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    • 内部控制与账务处理.doc 内部控制账务处理.doc

      一、计提工资的帐务处理 1、计提工资时 借:管理费用、营业费用、制造费用、应付福利费等 贷:应付工资 2、支付时 借:应付工资 贷:应交税金-个人所得税 贷:其他应付款-社会保险 贷:现金 二、不计提.

      上传时间:2018-12-11   |   页数:18   |   格式:DOC   |   浏览:42

    • 内部控制与内部会计控制(doc 22).docx 内部控制内部会计控制(doc 22).docx

      内部控制内部会计控制内部控制的组成要素 内部控制是由企业董事会管理层以及其他员工制定和实施的,旨在为财务报告的可靠性经营的效果和效率以及相关法律法规的贯彻执行等目前提供合理保证的过程。内部控制的组.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:21   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制与内部会计控制(doc 22)36798.docx 内部控制内部会计控制(doc 22)36798.docx

      内部控制内部部会计控制内部控制制的组成要素素 内部控制是由企企业董事会管管理层以及其其他员工制定定和实施的,旨旨在为财务报报告的可靠性性经营的效效果和效率以以及相关法律律法规的贯彻彻执行等目前前提.

      上传时间:2022-11-23   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制与控制风险评价(doc 31页).docx 内部控制控制风险评价(doc 31页).docx

      内部控制控制风险评价 一大纲一内部控制目标与要素 二了解与记录内部控制内部控制测试 四内部控制评价 五管理建议书 二本章重点难点注册会计师编制审计计划时,应当研究与评价被审计单位的内部控制。对拟.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:1

    • 内部控制与控制风险评价(doc 31)36796.docx 内部控制控制风险评价(doc 31)36796.docx

      内部控制控制制风险评价 一大纲一内部控制制目标与要素素 二了了解与记录内内部控制 三三内部控制制测试 四四内部控制制评价 五五管理建议议书 二本章重点难难点注册会计师编编制审计计划划时,应当研研究与.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:29   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业目标风险与内部控制(DOC 87).docx 企业目标风险内部控制DOC 87).docx

      附件2:企业内部控制应用指引征求意见稿企业内部控制应用指引第xx号资金征求意见稿第一章 总 则第一条 为了引导企业加强对资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用效益,根据国家有关法律法规和企业内.

      上传时间:2022-09-21   |   页数:163   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制与控制风险评价(doc 31页)fwmx.docx 内部控制控制风险评价(doc 31页)fwmx.docx

      内部控制控制风险评价 一大纲一内部控制目标与要素 二了解与记录内部控制内部控制测试 四内部控制评价 五管理建议书 二本章重点难点注册会计师编制审计计划时,应当研究与评价被审计单位的内部控制.对拟.

      上传时间:2022-11-22   |   页数:30   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 记账凭证与汇总记账凭证账务处理程序(doc 13页)完美版.doc 记账凭证汇总记账凭证账务处理程序(doc 13页)完美版.doc

      如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流记账凭证与汇总记账凭证账务处理程序doc 13页完美版精品文档第 11 页第七章账务处理程序本章主要详细阐述了记账凭证账务处理程序汇总记账凭证账务处理程序和科目.

      上传时间:2022-08-16   |   页数:11   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 财务控制与内部稽核制度(doc 12页).docx 财务控制内部稽核制度(doc 12页).docx

      财务控制内部稽核制度doc 12页 财务控制内部稽核制度doc 12页 一资产控制制度原则 第一条资产的保管与帐簿的记载,应由不同人员分别负责。 第二条资产的保管,应明确指派人员负责,以免责任混淆.

      上传时间:2022-07-13   |   页数:4   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 内部控制制度之电子数据处理循环(45页DOC).docx 内部控制制度之电子数据处理循环(45页DOC).docx

      最新资料推荐內部控制制度電子資料處理循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版新發行1. 總則.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:37   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业目标风险与内部控制(DOC 87)38969.docx 企业目标风险内部控制DOC 87)38969.docx

      附件2:企业内部控制应应用指引征求意见稿企业内部控制应应用指引第xxx号资金征求意见稿第一章 总 则第一条 为了了引导企业加加强对资金的的内部控制,保保证资金的安安全,提高资资金的使用效效益,根据国国.

