35.来料检验控制程序.docx
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1、文件名称:来料检验控制程序文件编号:P35(内部文件不得泄漏)文件版本:A生效日期:2014年04月05日 日期:2014年04月01日 日期: 日期:分发部门:品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部 1目的文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行来料检验控制程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部为了保证外购关键物料、零部件及其它来料及委外加工品的质量、数量、 规格等符合产品要求,确保生产的产品品质稳定,特制订此程序。4 2适用范围适用于本公司所有生产使用的主、辅物料的来料检验和委外加工品的检 验。5 3参考文件5.1 不合格
2、品控制程序5.2 标识和可追溯性控制程序5.3 质量记录控制程序5.4 质量筹划控制程序5.5 采购过程控制程序5.6 数据分析控制程序5.7 产品防护程序4定义5.8 验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。5.9 检验:通过观察和判断,适当时结合测量试验所进行的符合性评价。 5职责5.1研发管理部:负责编制关键物料,零部件物资的采购物资技术规范要求 5. 2品质管理部:负责来料检验控制.5. 3工厂:负责来料在生产使用过程中的信息反响及标识和产品的点收。5. 4物控部采购:对不合格来料与供应商进行联络,及时处理不合格的来料。5. 4. 2仓库:及时将供应商的入库验收单,并将相关数
3、据反响给采购。 6程序内容6. 1来料检验分类.1.1全检料:需全数检验方能用于生产的物料。由品质管理部依据关键物料, 零部件检验规程中规定的检验工程、检验内容、检验要求、检验方法 等要求进行来料检验。6 .L2抽检料:品质管理部按产品的品质标准,根据本公司来料要求,按物控 部采购与供应商签订的合同供货协议进行抽检的物料。6. 1.3免检料:按免检料清单执行。6. 1.4供应商提供检测:对本公司不具备来料检测条件的关键物料,零部件, 应当要求供应商提供现时,真实的检测报告,必要时由供应商提供该物 料有权威性机构的检测报告,长期供货的应就关键物料、零部件签订质 量保证书并对关键物料、零部件由供应
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- 35. 来料 检验 控制程序
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