   页数:32   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计课件.ppt内部审计》课件.ppt

      内部审计过程规范内部审计过程规范1审计过程审计过程审计计划审计计划审计实施审计实施审计完成审计完成后续审计后续审计审计计划审计通知书审计计划审计通知书审计证据审计证据审计抽样分析性复核审计抽样分析性复.

      上传时间:2023-03-23   |   页数:82   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部审计课件.pptx内部审计》课件.pptx

      内部审计课件目录内部审计概述内部审计的流程内部审计的技术和方法内部审计的应用领域内部审计的挑战与未来发展案例分析内部审计概述010102内部审计是一种独立,客观的确认和咨询活动,旨在增加组织价值和改善.

      上传时间:2024-05-06   |   页数:29   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计与内部控制.docx内部审计内部控制》.docx

      内部审计内部控制内部审计内部限制 一 什么是内部审计 1 概念 u 审计署关于内部审计工作的规定,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支财务收支经济活动的真实合法和效益的行为.目的是促进.

      上传时间:2022-11-24   |   页数:9   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计审计抽样bft.pptx [内部审计]审计抽样bft.pptx

      第八章第八章审计抽样审计抽样n主要内容,审计抽样的涵义主要内容,审计抽样的涵义,抽样技术的运用抽样技术的运用n重点掌握,审计抽样基本判断及结论的推断重点掌握,审计抽样基本判断及结论的推断n讲授方式讲授.

      上传时间:2023-04-26   |   页数:52   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计阳江台山核电内部审计体系.pptx [内部审计]阳江台山核电内部审计体系.pptx

      余绍华 目目 录录台山核电内部审计体系简介台山核电内部审计体系简介台山核电文化导向审计模型简介台山核电文化导向审计模型简介自我介绍与南审人印象自我介绍与南审人印象 从优秀到卓越从优秀到卓越 自我介绍愿.

      上传时间:2023-03-22   |   页数:35   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计.pptx 内部审计.pptx

      高级审计理论与实务高级审计理论与实务 内部审计内部审计 高莹高莹2002年12月21日,美国时代周刊把2002年风云人物授予美国三位敢讲真话勇于揭露自己公司和组织内部腐败行为的职业妇女,其中两位世界通.

      上传时间:2022-07-18   |   页数:152   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计.docx 内部审计.docx

      离任审计与经理离接任工作交接管理办法第一条 为规范集团各公司总经理负责人的离任审计工作,协助完成接离任工作交接,特制定本办法。第二条 根据集团人事管理制度以及财务管理制度规定,结合国家相关管理办法,集.

      上传时间:2022-07-13   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部审计 -3.pptx 内部审计 -3.pptx

      12内部审计具体准则第内部审计具体准则第1717号号重要性与审计风险重要性与审计风险审计重要性审计重要性审计风险审计风险34v独立审计准则第独立审计准则第10号号审计的重要审计的重要性性:重要性是指被.

      上传时间:2022-07-19   |   页数:69   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计 -2.pptx 内部审计 -2.pptx

      经济学院研究生课程班经济学院研究生课程班 ZHMX1审计计划审计计划审计实施审计实施审计完成审计完成后续审计后续审计审计计划审计通知书审计计划审计通知书审计证据审计证据审计抽样分析性复核审计抽样分析性.

      上传时间:2022-07-15   |   页数:82   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计-内部审计概述(ppt).ppt 内部审计-内部审计概述(ppt).ppt

      内部审计内部审计内部审计内部审计概述述ppt本章主要内容第一节 内部审计概述第二节 内部审计准则第三节 经营审计第四节 管理审计2第十五章 内部审计第一节 内部审计概述一内部审计的定义二内部审计机构.

      上传时间:2022-11-02   |   页数:33   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部审计制.pdf 内部审计制.pdf

      1内部审计制度第一章总则第一条为加强内部审计工作,规范内部审计行为,提高管理水平和经济效益,促进廉政建设,根据中华人民共和国审计法浙江省内部审计工作规定浙江省人民政府令第 258 号温州市内部审计工作.

      上传时间:2023-03-08   |   页数:7   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 1内部审计.pptx 1内部审计.pptx

      内部审计业务知识内部审计业务知识讲授人:李曼讲授人:李曼博士博士副教授副教授南京审计学院南京审计学院审计与会计学院审计与会计学院内部审计内部审计系Email:13770597812o内部审计发展史o.

      上传时间:2023-03-22   |   页数:83   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计PPT课件.ppt内部审计》PPT课件.ppt

      第一章 内部审计概论第一节 基本概念第二节 内部审计发展历史第三节 内部审计机构第一节 基本概念一内部审计定义1美国内部审计协会的定义2国际内部审计师协会的定义32005年中国内部审计师协会的定义:一.

      上传时间:2023-03-16   |   页数:94   |   格式:PPT   |   浏览:0

    • 内部审计论文参考范文发表 内部审计论文.doc 内部审计论文参考范文发表 内部审计论文.doc

      内部审计论文参考范文发表:内部审计论文企业集团要想在这场经济浪潮中,站稳地位并得到发展内部审计的作用显得日益关键。当今内部审计在企业中的地位不仅仅是监督者角色,更多的转向管理咨询者方向。 下文是WTT.

      上传时间:2022-08-07   |   页数:20   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 内部审计课件2.pptx内部审计》课件2.pptx

      内部审计ppt课件目录内部审计概述内部审计的职责与功能内部审计流程内部审计技术与方法内部审计的局限性与应对措施案例分析内部审计概述0101定义02特点内部审计是一种独立,客观的确认和咨询活动,旨在增加.

      上传时间:2024-05-06   |   页数:31   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计审计抽样(powerpoint 52页).pptx [内部审计]审计抽样(powerpoint 52页).pptx

      第八章第八章 审计抽样审计抽样n主要内容:审计抽样的涵义主要内容:审计抽样的涵义,抽样技术的运用抽样技术的运用n重点掌握:审计抽样基本判断及结论的推断重点掌握:审计抽样基本判断及结论的推断n讲授方式讲.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:53   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计审计抽样(ppt 52页).pptx [内部审计]审计抽样(ppt 52页).pptx

      第八章第八章 审计抽样审计抽样n主要内容:审计抽样的涵义主要内容:审计抽样的涵义,抽样技术的运用抽样技术的运用n重点掌握:审计抽样基本判断及结论的推断重点掌握:审计抽样基本判断及结论的推断n讲授方式讲.

      上传时间:2023-04-15   |   页数:52   |   格式:PPTX   |   浏览:0

    • 内部审计制度事业单位内部审计制度.docx [内部审计制度]事业单位内部审计制度.docx

      内部审计制度事业单位内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部限制,保障集团经营活动稳定健康发展,依据中华人民共和国审计审计署关于内部审计工作的规定及其他相.

      上传时间:2022-07-04   |   页数:8   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    关于得利文库 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

    © 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

    黑龙江省互联网违法和不良信息举报
    举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com  

    收起
    展开