财政局内部监督检查报告.docx
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1、财政局内部监督检查报告为促进我市财政部门进一步完善内控机制,切实履行财政职责,强化内部监督管理,有效防控廉政风险及其他风险,提升财政管理水平,根据财政部门内部监督检查办法(财政部令第58号)、州财政局关于开展2018年度财政部门内部监督检查工作的通知和我局2018年财政监督检查计划的要求,我局组织开展了2018年度财政部门内部监督检查工作,现将有关检查情况报告如下:一、加强组织领导,精心安排部署我局2018年度内部监督检查工作5月初,我局根据州财政局2018年度内部监督检查工作安排,局领导班子成员召开专门会议研究部署我局2018年度财政内部监督检查工作,要求会计法规股按内部监督检查相关文件和工
2、作安排的要求制定市财政局2018年内部监督检查工作方案,确定局预算股、国库股、综合股为2018年内部监督检查对象。明确工作目标、检查内容范围、工作步骤,把内部控制的建立与执行情况,预算管理、国库管理及总会计管理情况,接受上级财政部门、审计机关和内部检查发现问题整改情况等作为重点关注内容。同时,把内部监督检查工作分为自查阶段、重点检查阶段、整改落实阶段,扎实开展各阶段工作任务,使2018年度内部监督检查工作有序开展。二、内部监督检查工作开展情况5月初,会计法规股根据局领导的安排和部署,将市财政局2018年内部监督检查工作方案印发给被检查的三个股室;截止5月26日,预算股、国库股、综合股按时完成了
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