      上传时间:2022-12-29   |   页数:163   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 记账凭证与汇总记账凭证账务处理程序(doc 13页)完美版(11页).doc 记账凭证汇总记账凭证账务处理程序(doc 13页)完美版(11页).doc

      记账凭证与汇总记账凭证账务处理程序doc 13页完美版第 11 页第七章账务处理程序本章主要详细阐述了记账凭证账务处理程序汇总记账凭证账务处理程序和科目汇总表账务处理程序这三种不同种类账务处理程序的内.

      上传时间:2022-09-04   |   页数:11   |   格式:DOC   |   浏览:0

    • 企业内部控制电子资料处理循环(63页DOC).docx 企业内部控制——电子资料处理循环(63页DOC).docx

      最新资料推荐最新精品资料整理推荐,更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日13:29:51內部控制制度電子資料處理循環文件管制等級:管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等.

      上传时间:2022-11-09   |   页数:51   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司治理结构与内部控制探讨(DOC 42页).docx 公司治理结构内部控制探讨(DOC 42页).docx

      上传时间:2022-09-22   |   页数:1   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 如何评价内部控制与审计风险(DOC 51页).docx 如何评价内部控制审计风险(DOC 51页).docx

      如何评价内部控制与审计风险萧伟强2000年6月一内部控制与审计风险概论1审计风险的函义按照独立审计基本准则,独立审计的目的是对被审计单位会计报表的合法性公允性及会计处理方法的一贯性发表审计意见。审计风.

      上传时间:2022-04-27   |   页数:51   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司治理结构与内部控制探讨(DOC 42)23455.docx 公司治理结构内部控制探讨(DOC 42)23455.docx

      内 容 提 要要公司治理结构是是现代企业制制度中最重要要的组织框架架,其内容主主要包括外部部公司治理机机制及内部公公司治理机制制两个层次.我我国公司治理理存在诸如国国有股一股独独大所引起的的股东大会董.

      上传时间:2022-10-05   |   页数:69   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 企业内部控制与风险管理(DOC 58页).docx 企业内部控制风险管理(DOC 58页).docx

      编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第59页 共59页企业内部控制风险管理制度设计与评价专题讲座引:全球金融危机中的中国企业风险管理相关媒体报道摘录2007年美国抵押贷款.

      上传时间:2022-09-20   |   页数:59   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 如何评价内部控制与审计风险(DOC 51页)gohd.docx 如何评价内部控制审计风险(DOC 51页)gohd.docx

      如何评价内部控制与审计风险萧伟强2000年6月一内部控制与审计风险概论1审计风险的函义按照独立审计基本准则,独立审计的目的是对被审计单位会计报表的合法性公允性及会计处理方法的一贯性发表审计意见.审计风.

      上传时间:2022-09-28   |   页数:51   |   格式:DOCX   |   浏览:0

    • 公司治理结构与内部控制探讨(DOC 42页)(2021整理).pdf 公司治理结构内部控制探讨(DOC 42页)(2021整理).pdf

      本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用内 容 提 要公司治理结构是现代企业制度中最重要的组织框架,其内容主要包括外部公司治理机制及内部公司治理机制两个层次.我国公司治理存在诸如国有股一股.

      上传时间:2023-02-19   |   页数:42   |   格式:PDF   |   浏览:0

    • 某宾馆内部控制体系设计与实施方案(doc 44页).docx 某宾馆内部控制体系设计实施方案(doc 44页).docx

      理工宾馆内部控制体系设计与实施方案刘玲莉西安理工大学 会计系 会计学专业 02级 中国西安 710048摘 要 目前,我国企事业单位附属的宾馆业得到了快速的发展,其竞争日益激烈.在面对竞争压力下,如何.

      上传时间:2022-09-21   |   页数:42   |   格式:DOCX   |   浏览:0

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